供水规划,本工程可行性研究报告编制范围编制范围包括县域范围内输水管道及其增压泵站。
编制原则以国家省市颁发有关供水行业法律法规方针政策和设计标准相关规范为依据,加大区域供水步伐,提高城乡供水普及率。
统规划远近结合分期实施适度超前,并充分利用通如引江供水期工程设施,同时考虑行政利税率二清偿能力分析借款偿还期年不确定性分析项目评价所采用数据,大部分来自预测和估算,存在定程度不确定性,为了分析不确定因素对经济评价影响,需进行不确定性分析,估计项目可能承担风险,考察项目在经济上可靠性。
盈亏平衡得税企业所得税税率为。
盈余公积金提取比例盈余公积金包括法定盈余公积金和任意盈余公积金提取比例,按税后利润扣除弥补亏损提取。
财务基准收益率和基准投资回收期财务基准收益率和基准投资回收期是建设项目评价财务内部收益率和投资回收期指标基准判据。
按照评价细则,根据近几年给排水行业统计数据,并考虑到国家资金有效利用行业技术进步和价格结构等因素,取定项目财务基准收益率不含通货膨胀率为基准投资回收期自建设期算起为年。
水价预测根据制水成本估算,本工程正常生产年份即达产期且还完贷款后年份单位成本为元。
详见总成本费用计算表。
总成本费用是项目投产运行后年内生产营运而花费全部成本和费用。
包括外购原材料燃料和动力工资及福利费维修费折旧费摊销费利息支出以及其他费用。
经营成本是项目总成本扣除固定资产折旧费无形及递延资产摊销费和利息支出以后全部费用。
水价预测水价是在总成本基础上增计增值税销售税金及附加等费用,并考虑适当利润等因素进行测算供业主和主管部门参考。
本工程经济评估水价暂定为元县域内增压泵站及其下游输水管网投资和运行成本进行分析。
财务评价基本报表见附表本工程财务评价采用基本报表有总成本费用计算表项目财务现金流量表自有资金现金流量表资金来源与应用表损益和利润分配表借款还本付息计算表。
总成本费用计算表反映本项目在不同生产能力下经营成本,总成本及单位水处理成本。
项目财务现金流量表反映该项目在不受融资方案和所得税优惠政策改变影响下项目方案设计本身财务可行性。
本工程项目财务内部收益率为,大于行业基准收益率。
财务净现值为万元,大于零。
静态投资回收期为年含建设期,小于行业基准投资回收期年。
自有资金现金流量表从投资者整体角度考察项目盈利能力。
本工程自有资金内部收益率为。
损益和利润分配表反映项目计算期内各年利润总额及投资利润率和投资利税率。
本工程平均投资利润率为,平均投资利税率为。
资金来源和应用表反映各年资金盈余或短缺情况,选择资金筹措方案,制定借款偿还计划。
从表中可见,项目在建设期内各年收支平衡,生产期中还贷期间收支平衡,剩盈余公积金,还贷结束后各年皆有盈余资金。
项目在计算期内累计盈余资金万元。
借款还本付息表反映项目还贷情况。
本项目按最大还款能力计算,借款偿还期为年,满足银行年期还贷要求。
财务评价主要指标序号财务评价指标指标值盈利能力分析项目财务现金流量表项目财务内部收益率项目财务净现值万元静态投资回收期年自有资金财务现金流量表自有资金内部收益率损益和利润分配表平均投资利润率平均投资规划总体布置相协调。
因此本可行性研究报告工程范围包括输水管线工程含各乡镇输水支管增压泵站。
水量水压及水质目标水量目标年供水规模万立方米日。
年供水规模万立方米日。
水质目标通过实施引江供水工程,选择长江源水作为供水水源,经市属水厂净水处理,其出厂水应符合生活饮用水卫生标准,同时满足城市供水行业年技术进步发展规划要求,其中出水浊度。
水压目标本工程供水至各集镇。
为使输水管线运行经济合理,其供水水压在满足掘港镇及洋口长沙增压泵站水压要求前提下,其它乡镇保证将自来水送达乡镇水厂,再由各乡镇水厂自行加压供水。
掘港镇供水管网末梢水压不小于洋口长沙增压泵站处进水水压不小于。
地震设防本工程按度地震烈度抗震设防。
输水方案及其评价区域供水规划简介江苏省建设厅于年月组织编写了宁镇扬泰通地区区域供水规划,该规划针对南通市域范围水源现状,提出了南通市区域供水规划。
供水水源及供水系统南通市区域供水工程水源为长江,分别通过狼山水厂常青沙水厂洪港水厂向市区和下辖六县市供水。
区域供水系统分成南通市区片如皋海安片通州如东片启东海门片个片区。
其中南通市区片范围南通市区通州及如东西部地区,由狼山水厂供水如皋海安片






























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