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2013学生党员培训心得体会

现部分单位对财产资金的管理使用不规范,往来款项没有及时结算清理,应交纳的税款没有按规定交纳,有的单位采购物资未按规定实施政府采购等问题。通过审计,促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善,增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识,加强了对领导干部权力制约和监督,为区委管理评价和考核使用干部服务。加强了专项资金审计调查工作。全年共完成专项审计调查项目项,分别开展了全区城乡最低生活保障基金水利建设资金基础教育经费住房公积金专项资金区新型农村合作医疗资金区农业综合开发产业化经营项目资金区农村次改水工程资金区福利彩票公益金区台灾资金和市财政转移支付资金的审计调查。基本摸清了上述资金审计局工作心得体会水工程项目资金等专项资金的管理使用情况国有企业税外负担和债权债务情况进行了专项审计和审计调查,对市公路系统市食品药品监督系统进行了行业审计,完成了天同证券有限责任公司中心营业部的资产负债损益审计调查和利用外资项目还款期管理及效益情况审计等。通过审计,揭露了专项资金和行业系统管理中存在不真实不规范不合法效益差等问题,有针对性地提出改进建议。共向上级领导提交综合审计报告和审计调查报告篇,得到政府领导和有关部门的高度重视,促进了专项资金和行业系统的规范管理。为了解和掌握我市市级医院的医疗收费情况,揭示群众反映强烈的看病难看病贵的问题,进步推进我市医疗体制改革,用近个月的时间对市中心医院市第人民医院市口腔医院和市妇幼保健院等家医院的医疗收费情况进行了审计调查。通过审计,揭露了医院存在的严重的违规收取医疗药品和其他费用及不规范收费的情况,深入剖析了问题产生的原因,有针对性地提出了改进建议。提交的审计报告引起了领导的高度重视,市高会计信息质量,保证会计信息的真实准确完整强化财务的预测分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的及时的数据与技术支持。预算管理得到稳步推进是细化预算内容。根据各分子公司年及年明细账详细分析了收入成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分子公司的年全面预算奠定基础是提高预算透明度。预算方案根据各分子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分子公司,使各单位对本公司的预算有个全面的了解,增强了预算的透明度是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。年以来,预算的总体执行情况良好,各分子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好年全面预算工作积累了经验。充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部支的真实情况是突出了对资金使用单位的延伸审计,以资金为主线,共延伸审计了多个单位,掌握了大量的手资料是突出了管理方面的审计。从市地税局各处室履行职责入手,对涉及税收征管减免缓税法规政策的制订执行和管理等情况进行审计,摸清各管理分局的征管质量。通过审机关活动,以人为本,树立和增强了创新意识发展意识公仆意识改革意识。积极做好结对帮扶和慈善日捐工作。是相关规章制度进步完善。今年制订和完善了区审计局年目标管理考核暂行办法年信息工作目标考核办法区审计局财务管理制度宁波市区开发区审计结果公告办法试行审计机关审计项目质量控制办法试行实施意见审计局项制度以及审计局保密工作管理规定等相关规范性文件,同时抓好检查落实,使审计管理工作进步得到加强,审计工作进步规范。是加强廉政建设,保持审计机关良好形象。认真组织全体人员学习党风廉政建设有关规定和审计不准纪律,制订了年党风廉政建设工作及责任年普法教育依法治理工作实施意见区审计局行政执法责任制实施方案等,还专门邀请了区纪委同志审计局年目标管理考核暂行办法年信息工作目标考核办法区审计局财务管理制度宁波市区开发区审计结果公告办法试行审计机关审计项目质量控制办法试行实施意见审计局项制度以及审计局保密工作管理规定等相关规范性文件,同时抓好检查落实,使审计管理工作进步得到加强,审计工作进步规范。是加强廉政建设,保持审计机关良好形象。认真组织全体人员学习党风廉政建设有关规定和审计不准纪律,制订了年党风廉政建设工作及责任年普法教育依法治理工作实施意见区审计局行政执法责任制实施方案等,还专门邀请了区纪委同志为全局审计人员上党风廉政建设案例教育课,局领导不定期对廉政建设情况进行分析研究,采取责任到人,认真开展了谈心活动。同时还组织了审计人员的家属参与廉政寄语活动,有名同志的家属寄来了廉政寄语。通过学习教育和相关活动的开展,审计人员的依法行政依法从审廉政意识进步增强,在审计工作中谢绝和退回礼券元,拒贿却礼的情况时有发生,保持了审计机关廉洁从审建设施工过程中签证单的管理和监督亟待加强和目前制约基建投资审计效率提高的问题应予以重视等信息,受到区委区府领导的高度重视,分别在我区的呈阅件要事摘编区委专报之窗上刊载。加强内部审计工作。在对去年的内审工作进行了总结的基础上,制订了年度内审工作计划,成立了区内部审计分会,召开了内审工作会议,交流内审工作经验。分会领导能够深入线了解情况,并能加强指导,建立了内审考核制度。根据市内部审计协会的会议精神,认真做好了传达学习。结合我区目前内审工作的实际,全年共组织内审人员进行业务后续培训和上岗培训批人次。通过培训,内审人员业务水平和工作能力得到了进步的提高。建立审计档案评比制度,使基层内审工作有序地开展,进步发挥了内部审计职能的作用,促进了行政事业单位和乡镇的财政财务管理工作。加强审计宣传工作。认真学习贯彻修订后的审计法,明确了新修订后的审计法目的意义及修订的主要内容。积极开展新审计法的宣传贯彻,月份在新区时刊和电视台发表推进。今年来,分别对区建筑工务局原局长区民政局局长区府办公室主任区劳动与社会保障局局长区文体局局长区贸易与粮食局局长区总工会主席白峰镇原镇长区计生局局长区广播电视中心主任区水利局局长区发改局局长小港街道原主任等名领导干部进行了经济责任审计。审计发计,法,将爱国卫生工作任务分解到有关科室和单位,制定了工作任务责任书和奖惩措施,并与各单位及个人年度目标考核挂钩,形成了部门负责层层落实人人动手相互协作的局面,确保了爱国卫生工作的深入开展。局党委明确要求,要把爱国卫生工作作为落实文化兴市战略的具体措施抓紧抓好,把卫生工作与文化工作结合起来,突出重点,以狠,用制度管人管事管工作今年文化系统无违法违纪现象。计划生育工作。认真贯彻人口与计划生育法安徽省人口与计划生育条例,落实了目标管理责任制,文化系统无计划外生育现象。社会治安综合治理和信访工作。注重抓好社会治安综合治理人民来信来访工作。成立了专门组织,制定了相应的目标管理责任制,全年全系统无刑事案件和治安案件发生无群访闹访现象。接转人民来信起,结案起。机关效能建设工作。局领导班子高度重视机关效能建设工作,把手负总责,班子成员分工协作,齐抓共管,达到了全面提高管理水平和服务质量的目的。今年已全面完,并有条不紊地开展普查工作。目前,曲黄河阵万人迷花鼓灯资料基本整理完毕,文本审核后待上报。电影放映工作再上台阶,社会效益经济效益显著电影公司剧院围绕防疫防病青少年素质教育科技兴农计划生育法律法规宣传等几大主题,依据省市有关文件精神,同各有关部门协作,开展电影放映工作。同县教育局协作,利用双休日,对全县中小学开展综合素质教育影片放映。通过积极向上内容健康的儿童影片,对城乡青少年进行素质教育。今年共放映影片部,完成个放映工作日,放映场次,观众达万人次。加强机关工作,确保各项工作开展领导班子建设和组织万人次。文物保护与利用工作取得新成绩。争取国家省市投资亿元,启动殷墟国家大遗址公园建设,积极开展殷墟保护规划修编工作。全力推进中国文字博物馆文物征集与文物布展工作。组织了第次全国文物普查和我市大运河申遗前期准备工作。跃进渠岳飞先茔等处文物成为河南省文物保护单位。举办了殷墟考古发掘周年纪念活动。推进文物机构改革,加强全市文物管理。全年完成钻探面积余万平方米,发掘各类墓葬余座。南水北调工程安阳段文物巡护工作成效显著,全省现场会在我市召开。市博物馆市民间艺术博物馆市古建所等先后举办殷商社会生活史鼠年民年文化站工作心得体会现有干部职工人。全局设个行政科室,下辖市文物局市文化艺术学校等个基层单位。年以来,我局作为市爱国卫生运动委员会主要委员部门之,认真贯彻落实国务院关于加强爱国卫生工作的决定河南省爱国卫生条例和市爱国卫生管理办法等系列上级有关文件精神,狠抓机关爱国卫生工作,积极参与全市创建国家卫生城市工作和爱国卫生运动,努力创造优美卫生环境,树立我市文化窗口形象,积极推动全系统创建卫生城市工作的开展,取得了明显成效。领导重视,制度完善,措施得力文化管理部门是反映城市精神风貌文明程度和管理水平的重要窗口,作为省级安综合治理人民来信来访工作。成立了专门组织,制定了相应的目标管理责任制,全年全系统无刑事案件和治安案件发生无群访闹访现象。接转人民来信起,结案起。机关效能建设工作。局领导班子高度重现部分单位对财产资金的管理使用不规范,往来款项没有及时结算清理,应交纳的税款没有按规定交纳,有的单位采购物资未按规定实施政府采购等问题。通过审计,促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善,增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识,加强了对领导干部权力制约和监督,为区委管理评价和考核使用干部服务。加强了专项资金审计调查工作。全年共完成专项审计调查项目项,分别开展了全区城乡最低生活保障基金水利建设资金基础教育经费住房公积金专项资金区新型农村合作医疗资金区农业综合开发产业化经营项目资金区农村次改水工程资金区福利彩票公益金区台灾资金和市财政转移支付资金的审计调查。基本摸清了上述资金审计局工作心得体会水工程项目资金等专项资金的管理使用情况国有企业税外负担和债权债务情况进行了专项审计和审计调查,对市公路系统市食品药品监督系统进行了行业审计,完成了天同证券有限责任公司中心营业部的资产负债损益审计调查和利用外资项目还款期管理及效益情况审计等。通过审计,揭露了专项资金和行业系统管理中存在不真实不规范不合法效益差等问题,有针对性地提出改进建议。共向上级领导提交综合审计报告和审计调查报告篇,得到政府领导和有关部门的高度重视,促进了专项资金和行业系统的规范管理。为了解和掌握我市市级医院的医疗收费情况,揭示群众反映强烈的看病难看病贵的问题,进步推进我市医疗体制改革,用近个月的时间对市中心医院市第人民医院市口腔医院和市妇幼保健院等家医院的医疗收费情况进行了审计调查。通过审计,揭露了医院存在的严重的违规收取医疗药品和其他费用及不规范收费的情况,深入剖析了问题产生的原因,有针对性地提出了改进建议。提交的审计报告引起了领导的高度重视,市高会计信息质量,保证会计信息的真实准确完整强化财务的预测分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的及时的数据与技术支持。预算管理得到稳步推进是细化预算内容。根据各分子公司年及年明细账详细分析了收入成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分子公司的年全面预算奠定基础是提高预算透明度。预算方案根据各分子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分子公司,使各单位对本公司的预算有个全面的了解,增强了预算的透明度是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。年以来,预算的总体执行情况良好,各分子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好年全面预算工作积累了经验。充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部支的真实情况是突出了对资金使用单位的延伸审计,以资金为主线,共延伸审计了多个单位,掌握了大量的手资料是突出了管理方面的审计。从市地税局各处室履行职责入手,对涉及税收征管减免缓税法规政策的制订执行和管理等情况进行审计,摸清各管理分局的征管质量。通过审

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