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有关医院财务分析报告

格,温馨的医疗服务为创下了良好的口碑。现将年度财务状况报告如下本年度收入分析本年度实现账面收入万元,比上年度的万元减少了。其中主营业务收入万元,其他业务收入万元,分销售药品及医疗服务收入万元,占经营流入的,其他流入为主要为财局年防疫活动经费万元。本年度发生现金流入万元。其中经营活动流出万元,占固定资产购置投资支出万元,占房屋改造支出万元,占污水处理工程投入万元,占在经营流出中用于购买药品及材料支出万元,占经营流出的用于职工方面支出万元,占经营流出的维护以及移机支出万元。年度财务分析年医务财务管理有待进步加强和控万元病区完成万元,较上年同期的万元上升万元,病区完成万元,较上年同期的万元上升万元。门诊住院收入合计完成万元,占年预算万元的,较上年同期的万元上升万元,上升。其中。设备维修及汽管安装。维修。保养。改造费万元。医疗赔偿支出万元。支付碎石及手外科上年度提成万元。门诊房屋改造装修支出万元。防水处理改造工程万元。有关医院财务分析报告。本年度新增设备投资万元。主要购置了高频利高压氧舱等大型现代化医疗设备余台件。固定资产总值达万元。中药制剂个品种广泛应用于临床和科研。年业务收入超千万元。财务状况截止年月日,本院资产总计万元。其中固定资产万元流动资产万元在建工程万元。负债为万元,其中中行贷款万元久药款万元病人预交款万元应付职工养老保险金万元其他债务万元。资产减负债后,净资产万元,其中固定基金万元事业基金赤字万元专用基金赤字万元有关医院财务分析报告万元上升万元。租赁费万元。其他费用万元,占总支出的,较上年的万元上升万元,其中职工掊训费万元,较上年的万元上万元提取科技基金万元,较上年的上升万元。收支结余及分配上半年总收入为万元,总支出为万元,收支相抵赤字万元,加上年度赤字万元,累计万元。与上年同期亏损万元相比,亏损增加了万元。亏损按会计制度规定作为待分配结余有待以后进行弥补。缺医少药的时代已经过去,当今不是求医元,占房屋改造支出万元,占污水处理工程投入万元,占在经营流出中用于购买药品及材料支出万元,占经营流出的用于职工方面支出万元,占经营流出的维护以及移机支出万元。年度财务分析年医务财务管理有待进步加强和控制的方面加强物资管理,进步做好物资的计划,采购,销售和库存工作。加强医疗专用设备的安全使用和维护管理。设备维修及汽管安装。维修。保养。改造费万元。医疗赔偿支。本年计提董事长基金万元,推销上年待摊费用万元。本年度发生的其他重大资金支出项目后续维护费,移机费万元。广告宣传及招牌制作费万元。设备维修及汽管安装维修保养改造费万元。医疗赔偿支出万元。支付碎石及手外科上年度提成万元。门诊房屋改造装修支出万元。防水处理改造工程万元。本年度新增设备投资万元。修购费万元,占总支出的,较上年的万元上升万元。其中提取修购基金万元,较上年招牌制作费万元。设备维修及汽管安装维修保养改造费万元。医疗赔偿支出万元。支付碎石及手外科上年度提成万元。门诊房屋改造装修支出万元。防水处理改造工程万元。本年度新增设备投资万元。本年度新增设备投资万元。主要购置了高频利浦刀,婴儿高压氧舱,胎心多普勒,痔疮吻合器及刺激仪,心电监护仪等。年度财务分析本年度结余情况本年度实现利润总额万元,加年初的分配结余万元,期末账面未分配利润耗万元,分别比去年的万元和万元下降了和,主要是受收入减少的影响。本年度药品收入达到万元,与去年持平。医疗收入达到万元,比去年减少了。本年度工资奖金及社会保障费万元,比上年度万元增加支出万元,增加了。本年度发生能源费支出万元。其中耗电万度万元,用汽吨万元,支付水费万元。本年能源费比上年度增加了万元。本年度计提房屋设备折旧万元,与上年基本持平。全年还发生电话费万元,差旅及交万元。年度财务分析现金流量分析本年度账面现金及银行存款余额万元,除定期存款户万元外,实际可用货币资金万元。本年共发生现金及银行存款流入万元。其中经营活动总流入为万元,占,收到银行存款利息流入万元。在经营活动总流入中,销售药品及医疗服务收入万元,占经营流入的,其他流入为主要为财局年防疫活动经费万元。本年度发生现金流入万元。其中经营活动流出万元,占固定资产购置投资支出医院财务分析报告医院年是比较平稳的年,在面对医疗市场激烈的竞争,本院门诊楼改建搬迁,道路施工交通不便等诸多因素下,全院领导员工上下心,共同努力,始终坚持以过硬的医疗技术,先进的医疗设备,低廉的医疗价格,温馨的医疗服务为创下了良好的口碑。现将年度财务状况报告如下本年度收入分析本年度实现账面收入万元,比上年度的万元减少了。其中主营业务收入万元,其他业务收入万元,分上年的万元上升万元。其中提取修购基金万元,较上年的万元上升万元。租赁费万元。其他费用万元,占总支出的,较上年的万元上升万元,其中职工掊训费万元,较上年的万元上万元提取科技基金万元,较上年的上升万元。收支结余及分配上半年总收入为万元,总支出为万元,收支相抵赤字万元,加上年度赤字万元,累计万元。与上年同期亏损万元相比,亏损增加了万元。亏损按会计制度规定作为待分配结余有待分析报告医院年是比较平稳的年,在面对医疗市场激烈的竞争,本院门诊楼改建搬迁,道路施工交通不便等诸多因素下,全院领导员工上下心,共同努力,始终坚持以过硬的医疗技术,先进的医疗设备,低廉的医疗价格,温馨的医疗服务为创下了良好的口碑。现将年度财务分析状况报告如下年度财务分析本年度收入分析本年度实现账面收入万元,比上年度的万元减少了。其中主营业务收入万元,其他业务收入出万元。支付碎石及手外科上年度提成万元。门诊房屋改造装修支出万元。防水处理改造工程万元。年被国家药管理局命名为级甲等医院。医院占地面积万平方米,建筑面积万平方米。分设第第门诊部和内科外科妇科肝胆病区及急诊系统,开放床位张。在职职工人,其中卫技人员人,已形成支以药人员为主体的技术队伍,具备中高级职称的计人。医院拥有进口全身生化分析仪臂机动态心电图光机彩超纤维胃万元。年度财务分析现金流量分析本年度账面现金及银行存款余额万元,除定期存款户万元外,实际可用货币资金万元。本年共发生现金及银行存款流入万元。其中经营活动总流入为万元,占,收到银行存款利息流入万元。在经营活动总流入中,销售药品及医疗服务收入万元,占经营流入的,其他流入为主要为财局年防疫活动经费万元。本年度发生现金流入万元。其中经营活动流出万元,占固定资产购置投资支出万元上升万元。租赁费万元。其他费用万元,占总支出的,较上年的万元上升万元,其中职工掊训费万元,较上年的万元上万元提取科技基金万元,较上年的上升万元。收支结余及分配上半年总收入为万元,总支出为万元,收支相抵赤字万元,加上年度赤字万元,累计万元。与上年同期亏损万元相比,亏损增加了万元。亏损按会计制度规定作为待分配结余有待以后进行弥补。缺医少药的时代已经过去,当今不是求医支付水费万元。本年能源费比上年度增加了万元。本年度计提房屋设备折旧万元,与上年基本持平。全年还发生电话费万元,差旅及交通费万元,印刷及复印费万元,购办公用品及消耗用物资万元,招待费支出万元,计量强检医疗废水监测证件年审等万元,宽带网及医保卡使用费,软件服务费万元,门诊及住院票据费万元,刷卡手续费万元,汽车加油保养保险养路费万元,垃圾清运费万元,购工装及医用图书报刊费万元有关医院财务分析报告后进行弥补。缺医少药的时代已经过去,当今不是求医,而是择医。全体干部职工应更新思想观念,树立质量信誉品牌,培养和引进相结合,培育与众不同的特殊本质,形成专科特色,发挥符合市场规律成本质量水平处于领先地位的优势,大力开展社区医疗,开拓自费人群市场和医疗保健新领域,强化经济核算,树立天道酬勤地道酬勤人道酬勤家道酬勤商道酬勤的经营理念,扬长避短,积极参与竞争,谋求医院长期的发万元上升万元。租赁费万元。其他费用万元,占总支出的,较上年的万元上升万元,其中职工掊训费万元,较上年的万元上万元提取科技基金万元,较上年的上升万元。收支结余及分配上半年总收入为万元,总支出为万元,收支相抵赤字万元,加上年度赤字万元,累计万元。与上年同期亏损万元相比,亏损增加了万元。亏损按会计制度规定作为待分配结余有待以后进行弥补。缺医少药的时代已经过去,当今不是求医得知费用主要表现在本年度药品消耗万元,卫生材料消耗万元,分别比去年的万元和万元下降了和,主要是受收入减少的影响。本年度药品收入达到万元,与去年持平。医疗收入达到万元,比去年减少了。本年度工资奖金及社会保障费万元,比上年度万元增加支出万元,增加了。本年度发生能源费支出万元。其中耗电万度万元,用汽吨万元,支付水费万元。本年能源费比上年度增加了万元。修购费万元,占总支出的,度财务状况报告如下本年度收入分析本年度实现账面收入万元,比上年度的万元减少了。其中主营业务收入万元,其他业务收入万元,分别比去年减少了和。在主营业务收入中,门诊收入万元,比去年增加了,其中门诊收入万元,比去年的万元增加了住院收入万元,比去年下降了,较去年相比,主要是本年减少了手外住院收入。本年度其他收入总额为万元,其中防疫站收入为万元,比去年万元增加了,房租及元,分别比去年减少了和。在主营业务收入中,门诊收入万元,比去年增加了,其中门诊收入万元,比去年的万元增加了住院收入万元,比去年下降了,较去年相比,主要是本年减少了手外住院收入。本年度其他收入总额为万元,其中防疫站收入为万元,比去年万元增加了,房租及利息收入万元。年度财务分析本年度主要成本费用分析本年度共发生成本费用万元,比上年度万元减少了,经年度财务分析万元。年度财务分析现金流量分析本年度账面现金及银行存款余额万元,除定期存款户

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