doc 某年财政预算执行情况和财政预算(草案)报告 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:30 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 15:44

某年财政预算执行情况和财政预算(草案)报告

预算草案,请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。年财政预算执行情况年,全县财政部门认真落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求,好范文,全国公务员公同的天地以保持共产党员先进性教育为契机,坚持打造江南名镇构建和谐芷江总体目标,以加强财源建设和财政管理为重点,以增加地方财政收入为中心,加强征收管理,大力增收节支,强化财政监督,努力克服自然灾害和政策性减收因素的影响,坚持依法理财,突出以人为本的理财理念,优化支出结构,促进了我县经济社会的协调发展。全县财政预算执行情况县届人大第次常委会议批准我县年地方财政般预算收入预算调整为万元基金预算收入调整为万元。年,全县累计完成地方财政般预算收入万元,为年预算的,按同口径计算比上年增长。全年累计完成上划中央两耕地占用税征收代征代扣协议,确保了农税收入及时入库。同时,在全县范围内开展了以契税为重点的税收稽查,并对查出的欠缴契税进行了追缴,有力的促进了农税征收工作的开展。全年共完成农税收入万元,占年预算的。其中农业特产税收入完成万元,占年预算的耕地占用税收入完成万元,占年预算的契税收入完成万元,占年预算的。是规范非税收入管理,强化政府调控能力。继续深入宣传贯彻湖南省非税收入管理条例,认真实施以票管收的非税收入管理模式,加强非税收入征管稽查,强化与有关部门的工作协作,基本实现了各项非税收入按季及时入库,基本做到了以票管收收缴分离票款结清管理规范的要求。开展非税收入征缴专项调查,实事求是地确定各行政事业单位征收范围比率对非税收入未缴入非税收入汇缴结算户的个别县属行政事业单位分别采取停据收入稽查财政监督等形式,督促其严格按照条例规定予以规范,基本做到了能征不免应征尽征。全年完成行政事业单位政府统筹万元罚没收入万元排污费收入万元防洪保安资金万元及同口径计算比上年增长完成基金预算收入万元,为预算的,按同口径计算比上年下降。县人大常委会批准年县本级财政般预算支出调整为万元,加上年结转支出万元,上级追加专项支出万元,转移支付及结算补助支出万元,本年超收安排万元,减去追加乡镇补助支出万元,年县本级财政般预算支出预算总额为万元。年县本级实际完成财政般预算支出万元,为预算的,比上年增长。基金支出预算总额为万元,实际完成万元,为预算的,比上年下降。乡镇财政预算执行情况经汇总,年乡镇地方财政般预算收入预算为万元,乡镇实际完成地方财政般预算收入万元,为预算的,按同口径计算与上年持平。经汇总,年乡镇财政般预算支出预算为万元,加上年结转支出万元,县级追加专项支出万元,财政般预算支出预算总额为万元,乡镇实际完成般预算支出万元,为预算的,比上年增长。基金支出预算总额为万元,实际完成万元,为预元,比上年增长增值税完成万元,比上年增长农业税完成万元,按同口径计算比上年增长罚没规费及其他收入完成万元,比上年增长专项收入完成万元,比上年增长。县届人大第次常委会议批准年全县地方财政般预算支出调整为万元,加上年结转支出万元,上级追加专项支出万元,转移支付补助和各项结算补助万元,本年超收安排万元,全县地方财政般预算支出预算总额为万元。基金支出预算为万元,加上年结转支出万元,上级追加专项支出万元,本年超收安排万元,基金支出预算总额为万元。年全县地方财政般预算支出完成万元,为预算的,比上年增长完成基金预算支出万元,为预算的,比上年下降。般预算支出主要项目完成情况是企业挖潜改造资金万元,比上年下降农业支出万元,比上年增长林业支出万元,比上年下降水利和气象支出万元,比上年增长工业交通等部门事业费年财政预算执行情况和财政预算草案报告税计划万元,财政计划万元,预计今年上级追加基数与上年基本不变,可用财力为万元。行政管理费万元社会事务服务中心万元农业综合服务中心万元计划生育服务站万元林业工作站万元抚恤及社会救济万元卫生事业费万元教育事业费万元年,我镇财政工作更应以各项规范为准绳,认真贯彻预算法,坚决制止各种不合理开支,只有合理,适应的安排,应用预算内外资金才能把各项任务工作落到实处。与时俱进,奋发有为,全面完成年财政工作任务年,我们将按照镇党委政府的部署和镇人大本次会议确定的财税工作目标,全面落实科学发展观,努力改革创新,推进依法理财生财聚财用财齐抓并举,不断增强增收的可持续性收支结构合理性管理行为的规范性和资金使用的有效性,切实保障重点努力解决难点,解决好事关群众切身利益的突出问题争取财政收支平衡及预算任务的完成。加强收入征管,提高收入质量。是财税部门要做好详细的税源测算工作,加强对重点税源的控管是加强对重点企业的税收征管,加大综合整治力度,做到应收尽收是强化非税收入征管,严格执行收支两条线,规范收费行业,确保足额入库。加强村级真贯彻中央全会精神,积极组织财政收入,优化财政支出结构,加强财政监督,较好地完成了年年度财政预算。收入预算执行情况年年共完成财政收入元,完成预算数的。其中国税收入元地税收入元财政征收的契税收入元。上级补助收入元。支出预算执行情况年年财政总支出元。农业支出元文化事业支出元计划生育支出元其他部门支出元抚恤和社会福利支出元行政管理费支出元其他支出元其中村级经费元年年,我们按照年初人代会的要求,努力调整工作思路,不断深化收支改革,逐步加大财政对农的支持力度,为构建和谐社会,促进全乡经济建康发展提供了有力保障。年财政预算执行情况和财政预算草案的报告第篇年县财政预算执行情况和年财政预算草案的工作报告年县财政预算执行情况和年财政预算草案的工作报告各位代表我受县人民政府委托,向大会报告年财政预算执行情况和年财政预算草案,请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。年财政预算执行情况年,全县财政部门认真落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求,好范文,全国公务员公同的天地以保力营造爱岗敬业的良好氛围。通过加强财政干部学习培训,提高财政干部服务改革与发展大局的观念,加强廉政建设和职业道德教育,进步健全内部监督约束机制,造就支政治过硬业务熟练作风优良的财政干部队伍,提高财政工作质量和效率。在看到成绩的同时,我们也清醒的看到,我县财政收入总量依然较小,非税收入比重仍然过高,财源建设亟待加强支出保障水平较低,收支矛盾仍然突出,财政预算保障能力有限财政管理有待进步规范,财政监督需要进步完善,财政改革步伐有待加快等。这些问题,都有待于我们在今后的工作中,重点加以研究解决。年财政预算草案年全县财政工作的指导思想是以理论和个代表重要思想为指导,紧紧围绕打造名镇,构建和谐的总体目标,以科学发展观为统领,坚持依法理财,狠抓增收节支,优化支出结构,切实提高财政保障能力着力深化财政改革,完善财政管理体制,推动体制创新,促进全县经济全面协调可持续发展,为建设经济富庶文化繁荣政治清明社会祥和生态秀美的和谐提供财力支持。结合我镇实际,年我镇财政收入计划安排万元,其中国税计划万元,地经汇总,年乡镇地方财政般预算收入预算为万元,乡镇实际完成地方财政般预算收入万元,为预算的,按同口径计算与上年持平。经汇总,年乡镇财政般预算支出预算为万元,加上年结转支出万元,县级追加专项支出万元,财政般预算支出预算总额为万元,乡镇实际完成般预算支出万元,为预算的,比上年增长。基金支出预算总额为万元,实际完成万元,为预算的,按同口径计算比上年增长。年,全县及县本级乡镇级均实现了财政收支平衡,并略有结余。严就是严格预算编制,严格支出控管,严格财政监督严格内部管理。坚持公开透明的原则编制预算,把工资性支出打足打够,不留缺口。坚持量入为出,从严控制财政支出,确保党政机关正常运转和重点项目支出,把千方百计保证干部职工工资按时足额发放放在财政支出的首位。加强财政日常监督和重点检查,进步规范和整顿财经秩序。在财政系统建立严格的内部管理和约束机制,规范财政内部管理。提就是要提高培植财源的合力,提高财政资金使用效益,提高财政管理水平,提高财政干部万元,基金支出预算总额为万元。年全县地方财政般预算支出完成万元,为预算的,比上年增长完成基金预算支出万元,为预算的,比上年下降。般预算支出主要项目完成情况是企业挖潜改造资金万元,比上年下降农业支出万元,比上年增长林业支出万元,比上年下降水利和气象支出万元,比上年增长工业交通等部门事业费支出万元,比上年增长流通部门事业费支出万元,比上年下降文体广播事业费支出万元,比上年增长教育支出万元,比上年增长科学支出万元,比上年增长医疗卫生支出万元,比上年增长其他部门事业费万元,比上年下降抚恤和社会福利救济万元,比上年增长行政事业单位离退休支出万元,比上年下降社会保障补助支出万元,比上年增长国防支出万元,比上年增长行政管理费万元,比上年增长公检法司支出万元,比上年增长职工素质,提高财政队伍整体形象。通过发挥财政资金和政策的引导作用,进步提高银信企业民间资金投入财源建设的合力通过加强财政资金的跟踪问效,进步提高财政资金使用效益通过建立和完善财政运行新机制,进步提高财政管理水平通过开展业务练兵和业务培训,进步提高财政干部职工的综合素质通过加强队伍建设和党风廉政建设,进步提高财政队伍整体形象。各位代表,年是十规划实施的第年,完成今年的财政预算收支计划,意义重大。我们将以个代表重要思想和党的十届中中全会精神为指导,在县委县政府的正确领导下,在县人大县政协的监督与支持下,齐心协力,开拓创新,团结心,与时俱进,扎实工作,狠抓落实,不断开创我县财政工作的新局面,为建设和谐做出贡献。年县财政预算执行情况和年财政预算草案的工作报告完毕,第篇年财政预算执行情况和年财政预算草案的报告各位代表我受乡人民政府委托,向本

下一篇
某年财政预算执行情况和财政预算(草案)报告第1页
1 页 / 共 30
某年财政预算执行情况和财政预算(草案)报告第2页
2 页 / 共 30
某年财政预算执行情况和财政预算(草案)报告第3页
3 页 / 共 30
某年财政预算执行情况和财政预算(草案)报告第4页
4 页 / 共 30
某年财政预算执行情况和财政预算(草案)报告第5页
5 页 / 共 30
某年财政预算执行情况和财政预算(草案)报告第6页
6 页 / 共 30
某年财政预算执行情况和财政预算(草案)报告第7页
7 页 / 共 30
某年财政预算执行情况和财政预算(草案)报告第8页
8 页 / 共 30
某年财政预算执行情况和财政预算(草案)报告第9页
9 页 / 共 30
某年财政预算执行情况和财政预算(草案)报告第10页
10 页 / 共 30
某年财政预算执行情况和财政预算(草案)报告第11页
11 页 / 共 30
某年财政预算执行情况和财政预算(草案)报告第12页
12 页 / 共 30
某年财政预算执行情况和财政预算(草案)报告第13页
13 页 / 共 30
某年财政预算执行情况和财政预算(草案)报告第14页
14 页 / 共 30
某年财政预算执行情况和财政预算(草案)报告第15页
15 页 / 共 30
温馨提示

1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸),本站只保证下载后内容跟在线阅读一样,不确保内容完整性,请务必认真阅读。

2、有的文档阅读时显示本站(www.woc88.com)水印的,下载后是没有本站水印的(仅在线阅读显示),请放心下载。

3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑,其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。

4、有的标题标有”最新”、多篇,实质内容并不相符,下载内容以在线阅读为准,请认真阅读全文再下载。

5、该文档为会员上传,下载所得收益全部归上传者所有,若您对文档版权有异议,可联系客服认领,既往收入全部归您。

  • 文档助手,定制查找
    精品 全部 DOC PPT RAR
换一批