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审计局年度工作总结3则材料

当前第页审计局年度工作总结则明确行评旗帜。为确保社会公众积极参与审计行评,积极献言献策,我局实事求是地亮出了以海纳百川之气概广聚群众诤言以谨小慎微之态度纠建并举的审计行评旗帜,并善始善终高举这面旗帜,广纳诤言,纠建并举。明确行评重点。为确保行评工作取得实效,我局在坚持全面开展自查自纠的基础上,充分结合本部门的实际,确定了纠造这个重点。即纠正服务发展不主动,事不关己的思想偏差,营造自觉投身于发展,服从服务于发展的良好氛围纠正执行力偏弱不思进取各行其是的行为偏差,营造不甘落后,敢立潮头,不需扬鞭自奋蹄的良好氛围纠正执法过程中不公开不透明的行为偏差,营造依照法律程序,依照公开公正公平的原则执法的良好氛围纠正办事拖沓,成本高,效率和效益低下的行为偏差,营造自觉讲成本,讲效率和效益的良好氛围纠正变通执行审计现场不准纪律的行为偏差,营造自觉廉洁自律,无私无畏的良好氛围纠正自查中避重就轻,敷衍塞责的行为偏差,营造自觉不掩饰不回避,敢于自查自纠,纠建并举的良好氛围。并善始善终地围绕这个重点,步步为营稳抓稳打。严格要求,印证个诚字自查讲诚信。我局在自查自纠过程中,以讲问题不讲成绩讲真话不讲假话讲自己不讲他人讲主观不讲客观为基本要求,以个不怕,即自查问题不怕严格,可以小题大做无线上纲听取意见不怕刺耳,诚实守信,广纳诤言亮出问题不怕献丑,理直气壮,有责改之触及灵魂不怕疼痛,认真反思,相互包容为己任为支撑点,开展项革命,即革自己在思想领域事不关已的命革自己在履行发展职责无所作为的命革自己在廉政建设泛用职权的命,确保自查到位。问计显诚意。是通过政风行风热线网站评议意见箱发送手机短信等问计载体,倾听群众呼声,广纳方群众的诤言是组建个回访队,采取座谈方式,公开征求意见,确保问计到位。审计局年度工作总结则材料。审计工作思路是突出以人为本,在巩固学习实践科学发展观活动取得新成效的同时更加关注民生,维护人民群众的根本利益,维护公平公正,以涉及群众医疗住房教育交通社会福利等方面的社会保障资金和专项资金的政策执行投入使用管理情况为审计重点。是突出发挥内审建设性作用为审计目标,通过内部审计检查改进完善部门单位的制度建设政策执行,督促整改,促进规范行业部门的经济活动和管理行为。是突出绩效审计,提高审计项目效率效果为审计目的,加强对资金的效益审计分析评价项目涉及经济活动投资行为等重点环节的各种价值因素效益因素效益指标,使经济投资活动产生更多更大的社会经济效益,促进社会事业的健康发展。是突出创建节约型环境友好型社会为审计方向,内审工作要更加关注能源矿产水电土地和自然环境的合理开发利用,从财务收支领域扩张到宏观管理分析调控决策领域,以审计促管理,以审计控制投资成本费用,少花钱,多办事,节约建设投资资源和能源,合理开发利用资源,少投入,多产出,营造和谐友好的经济社会环境。如期完成下年度审计项目计划继续扎实开展好学习实践科学发展观活动,在面旗团火盘棋和两个建设实践活动中,切实加强对内审工作的组织指导和人员队伍建设,推进计划的如期完成。年度,我局坚持以科学发展观为统领,按照依法审计服务大局围绕中心突出重点求真务实的审计工作方针,认真履行审计职责,充分发挥审计监督在促进社会主义经济政治文化和和谐社会建设中的职能作用。依法审计,充分发挥审计监督职能作用是深入开展同级财政审计。我局以科学发展观为指导,在总结历年审计工作经验的基础上,构建大财政审计理念,对我区财政预算的批准和在执行中调整变动情况的合法性及预算收支的组织完成情况作了全面审计,重点检查财税法规执行情况人大批准的预算执行情况细化部门预算情况政府采购收支两条线执行情况预算中重点支出安排情况部门预算执行情况。查出管理不规范金额万元,提出审计建议条,促进被审计单位建立健全规章制度项。审计局年度工作总结则审计局年度工作总结则市内审协会年,内审计工作紧紧围绕部门工作中心,以理论和个代表重要思想为指导,以深入学习实践科学发展观活动为契机,牢固树立科学的审计理念,坚持以人为本,进步解放思想改革创新,按照依法审计服务大局围绕中心突出重点求真务实的审计工作方针,全面依法履行内审计监督职责,认真贯彻落实党的大届中全会中央经济工作会议和县委十届次全会精神,紧紧围绕促进经济平稳较快发展这条主线,围绕县委政府提出的保增长保民生保稳定的工作目标,充分发挥审计保障经济社会健康运行的免疫系统功能,坚持揭露问题与促进整改并重,扩展审计覆盖面,更加注重从体制机制制度和政策措施层面发现和分析问题,提出改进完善政策的建设性意见,使审计工作在维护国家经济安全,规范财经秩序,加快深化改革,完善宏观调控,推动科学发展,促进社会和谐及党风廉政建设方面发挥更大作用。现将内审工作开展情况总结如下年主要工作目标完成情况年内审工作计划安排项目项,现已完成个内审项目,即教育局项对凤城完小年月至年月财务收支和资金使用效率进行内部审计,对大兴中心校年月至年月财务收支和资金使用效益进行内部审计,大河中心校年月至年月财务收支和资金使用效益进行内部审计,县职业教育中心年月至年月财务收支和资金使用效益进行内部审计林业局项对核桃率建设抚育管护资金收支情况进行内部审计公安局项对公安监管场所进行专项审计调查,开展年换发第代居民身份证收费进行专项审计水利局项对县小湾水厂年月至年月财务收支进行审计县农业局项对县种子管理站债权债务清理审计,对年云南省村容村貌整治工程项目审计,年云南省农村集体经济发展专项项目资金审计。年月日止,审结项目项,其中专项审计调查项,财务收支项,专项审计项,针对存在问题共提出整改或审计建议条,通过审计纠正了被审计部门的不规范行为和事项,健全完善了相关管理制度。存在的主要问题是在财务收支中,级核算单位的财务人员业务不够熟悉致使账制不够健全核算不够规范是存在少量的白条支付和坐支行为。存在的主要困难和问题是内审工作目前由于受经费人员等因素制约,仍有少量单位部门领导未能将部门的内审工作列入议事日程,及时确定或安排专人兼职工作人员从事部门的内部审计工作是部分部门单位的内审从业人员工作积极主动性不够,对开展工作存在凝滤或畏难情叙,效率不高,以至于不能很好地开展内部审计工作是有待于进步加强对内审工作的管理和指导,促进部门单位的内部审计工作程序和行文不断规范。下步内审工作安排工作指导思想继续以贯彻大中全会精神为指导,巩固和发扬学习实践科学发展观活动取得的新成效,紧紧围绕县委政府中心工作和做好部门的年初内审工作计划,把审计工作更好地融入经济社会发展大局,认真履行内部审计监督职责,从保障国家人民的安全和利益出发,以推进法治,维护民生,推动改革,促进发展为目标,严肃查处重大违法违规问题和经济犯罪案件中,着力推进绩效审计,更加注重从体制机制制度层面揭示分析和反映问题,提出改进和完善的建议,促进各项政策措施的贯彻落实,推进经济平稳较快发展,积极推进体制制度创新和民主法制建设反腐倡廉建设,充分发挥内审监督保障经济社会健康运行的免疫功能加强对新区建设项目招投标工程预算审计和重点项目实施期间的全程跟踪审计,积极为新区建设服务。局主要领导全程服务帮办星生态商务岛建设,派出名工程审计专业人员进驻新区安置房指挥部工作,及时解决施工现场管理中遇到的问题。坚持监督与服务并举,对新区西片区安置房重大项目预算审计招投标评审材料询价合同审核等全程跟踪审计。对新区西片区户企业拆迁补偿预评估报告进行现场勘察与审核节约资金万元,对安置房建设质量控制资金使用企业拆迁补偿等提出数十合理化建议,促进户企业拆迁补偿协议。月份参加参加区招商引资考核项目个,参与区重点项目办督查考核项目个。考核中,我局发挥工程审计专业技术知识优势,充分发表意见,对招商引资项目和区重点项目投资规模按序时进度准确打分。安排专人开展新区拆迁协议审核。共审核协议份,其中洪福份,京沪路份。共审核拆迁户应得费用万元,其中洪福共审核拆迁户应得费用万元,京沪路万元应收拆迁户安置房款万元,其中洪福万元,京沪路万元共结算万元,其中洪福万元,京沪路万元。审计局年度工作总结则审计局年度工作总结则市内审协会年,内审计工作紧紧围绕部门工作中心,以理论和个代表重要思想为指导,以深入学习实践科学发展观活动为契机,牢固树立科学的审计理念,坚持以人为本,进步解放思想改革创新,按照依法审计服务大局围绕中心突出重点求真务实的审计工作方针,全面依法履行内审计监督职责,认真贯彻落实党的大届中全会中央经济工作会议和县委十届次全会精神,紧紧围绕促进经济平稳较快发展这条主线,围绕县委政府提出的保增长保民生保稳定的工作目标,充分发挥审计保障经济社会健康运行的免疫系统功能,坚持揭露问题与促进整改并重,扩展审计覆盖面,更加注重从体制机制制度和政策措施层面发现和分析问题,提出改进完善政策的建设性意见,使审计工作在维护国家经济安全,规范财经秩序,加快深化改革,完善宏观调控,推动科学发展,促进社会和谐及党风廉政建设方面发挥更大作用。现将内审工作开展情况总结如下年主要工作目标完成情况年内审工作计划安排项目项,现已完成个内审项目,即教育局项对凤城完小年月至年月财务收支和资金使用效率进行内部审计,对大兴中心校年月至年月财务收支和资金使用效益进行内部审计,大河中心校年月至年月财务收支和资金使用效益进行内部审计,县职业教育中心年月至年月财务收支和资金使用效益进行内部审计林业局项对核桃率建设抚育管护资金收支情况进行内部审计公安局项对公安监管场所进行专项审计调查,开展年换发第代居民身份证收费进行专项审计水利局项对县小湾水厂年月至年月财务收支进行审计县农业局项对县种子管理站债权债务清理审计,对年云南省村容村貌整

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