来越强。
综上所述,成立典当有限责任公司市场环境良好,经济基础坚实,财务前景乐观,确实可行。
股东签字盖章二年月日典当有限责任公司章程样本第章总则第条为规范典当有限责任公司以下简称典当行组织和行为,保护典当行股东和债权人合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济发展,根据商务部公安部年第号令典当管理办法中华人民共和国公司法及其他相关法律法规,制定本章程。
第二条公司组成形式是有限责任公司。
典当行股东以其出资额对典当行承担责任,典当行以其全部资产对典当行债务承担责任。
第三条典当行依法从事经营活动,自主经营自负盈亏,遵守社会公德商业道德。
诚实守,保证典当行安全稳健运行,根据国务院审计署关于内部审计工作规定,结合我公司具体情况,特制度本制度。
第二条根据国家方针政策典当管理办法和公司经营目标规章制度,对公司帐务收支资金营运会计核算及其经济活动真实性合法性和效益性,进行系统地审计监督,以达到堵塞漏洞完善制度改进管理提高经济效益目。
第三条公司审计工作人员在董事长领导下,独立行使内部审计职权,对公司董事会负责并报告工作。
第四条公司审计部门对下列事项进行审计监督财务会计现金出纳业务二动产质押典当业务三房地产抵押典当业务四限额内绝当物品变卖业务五当金利率综合费率合规性六当票当物管理严密性七其他有关事项。
第五条根据内部审计工作需要,公司内有关业务部门应及时向审计部门提供有关计划预算决算报表文件资料及规章制度等。
第六条公司审计部门主要职权是审查与本规定第四条所列稽审事项有关各类经济技术资料,包括各类账册凭证合同计划报表业务文件等。
二参加公司有关部门业务会议。
三对审计中有关问题,进行调查并索取证明材料。
四对审计部门进行稽审,不提供有关资料,不如实反映情况对稽审结论意见建议,不按要求及时改正,屡查屡犯部门或有关人员,经公司领导批准,可给予必要批评和处理。
五对严格管理,遵守国家方针政策规章制度,无重大经济案件或工作事故,经营效果显著单位或有关人员,要帮助总结经验,肯定成绩,加以推广。
六提出改进管理,提高效益建议,以及纠正处理违反财经纪律行为建议和意见。
第七条公司审计部门可以根据授权,建立必要处罚制度,处罚方式包括书面警告二通报批评三经济制裁。
第八条公司内部审计工作主要程序是根据商务主管部门要求和本公司具体情况,拟定稽核审计项目计划,报经执行董事批准后实施。
二实施稽审项目时,般应当事先通知被稽审部门。
必要时,也可不予通知。
三对稽核审计中发现问题,可随时向有关部门和人员提出改进意见。
稽审终结,提出稽审报告,征求被稽审部门意见后,报送公司领导审批。
经批准稽审结论或决定,被稽审部门必须执行,并将执行结果反馈给稽审部门。
必要时,稽审部门应进行后续稽审。
四被稽审部门对稽核审计结论或决定如有异议,可提请公司董事长进行复审和裁决。
第九条审计部门对办理稽核审计事项,必须建立稽核审计档案,按照规定管理。
第十条根据审计工作实际需要和本人情况,审计人员可以按照国家有关规定参加审计专业技术资格考试。
第十条器四管制刀具枪支弹药军警用标志制式服装和器械五国家机关公文印章及其管理财物六国家机关核发除物权证书以外证照及有效身份证件七当户没有所有权或者未能依法取得处分权财产八法律法规及国家有关规定禁止流通自然资源或者其他财物。
第九条典当行不得有下列行为从商业银行以外单位和个人借款二与其他典当行拆借或者变相拆借资金三超过规定限额从商业银行贷款四对外投资。
第十条典当行收当国家统收专营专卖物品,须经有关部门批准。
第四章注册资本和股东第十条典当行注册资本总额为人民币万元,由以下股东以货币形式出资公司出资额万元,占总投资额。
公司出资额万元,占总投资额。
公司出资额万元,占总投资额。
出资额万元,占总投资额。
出资额万元,占总投资额。
出资额万元,占总投资额。
第十二条典当行各股东按有关部门要求,将资金按时足额存入典当行在银行开设帐户,并经依法设立验资机构验资,出具证明。
股东不按照规定按时缴纳出资额,除应当向典当行足额缴纳外,还应当向已按期足额缴纳出资股东承担违约责任。
第五章股东






























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