区在年产销将超过万辆,年产销将达到万辆。
因此为了满足公司整车市场发展需要以及实现企业规模经济效益,必须开辟新零部件生产基地,本项目专门承担货厢和车架配套生产任务。
经过实地考场和充分比较,公司将新厂区选址定于市,与此同时市政府为高新技术人才引进及职工生活提供配套住房等优惠政策,市政府大力支持加快了项目建设实施步伐。
可行性研究范围及主要内容编制范围根据编制依据,对项目进行产品选型市场需求预测确定建设规模工艺方案确定物料供应和生产协作关系对环境保护劳动安全卫生消防节能等进行论证按现行财会制度对项目进行财务计算和经济分析等,提出结论性意见和建设性建款利息,按每年需要贷款额计算。
税金及三项基金企业所得税企业所得税按计算。
三项基金提取按有关规定,从税后利润中提取累计盈余公积金以后为可分配利润,提取比例暂定为。
财务评价利润计算达纲年份年利润总额为万元,按上交所得税为万元,税后利润万元。
财务现金流量分析本项目计算了项目全部投资现金流量。
项目投资现金流量经济评价指标见表。
表项目投资现金流量指标表全部投资序号项目所得税前所得税后财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年清偿能力分析借款偿还本项目建设投资申请银行贷款万元,偿还借款资金来源为项目折旧和摊销费及利润等,借款偿还期为年含建设期及投产期。
资金平衡通过计算可以看出,项目计算期内各年内基本能收支平衡,并有盈余。
达纲年后资产负债率大部分年份小于,流动比率计算期各年均大于,说明净资产可以抵补负债。
财务指标计算投资利润率和投资利税率是反映财务盈利能力两项静态指标,它是计算期内平均利润额或利税额与总投资之比。
平均利润额投资利润率总投资利润额平均税金投资利税率总投资年平均税后利润资本金收益率资本金财务评价指标本项目达纲年年主要经济效益数据和指标见表。
表主要经济效益数据和指标序号项目单位数据和指标备注建设投资万元流动资金万元铺底流动资金万元项目总投资万元自筹资金万元销售收入万元销售税金及附加万元利润总额万元所得税万元项目投资内部收益率所得税前项目投资内部收益率所得税后项目投资回收期年所得税前项目投资回收期年所得税后财务净现值万元所得税前财务净现值万元所得税后序号项目单位数据和指标备注投资利润率投资利税率借款偿还期年盈亏平衡点资本金收益率不确定分析盈亏平衡分析本项目总生产能力盈亏平衡计算如下达纲年年税金及附加变动成本销售收入固定成本生产能力利用率计算结果表明达到总生产能力时,项目即可保本。
敏感性分析在项目计算期内可能发生变化主要因素有销售价格经营成本建设投资等。
各类因素变化幅度为和时对财务内部收益率影响程度见表。
表敏感性分析表序号不确定因素变化率内部收益率基本方案销售价格经营成本建设投资计算结果表明,销售价格和经营成本是最敏感因素,建设投资和生产负荷变化对项目效益影响相对较小。
财务评价结论综上分析,本项目可以以较少投入得到较大收益。
各项经济指标计算表明,项目有较好经济效益,在财务上是可行。
风险分析项目主要件制造汽车服务贸易研发教育和投融资等业务,是工业发展规划中心资本运营中心产品开发中心和人才中心。
集团有着悠久历史,其前身可追溯到年成立制造厂。
先后自主研制生产了牌等系列越野车,牌勇士系列军用越野车,牌系列轻型载货汽车,以及欧曼重卡欧大客车等著名品牌产品,合资生产了切诺基现代品牌奔驰品牌产品。
集团以科学发展观为统领,按照走集团化道路,实现跨越式发展新战略,进步增强战略运营资本控制力,实现集团化增强研发配套制造服务整合,实现产业化增强管理体制经营机制运营手段创新,实现平台化增强对外开放合作中自主发展,实现国际化。
成功打造了整车制造零部件发展自主研发服务贸易和改革调整等五大发展平台,是中国汽车产品门类最为齐全汽车集团。
年,集团产销汽车万辆,实现销售收入亿元,跨入百万千亿级汽车集团之列,成为首都经济高端产业和现代制造业重要支柱产业。
十二五期间,集团将以提高企业核心竞争能力为目标,坚持国际合作和自主发展相结合,调整优化产品结构和产业结构,提升全价值链综合竞争力,按照自主创新,规模发展,建设实力规模世界






























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