稳定,不宜频繁地调整,避免重复投资重复建设。
这是因为,光缆覆盖区实际上就是个以主干光缆节点为中心区域线路网络,它稳定,有利于光缆网络规划和管理,同时也减少了调整线路工程量。
换句话说,稳定带来了巨大经济效益和使用效益。
分区原则应按照自然地理条件,结合用户密度与最佳容量原有光缆及机房合理利用等因素综合考虑边界应以河流铁路公路干线等其他妨碍光缆穿越大型障碍物为界区域划分应以近期为主兼顾远期发展,服务面积不宜过大。
就近接入根据覆盖区域规划,对业务需求按就近原则进行疏导,合理配置资源,提高网络接入能力。
拓扑结构选择光纤接入层主要有星型线型和环型三种基本结构。
主干层光选用机房时应尽量选择底层房子年月上旬完成可行性研究报告年月中旬完成可行性研究报告审定年月底完成阶段设计年月完成阶段设计审定及设备器材采购年月进入施工阶段年月进入试运行竣工终验阶段年月正式投入使用六工程经济评价通信建设项目经济评价,分为财务评价和国民经济评价两个层次。
本财务评价按国家计委建设部年月发布建设项目经济评价方法与参数第二版规定进行计算,并符合年月日以后国家财会制度和年元月实行税收制度有关规定。
本报告对国民经济评价只作定性描述,不作量化分析。
财务评价是通过定量计算静态和动态财务评价指标,判断本工程在财务上可行性通过敏感性分析,了解本工程抗风险能力。
本工程财务评价遵循效益与费用计算费用致原则。
资金来源本项目建设光纤物理网光缆按直接投资高方案万元确定,流动资金为万元按生产期内年均总成本估算。
资金来源按自筹资金考虑不计财务费用,具体数据见附表资金来源与应用表。
基础数据计算期确定本项目计算期取定为年,即年年。
其中建设期年,即年,生产期年,即年年。
固定资产余值估算根据相国家相关财务制度规定及邮电通信建设项目经济评价方法与参数第二版相关要求,本项目到计算期末固定资产净残值按固定资产原值计算余额,未提完折旧计入余值,具体数据见附表财务现金流量表。
总成本测算总成本由业务成本管理费用财务费用和营业费用等四个项目组成,各项费用具体内容及数据见附表总成本测算表,计算方法如下通信业务成本工资总额及福利生产人员数预测人均年工资额本项目生产维护人员为人,本项目投产年人均工资额为按万元测算,年均工资增长率取,职工福利按年工资总额计算。
折旧费按方法与参数第二版中分类折旧率,本项目取光缆折旧期为年,具体数据见附表分类折旧明细表。
修理费修理费固定资产原值固定资产年维修费费率本评估取固定资产年修理费率为。
低值易耗品根据相关资料,本评估取年人均低值易耗品消费万元。
业务费本评估业务费按工资及福利费修理费低值易耗品和经营管理费五项费用计算。
管理费用管理费由递延资产摊销费和经营管理费组成,本项目不计递延资产经营管理费生产人员数预测年人均经营管理费根据相关资料,本评估取投产年人均经营管理费为万元。
财务费用财务费用包括利息支出和其他财务费用,本项目为自筹资金,无利息。
本项目也不计其他财务费用。
营业费用本评估营业费按再分配收入估算。
收入测算本项目再分配收入按照光缆纤芯公里投资占企业收入比例水平进行分摊。
总收入光缆纤芯公里芯公里单价利旧分摊,收入摊销总收入,再分配收入总收入收入摊销。
再分配收入具体数据见附表再分配收入预测表。
财划,积极了解市政建设,对于新建道路改造道路等工程管道建设要积极跟进,保证管道道路覆盖。
根据现有管道管孔占用情况,应立即对管孔资源紧张路段进行扩建。
对于住宅小区通信管道建设,应严格按照原信息产业部建设部关于进步规范住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设通知信部联规号要求执行,避免投资风险,作无用投资。
道路通信管道管群容量测算移动由于经营移动业务为主,没有铜缆对管道占用,将来全业务接入后,也不可能采用传统铜缆接入模式,肯定会积极推进策略,所以管群容量只考虑光缆数量并有预留容量。
管道管群容量选择可参考下表管道等级容量孔备注主干管道中心机房出局公里范围内道路两侧均为商业办公金融等高密度区次干管道般汇聚机房出局公里范围内新建组团或住宅片区般管道无特殊需求工业园区道路小区管道按规范由开发商自建用户密度相对较小区域,上表中数据取下限。
通信管道材料选择应积采用新工艺新材料多孔栅格管。
就穿放光缆而言,多孔管相比于单孔管价格优势明显。
与梅花






























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