doc 稽核年终工作总结报告 ㊣ 精品文档 值得下载

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稽核年终工作总结报告

现场主管心中的流程却分得清清楚楚,如月日生产大楼两部电梯都坏料,生产主管门就等着电梯修好而让车间处于停产或半停产状态,而让员工门白白消耗工时,即坚持了清楚的流程物资从电梯里送上来而又忽略了相应的处理流程异常情况的处理,总之从上至下没有人去注意制度流程的灵活性。因而我在月日下发了个通知,通知内容如下生产系统各部门车间生产审计稽核将于年月日起开始对生产系统的下列文件规章制度开展稽核审计工作计划物控部生产协调会管理办法生产管控程序生产统计作业流程生产管理条例物料控制作业流程外发加工作业流程安全库存管理办法呆废料处理作业流程物控管理条例仓库仓库平面示意图进料作业流程物料储存保管搬运管理办法领发料作业流程退料作业流程补料作业流程成品进仓作业滥,宁细勿粗,敢于和善于发现问题,真正把信用社再监督工作落到实处。完善稽核监督职能,在稽核监督过程中,通过扩大检查监督面,增加检查频率。对信用社进行实时和事后监督,做到善于发现问题,及时解决问题,把各种风险控制在萌芽状态之中,有效遏制农村信用社违规违纪案件有发生,确保信用社资金和财产安全。加大稽核处罚力度,对于查出的问题,坚持以事实为依据,以制度为标准,分清主次,界定责任,不搞多重或双重标准,不夸大或缩小问题,不回避矛盾,不混淆是非。同时遵循发现问题是手段,解决问题才是目的的思路。通过后续稽核检查,认真督促各种漏洞弊端的纠正,进步化解经营风险。在本月中我们还对生产系统中存在的问题进行了稽核,在稽核工作中出现的问题请看相关的稽核报告,其实这切我也没话可说了,只觉得我什么也不是,解决不了公司中的相关问题,而最基本的工序流程也难以说清楚。而对于现场主管心中的流程却分得清清楚楚,如月日生产大楼两部电梯都坏料,生产主管门就等着电梯修好而让笔,金额元。工作中存在的问题和障碍由于农村信用社机构分散,人员较多,经营管理者和从业人员文化水平和业务素质参差不齐,规章制度职业道德法律意识等方面观念淡薄,对内控制度的认识特别是在防范和化解风险上的认识不到位,粗放型经营,有章不循,违规操作,屡查屡犯,屡纠不改,内控制度形同虚设,只图眼前的经营利益,而忽视了长远意义上的社会效益,从而导致内控方面执行不力的现象。恪守廉洁操守,抓好监察工作稽核工作的特殊性,更严格的要求从业人员洁身自好以身作则起好模范带头作用。在上半年工作中,本着依法治社,严格管理的工作原则,坚持反腐倡廉,防范风险,严格管理,稳步发展的工作方针,以抓职工思想教育为龙头,认真开展廉政建设,严肃职业纪律,纠正不正之风,加强了对重点机构重点对象的稽核检查。团结奋进,共同营造良好的工作环境在工作中,我能够与同事和睦相处相互学习相互促进在生活中,互相帮助互相关心,共同创造和谐的氛围。同时,不断地进行自我定位,更新观念工作中,检查发现问题基本上还是严肃认真,坚持原则,尊重客观事实,实事求是的观察分析问题,但在处理问题时特别是向上级部门揭露自身存在的问题时,般总是避重就轻。自己所做工作与同行相比还有差距,特别是稽核知识和文字材料写作还需要进步提高。稽核年终工作总结报告。认真做好信息网络统计工作。我局把信息网络统计工作抓紧抓实,直以来,始终由专人负责信息网络的管理维护和统计报表工作。为提高信息网络和社会保险统计报表的质量,我局按照州级要求,通过理论和实际相结合的方式,不断提高信息网络统计人员的业务培训和操作技能水平。针对业务工作中存在的问题及时提出具体的纠正措施,并定期进行检查监督,较好地完成了州级下达的信息网络统计工作任务和其它交办的事项。第篇信用社稽核工作总结综合业务网络系统专项检查方面为了进步加强我市农村信用社在新系统下的业务经营活动的监督和检查,稽核监察部对全辖所有信用社传票帐务报表进行了全面细致的稽核检查,仍然发现部分信用社存在不少问题稽核年终工作总结报告核处罚力度,堵塞了漏洞,纠正了各种违规违纪和不良行为的作法,规范了各营业机构的业务操作,解决了业务操作中的实际困难,提高了依法经营意识,增强了管理制约机制,从而为联社业务发展奠定了良好的基础。稽核工作具体内容重点搞好常规稽核工作年度会计决算常规稽核。为了确保年度会计决算真实准确,联社稽核业务人员对所辖各网点进行了全面细致的检查,重点是对年终决算是否核对准确是否有虚假收入或以贷收息,有无下甩费用,贷款形态是否真实,并进行相应科目的帐务调整。通过检查发现了个社少提应付未付利息元个社多提应付未付利息元个社加提应付未付利息元个社各项提留基础数。对以上问题已按照联社决算文件要求作了纠正和帐务处理。第篇公司稽核工作总结工作概述根据公司审计室要求完成生产车间相关审计和稽核工作。本月工作内容年月日处理短截玻纤散乱收货问题采购问题年月日铝铜端子的稽核报告年月日关于美式双通与使用气箱安装孔径尺寸不符提留基础数。对以上问题已按照联社决算文件要求作了纠正和帐务处理。年工作计划。接下来的工作中我将认真弥补自身不足,认真学习业务知识,提高自身素质,履行工作职责,服从领导,当好领导的助手。首先加强与领导,同事之间的沟通与理解,其次,转变思想观念,及时了解掌握信用社稽核工作中存在问题的艰巨性复杂性和多样性。真正做到按法规办事,按制度办事,坚持严密细致的工作作风,抛弃粗放式过场式的检查,做到宁精勿滥,宁细勿粗,敢于和善于发现问题,真正把信用社再监督工作落到实处。完善稽核监督职能,在稽核监督过程中,通过扩大检查监督面,增加检查频率。对信用社进行实时和事后监督,做到善于发现问题,及时解决问题,把各种风险控制在萌芽状态之中,有效遏制农村信用社违规违纪案件有发生,确保信用社资金和财产安全。加大稽核处罚力度,对于查出的问题,坚持以事实为依据,以制度为标准,分清主次,界定责任,不搞多重或双重标准,不夸大或缩小问题,不回避矛盾,不混淆是非。同时遵专项稽核。今年共进行专项稽核次,其中综合业务网络系统专项稽核次,共稽核个新系统营业网点,新系统网点稽核面达进行卫生检查专项稽核次,共查个营业网点,稽核面达进行规范化服务专项检查次对我市农村信用两个经济实体诚信金店和银鑫典当行,进行专项稽核次,根据省联社安排,协同资产负债部对全辖信用社进行冒名贷款专项稽核次。通过年稽核检查,共发出稽核报告书份,纠正通知书份,整改通知书份,离任报告书份,待岗通知书份,贷款催收通知书份,清收贷款通知书份为了规范信贷操作,联社稽核监察部组织编写了农村信用社信贷文本,共发出农村信用社信贷文本份。通过年稽核检查,共处理违规违纪人员人,罚款元,其中通报批评人,行政警告人,行政降级人,行政记大过人,交流信用社主任人,免信用社副主任人。查出了部分信用社部分社在业务经营,财务费用信贷传票帐务内控建设等方面存在的问题,我们通过说服教育经济处罚召开现场会议行政处罚等方式加大了和次全方位的时时跟踪检查,稽核面达。为了确保稽核检查质量高,定性准确,侧重点突出,在每次稽核工作进行前都要结合各信用部分社,确定必查项,重点项,明确责任,合理分工,从而确保每次稽核检查工作高效及时准确地进行。我们在进行序时常规稽核的同时,根据联社要求以及业务发展普遍存在的问题及时组织开展专项稽核。今年共进行专项稽核次,其中综合业务网络系统专项稽核次,共稽核个新系统营业网点,新系统网点稽核面达进行卫生检查专项稽核次,共查个营业网点,稽核面达进行规范化服务专项检查次对我市农村信用两个经济实体诚信金店和银鑫典当行,进行专项稽核次,根据省联社安排,协同资产负债部对全辖信用社进行冒名贷款专项稽核次。通过年稽核检查,共发出稽核报告书份,纠正通知书份,整改通知书份,离任报告书份,待岗通知书份,贷款催收通知书份,清收贷款通知书份为了规范信贷操作,联社稽核监察部组织编写了农村信用社信贷文本,共发出农村信用社信贷于发现和解决问题的时机去跟踪检查。约定执行者在什么时候,什么情况下应该汇报工作进度与相关情况及相关原因。相关职能人员跟单员助理品管等应在什么时候进行跟踪监督回馈信息或递交报告等。而不是所有的工作都交给下属来做,而不对订单图纸计划排程等进行监督和控制。对生产指令的完备性没有起到应有的促进作用。第篇信用社稽核工作总结,是中共中央关于加快信用社改革的重要年,也是我市信用合作工作整体发展的关键年。年来,在银监分局的大力支持和监管下,在省联社的正确领导下,全体信合员工认真学习实践党的十届中全会精神和深入贯彻中央号文件精神,紧紧围绕当地政府关于农村经济工作的整体部署,以手抓管理手抓发展为指导思想,狠抓稽核监察队伍建设,制定和完善了稽核制度以支持农为中心以我市信用联社确定的个奋斗目标为突破口以经营效益为出发点以强化内部管理和狠抓落实为手段,认真开展民主监督工作,有效履行了行业服务管理协调指导的监督职能,加大稽核督导力度,加大本份。通过年稽核检查,共处理违规违纪人员人,罚款元,其中通报批评人,行政警告人,行政降级人,行政记大过人,交流信用社主任人,免信用社副主任人。查出了部分信用社部分社在业务经营,财务费用信贷传票帐务内控建设等方面存在的问题,我们通过说服教育经济处罚召开现场会议行政处罚等方式加大了稽核处罚力度,堵塞了漏洞,纠正了各种违规违纪和不良行为的作法,规范了各营业机构的业务操作,解决了业务操作中的实际困难,提高了依法经营意识,增强了管理制约机制,从而为联社业务发展奠定了良好的基础。稽核工作具体内容重点搞好常规稽核工作年度会计决算常规稽核。为了确保年度会计决算真实准确,联社稽核业务人员对所辖各网点进行了全面细致的检查,重点是对年终决算是否核对准确是否有虚假收入或以贷收息,有无下甩费用,贷款形态是否真实,并进行相应科目的帐务调整。通过检查发现

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