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2019年审计内部工作总结报告审计工作

,违规改变专项资金用途,虚转专项支出指标地税部门在预算执行中应征未征税款,违规将县财政拨付的代手续费用于补充当年税务机关经费部门单位在执行预算中滞留预算收入,截留挤占挪用滞留专项资金漏缴税金违规集资未按规定办理政府集中采购,国有资产管理工作不到位等问题。对查出的问题,我们依照有关法律法规进行了处理处罚,就县级预算执行情况,向人大常委会作了专题报告,并提出了相关建议,为促进财政预算管理规范化制度化和法制化建设发挥了作用。以履行职责为重点,推进了经济责任审计。按照县委组织部的安排,我局完成了名领导干部离任经济责任履行情况审计,审计查出违规问题个,其中向检察移交问题个,查出违规资金万元。促进了进廉政建设,优化经济发展环境等方面发挥了积极的作用。现将年来的工作总结如下年审计计划完成情况年来,完成了县级预算执行情况及个单位预算执行情况和个乡镇个乡镇卫生院个学区以及扶贫资金移民资金农业综合开发资金名领导干部经济责任履行情况的审计工作,占审计计划项任务的,审计总金额万元,审计查出违规金额不含财政虚列支出万元,占审计总金额的。其中滞留专项资金万元,应征未征税款万元,改变资金用途万元,应缴未缴财政资金万元,违规集资万元,挪用专项资金万元,漏缴税款,其他违规资金万元。同时,开展了灾后恢复重建中小学校舍安全工程财政性教育经费投入及管理使用引大入景工程政府性债务工程建设领域突出问题专项治理中央投资扩大内需等项目的跟踪审计和审计调查。完成了建设领域个审计项目,其中扩大内需项目个,占扩大内需个项目的。年审计工作开展情况年来,经过全局干部职工的共同努力,审计计划全面完成,审计质量明显提高,届人大常委会作了关于贯彻实施和年度市级预算执行及其他财政财务收支的审计工作报告,受到了市人大常委会的高度评价。强化工作措施,提高审计质量认真贯彻落实省审计厅关于进步规范审计执法行为的若干意见号文,将各类审计执法行为统到意见要求上来,规避审计风险,切实提高审计质量。是推行质量控制,强化责任追究。结合工作实际,制定出台了审计项目质量考核办法审计执法过错责任追究制度,从审计方案审计证据审计日记审计报告审计档案等个方面细化了审计实施程序和标准,明确了责任追究主体和方式。是强化审计复核,防范审计风险。制定了审计复核暂行办法和审计复核业务流程,建立了严密的审计复核体系,对审计事项和结果层层把关。是严格审计纪律,加强廉政建设。开展作风整顿活动,严肃各项工作纪律,加强内部监督检查推进文明审计,狠抓廉洁从审工作,树立了良好审计形象。明确工作思路,落实各项任务年,我们将紧紧围绕逐步予以改进。年主要工作初步打算年我们以党的大精神为指针,坚持科学发展观,认真履行宪法和法律赋予的职责,继续坚持依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实的工作方针,以真实性和合法性审计为基础,在加大对重点领域重点部门和重点资金审计力度的同时,积极探索效益审计路子,加强专项资金审计及调查,强化国有资产投资审计,逐步推进和规范审计结果公告制度,进步提高依法审计能力和审计工作质量,为推进依法治国依法行政,加强宏观调控,为经济社会协调和可持续发展发挥更大作用。是继续深化财政预算执行审计。紧紧围绕县委政府的重大战略部署,不断提高财政预算审计水平,规范预算执行,促进公共财政建设。是加强对重点部门重点项目重点资金的效益审计,确保财政性资金投入的安全和效益发挥。是继续加强对支农扶贫教育卫生交通环保生态基本公共服务体系建设等专项资金的审计,确保党和政府的惠民政策惠及千家万户。同时要不年审计内部工作总结报告审计工作要求,是促进社会和谐的重要举措,也是我们义不容辞的责任。我们将进步加强组织领导,改进工作作风,完善工作措施,为全面发挥审计监督职能,为全县经济建设保驾护航以培训学习为平台,提高了干部素质。审计力度的加大,审计公告制度的实行,是对审计人员素质能力和水平的检验,也是对审计队伍作风的检验。我们在有针对性地着力培养审计领导人才,管理人才和专业人才的同时,从进步提高审计人员的政策理论水平,提高从政策理论的层次认识问题分析问题的能力,注重搞好审计信息化法制化部门制度和审计文化建设,切实培养求真务实严谨细致的工作作风入手,以学习贯彻党的大精神为契机,制定学习计划,采用集中学习和自学相结合的学习形式,实行学习抄笔记,体会写心得,开展走出去请进来和内部讨论的学习方法,有人参加了省市培训,在局内用十天时间对干部职工进行政治理论学习和业务知识培训,系统地学习了审计法预算法会计法等十多部法律法规和条例资金移民资金农业综合开发资金名领导干部经济责任履行情况的审计工作,占审计计划项任务的,审计总金额万元,审计查出违规金额不含财政虚列支出万元,占审计总金额的。其中滞留专项资金万元,应征未征税款万元,改变资金用途万元,应缴未缴财政资金万元,违规集资万元,挪用专项资金万元,漏缴税款,其他违规资金万元。同时,开展了灾后恢复重建中小学校舍安全工程财政性教育经费投入及管理使用引大入景工程政府性债务工程建设领域突出问题专项治理中央投资扩大内需等项目的跟踪审计和审计调查。完成了建设领域个审计项目,其中扩大内需项目个,占扩大内需个项目的。年审计工作开展情况年来,经过全局干部职工的共同努力,审计计划全面完成,审计质量明显提高,我们的主要做法是以经济工作为中心,突出了服务理念。我局紧紧围绕建设绿色文明富裕和谐新这主题,加强组织领导,周密安排部署。是年初,审计局结合实际,制定并由县政府批转了年度审计计划,资金使用效益。是进步完善经济责任审计评价体系,拓宽对干部监督考核的渠道,突出领导干部任中审计,促进依法履行职责。是积极创造条件,加大对政府投资审计的力度,规范投资管理,最大限度地发挥政府投资的效益。是按照积极探索,总结提高,稳妥推进,逐步规范的原则,有计划有步骤地逐步完善推行审计结果公告制度,增加审计工作透明度,扩大审计影响,增强审计公信力。是加强整改力度,使审计成果得到有效巩固。主要采用提出整改意见和建议,跟踪监督整改落实情况,真正发挥审计的免疫作用。是加强对审计业务人员的培训力度,特别是对中华人民共和国审计法等法律法规的学习和培训,不断提高审计人员的业务素质和审计工作质量。是加强审计机关内部建设,严格执行审计项目质量控制办法,切实提高审计质量控制水平,确保审计工作质量稳步提高。十是加强廉政建设,提高审计人员执行廉政规定和审计不准的自觉性。推动审计事业全面发展,是落实科学发展观的必然法行为的若干意见号文,将各类审计执法行为统到意见要求上来,规避审计风险,切实提高审计质量。是推行质量控制,强化责任追究。结合工作实际,制定出台了审计项目质量考核办法审计执法过错责任追究制度,从审计方案审计证据审计日记审计报告审计档案等个方面细化了审计实施程序和标准,明确了责任追究主体和方式。是强化审计复核,防范审计风险。制定了审计复核暂行办法和审计复核业务流程,建立了严密的审计复核体系,对审计事项和结果层层把关。是严格审计纪律,加强廉政建设。开展作风整顿活动,严肃各项工作纪律,加强内部监督检查推进文明审计,狠抓廉洁从审工作,树立了良好审计形象。明确工作思路,落实各项任务年,我们将紧紧围绕全市中心工作,求真务实,锐意进取,认真做好各项审计工作。是落实年度计划,继续做好各项审计工作。继续开展财务收支审计国有资产收益调查以及专项资金审计,坚持真实合法审计与效益审计并重内容与投资计划不符个别项目招标投标程序不规范灾后重建进度缓慢,部分农房质量验收工作滞后等个方面的问题。在工作中,我们总结以往运用先进审计方法和取得的经验的基础上,利用计算机和基建造价软件完成了个基建项目的审计,共核工程价万元。进步规范了资金管理程序,不但提高了项目审计质量,而且使项目资金发挥了应有的作用。以创先争优为契机,增强了创新能力。自创先争优活动开展以来,我局以推动科学发展促进社会和谐加强基层组织为目标,以个好领导班子好党员队伍好工作机制好工作业绩好群众反映好个带头带头学习提高带头争创佳绩带头服务群众带头遵纪守法带头弘扬正气为活动内容,制定了活动工作方案,强化了学习讨论交流沟通等环节,完成了党员承诺民主评议等规定动作深化了创新审计服务,提升审计效能为主题活动的开展,推动了审计业务个创新创新审计内容创新审计方法创新审计技术创新审计管理,调动党员干部的积极性主动性和创造性,使创先争,为提高财政资金管理水平和使用效益服务。是坚持以人为本,加强审计队伍能力建设。继续坚持集中学习与分散自学相结合,强化学习意识,掌握新时期现代审计观念和技术方法,提高审计队伍思想觉悟业务能力和服务能力。是开展业务培训,强化内部审计指导监督。阅读拓展年县审计局工作总结及年工作打算年来,在县委县政府的正确领导和市审计局的具体指导下,在县人大常委会的依法监督下,县审计局认真贯彻落实科学发展观,坚持依法审计服务大局围绕中心突出重点求真务实的工作方针,紧紧围绕县委县政府工作中心,突出解决经济和社会的热点难点和领导关注群众关心的问题,扎实履行审计监督职能,全面开展审计业务工作,为促进依法行政,维护财经秩序,推进廉政建设,优化经济发展环境等方面发挥了积极的作用。现将年来的工作总结如下年审计计划完成情况年来,完成了县级预算执行情况及个单位预算执行情况和个乡镇个乡镇卫生院个学区以及扶贫以预算执行为主线,深化了财政审计。我们集中力量,整体联动,紧紧围绕财政资金的收支与管理使用这条主线,理清收支渠道,掌握管理使用政策。揭示了存在的问题,主要是财政部门在预算执行中虚列支出,滞留专项资金,违规改变专项资金用途,虚转专项支出指标地税部门在预算执行中应征未征税款,违规将县财政拨付的代手续费用于补

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