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doc 特派办审计学习心得体会 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:7 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 02:35

《特派办审计学习心得体会》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....确保审计取证的客观性。二是审计获取的取证资料,不让被审计单位人员每页都签字但每页必须盖本单位公章,行数据中心进行处理后确定重点交各办审核,处理后的数据量不大,我们没有使用软件。通过现场审计发现特派办审计人员计算机应用水平普遍较高,大部分通过了计算机中级考试,凡是计算机考试中级通过的同志,每年都要写计算机应用方面审计的案例。在具体工作中常用计算机采集数据进行各项指标对比分析与数据分析,真正做到了能打开被审计单位的电子账数据库能将被审计单位的数据采集转换过计组执行审计纪律情况的监督。实行审计回访制度,对每个审计项目到审计现场检查或回访次,回访采取座谈填写审计回访评鉴表票据核验等方式,对审计组执行八不准审计纪律情况进行了严肃认真地核查。凡违反八不准规定经查实的,要纪律上处分,二要经济上处罚,三要考核上挂钩......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....把握整体,点面结合开展审计调查。是读懂报表,做到整体把握。在审计调查过程中,主要对招行六年的报表进行了分析,在面上把握招行的业务状况和经营特点,提出了重点关深对审计实施方案各项内容和要求的理解,进步统思想明确目标。同时收集分析讨论有益的意见和建议,据以修改和完善审计实施方案,使其更具有合理性和可操作性。由富有经验的审计人员,介绍与调查事项相关的新的政策法规制度管理状况存在问题发展趋势改革思路等情况,帮助审计人员把握与审计调查事项相关方面的情况,开阔审计思路。二审计思路清晰,站位较高,侧分工和兼职分工。四是审计工作要求较高。要求工作中强化分析,突出重点,加强与总行审计组的沟通,及时向领导汇报审计进度及发现的重要问题,严格执行审计项目质量控制办法,严格执行八不准及各项廉政规定,切实做到了依法审计文明审计......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....表格上面只写问题形成的过程,不写定性依据和处理处罚依据,让被审计单位签字盖章认可。三是把内控测试也作为项审计调查的主要工作,整个审计项目指定专人对内控制度的有效性进行实质性测试,主要是测试公司治理情况内部,能使用审计软件查账分析能处理常见的软硬件故障。定期或不定期召集全处人员召开审计经验交流会,让全处同志汇报近期工作交流计算机审计方面心得体会专家经验会诊疑难杂症尤其是语句查询等把审计人员长期积累的技术方法,形成专家经验典型案例,互相学习,达到共同进步的目的。四审计取证客观全面,任何评价都有相关审计证据支持是特派办审计人员取证能坚环节和管理漏洞的根源和危害程度。三计算机辅助审计得到切实运用......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....年度廉政考核等次为差,并记入个人廉政档案。全文律,严格执行审计八不准由于特派办当年的审计项目,审计署在上年度已制定了统审计计划,审计工作经费年初都有预算,并且细化到了具体的审计项目,所以工作中经费得到很好保证,八不准纪律执行较好。据了解,审计署颁布八不准审计纪律后,该办领导高度重视,多次召开不同层次会议,统思想,提高认识。全办廉政纪律工作由特派员负总责,分管领导负分管责任,各处室由处长或主持工在审计调查过程中,以揭露风险,促进发展为目标,对内控制度的漏洞和风险突出的环节,查深查透,特别是风险较为集中的存款贷款业务的内部控制以及授信和风险监控会计处理业务。在审计调查过程中,审计署金融司定期向特派办金融处发布全国金融审计工作动态,时常指导特派办金融处转变工作观念和工作思路,把握审计关键点和主要环节......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....审计调查工作方案的精神和要求,统思想认识。据我了解,审前培训主要有三项任务由负责组织审计项目的处室负责人讲解专项审计调查工作方案。主要包括审计调查的指导思想和工作思路,审计调查的目标调查的范围和主要内容调查方法,使审计人员更透彻地理解,有利于围绕中心目标,开拓性创造性地工作。组织讨论审计调查实施方案,使审计人员调查工作的具体规范。具有很强的操作性,具体表现在是审计目标明了透彻。明确了审计调查要弄清什么问题达到什么目的,为审计人员指明了方向,二是细化了审计调查的重点和内容,审计调查的每项内容都具体到细节三是审计方法明确,本次审计主要采取的是分析性复核中的趋势分析比率分析比较分析等方法,善于用图表对相关数据进行对比分析。四是审计组分工比较明确,在审计分工项有正常,了解被审单位的总体情况各项业务流程......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....全部由总行开发升级,系统维护数据备份等工作全部由总行负责,招行信息技术部仅仅负责网络建设维护等日常管理工作,负责电子设备的维修巡检安装等。数据实时上传总行数据中心,招行无备份,所以数据采集和数据分析由条线流程为主轴开展审计调查。根据审计调查内容的特点,是以资金流向为主轴线,延伸审计客户为关键点,展开审计调查,对授信申报审查审批包括集团客户贷后监控风险监控柜台操作会计流处理等业务,采取以符合性测试为主的方法,对关键环节进行审计调查二是围绕公司治理经营绩效等主题开展审计调查,做到目标明确,有的放矢。突出重点,围绕内控制度和风险管理开展审计调查结构,评价机构岗位设置的合规性突出各项制度的建设情况,评价内部控制的健全性突出内部控制度的执行情况,评价风险管理的有效性突出各项指标的真实性......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....制定具体的审计实施方案。凡是审计效果比较突出审计质量比较高的审计项目,都进行了充分的审前调查,制定了操作性较强的审计实施方案。我参加的招行审计从月日开始进点搞审前调查,重点了解了该行的系统内部情况机构设置和人员情况业务经营品种和业务流程风险及管理策略计算机信息系统财家银行在改革过程中存在的重大薄弱环节突出问题和风险隐患,从体制上制度上提出改进和完善建议,推动深化商业银行改革。我被安排到招商银行分行,有针对性的学习了个人和对公信贷业务的审计,协助他们延伸审计有关贷款单位。与此同时,利用周时间开展了国际金融危机对省房地产行业造成影响的专项审计调查。通过这次学习,增长了知识,开阔了视野,学到了金融审计方法,为在实际工作中特派办审计学习体会根据局领导的安排,月日......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....对各分支行的业务报表进行分析,确定各分支行重点关注的业务。二是拟定提纲,深入调查,做到面上把握,点上支持。为了理清思路,做到整体把握,审计组拟定审计调查提纲,对经营战略转型经营理念风险管理理念的转变内控制度演变等进行座谈和调查。三是在读懂报表的基础上,对贷款收入支出利润等关键数据进行趋势分析。把握关键,以业务从宏观管理的角度上提出体制上制度上存在的问题特派办审计人员审计思路清晰,具有打破沙锅纹问到底的精神,抓住疑点查到底,具备过硬的查账技能和清醒的头脑,不被假象迷惑。转变观念,围绕绩效评估开展审计调查。此次专项审计调查,是金融绩效审计的首次尝试,他们没有经验可循,特派办审计组及时转变观念,突破传统商业银行审计的传统思维,在审计调查过程中......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....建立各处室主要负责人向特派员承诺的制度。每年年初,举行全办廉政责任签字仪式,各处室主要负责人向特派员签订廉政责任承诺书,并将目标任务标准分解成指标,作为年终责任履行和考核的依据,把廉政责任落实到每个干部。在此基础上,每个处室确定名兼职廉政监察员,每个审计组指定名兼职廉政监察员,协助处室负责人和审计组长做好廉政纪律监督工作,负责八不准的公示和用。凡是与外网连接的计算机使用的盘,不能与工作用的计算机交叉使用。四是高度重视保密工作,不得随意对外透露审计情况,或私自接受新闻媒介采访。对电子数据和文件资料的管理,建立严密的数据采集使用保管以及销毁制度,安排专人负责管理电子数据及相关资料,确保数据安全五是不准利用工作中掌握的上市公司和证券公司的信息为自己或他人炒股,严禁对外宣传相关信息......”

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