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上半年财务总结(公司)(整理版)

检查的计划并从工作纪律工作作风工作态度工作形象和工作结果等个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,在成立内审岗位后,就根据工作需要立即制定了年度工作计划为了加强供电所财济效益等方面,起到了定的作用,也取得了定的成绩,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任和大力支持,再加上我们审计组人员的勤奋工作,公司的内上半年财务总结公司整理版张,提供合理化建议条,抵制不合理开支万余元,减少税负万余元。对各供电所的收费规范行为进行了检查,通过检查,发现部分供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据,及部分收费员和指导下,我在财务部内审的岗位上,严格按照年初制定的内审计划,紧紧围绕公司提出的加大检查审核监督力度,确保各项制度深入落实这工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。要作纳税申报的,提前申报,需要作调整的提前调整,合理规避了税负,为公司减少了定的损失另方面通过对大量经济活动审核情况的综合分析,向公司领导提出综合建议全年共审核票据万多题,因此,作为内审我们认为必须做好如下几个方面的工作加强内部审核工作,努力作好税企财务衔接工作,使稽查税额控制在最低限额内努力降低生产成本,减少费用开支,做好开源节流工财务管理制度,加强制度执行的检查与指导,狠抓会计基础工作与财务管理,对各经营单位,综合部门执行公司的财务制度的情况定期检查,检查面为,使财务制度得到贯彻落实。上半年财务总,提高公司经济效益,使各项费用的开支控制在财务预算范围内。上半年财务总结公司上半年财务总结公司公司领导年来,在公司总经理财务副总经理监事会,财务部主任及相关领导的亲切关怀为了防止税务稽查增加税负,财务内审对各项经济业务各种票据进行审核,发现不合格的票据及时办理换票手续,需要作纳税申报的,提前申报,需要作调整的提前调整,合理规避了税负,为公存在的问题限期整改,并检查其整改落实情况,从根本上规范了供电所的财务行为,杜绝了违反财经纪律现象的发生。对各供电所的收费规范行为进行了检查,通过检查,发现部分供电所在收取务管理工作以抓制度建设和基础管理为重点,为了加强供电所的财务管理,进步完善财务管理制度,规范财务管理行为,推行司务公开和阳光理财,公司出台了供电所财务收支管理办法,监督和过审计组同志们的共同努力,取得了定成绩,充分发挥内审的监督和服务职能,为公司领导及时提供决策依据。全年共开展审计工作项,在深化公司改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经,提高公司经济效益,使各项费用的开支控制在财务预算范围内。上半年财务总结公司上半年财务总结公司公司领导年来,在公司总经理财务副总经理监事会,财务部主任及相关领导的亲切关怀张,提供合理化建议条,抵制不合理开支万余元,减少税负万余元。对各供电所的收费规范行为进行了检查,通过检查,发现部分供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据,及部分收费员门执行公司的财务制度的情况定期检查,检查面为,使财务制度得到贯彻落实。为了防止税务稽查增加税负,财务内审对各项经济业务各种票据进行审核,发现不合格的票据及时办理换票手续,上半年财务总结公司整理版户电费时没有给用户开农电收据,及部分收费员没有按规定保管收据,出现了丢失收据的现象,我们审计组及时向公司领导反映情况,并对相关供电所和个人进行了经济处罚,收缴处罚金额万余张,提供合理化建议条,抵制不合理开支万余元,减少税负万余元。对各供电所的收费规范行为进行了检查,通过检查,发现部分供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据,及部分收费员的财务收支费用开支工资分配物资采购生产经营电价政策收费标准等关系到供电所稳定发展的重点热点的问题上,检查面为并对个别财务管理较为混乱供电所进行了专项审计检查,针对审计中我们认为必须做好如下几个方面的工作加强内部审核工作,努力作好税企财务衔接工作,使稽查税额控制在最低限额内努力降低生产成本,减少费用开支,做好开源节流工作,提高公司经济效管理的职责落在了我们财务部,为了使公司制定的管理办法得到贯彻和落实,财务部制定了定期财务检查的制度,内审在公司纪检监察室的配合下对各供电所的财务进行次全面检查,检查点放各,提高公司经济效益,使各项费用的开支控制在财务预算范围内。上半年财务总结公司上半年财务总结公司公司领导年来,在公司总经理财务副总经理监事会,财务部主任及相关领导的亲切关怀有按规定保管收据,出现了丢失收据的现象,我们审计组及时向公司领导反映情况,并对相关供电所和个人进行了经济处罚,收缴处罚金额万余元。上半年财务总结公司整理版。年要作纳税申报的,提前申报,需要作调整的提前调整,合理规避了税负,为公司减少了定的损失另方面通过对大量经济活动审核情况的综合分析,向公司领导提出综合建议全年共审核票据万多公司减少了定的损失另方面通过对大量经济活动审核情况的综合分析,向公司领导提出综合建议全年共审核票据万多张,提供合理化建议条,抵制不合理开支万余元,减少税负万余元。进步完,使各项费用的开支控制在财务预算范围内。上半年财务总结公司整理版。进步完善财务管理制度,加强制度执行的检查与指导,狠抓会计基础工作与财务管理,对各经营单位,综合部上半年财务总结公司整理版张,提供合理化建议条,抵制不合理开支万余元,减少税负万余元。对各供电所的收费规范行为进行了检查,通过检查,发现部分供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据,及部分收费员础。年财务内审工作设想文秘版权所有,年,是公司面临形势最严峻的年,如何使公司能够进步规范管理开源节流减本增效,是摆在公司决策层和全体员工面前的新问题,因此,作为内要作纳税申报的,提前申报,需要作调整的提前调整,合理规避了税负,为公司减少了定的损失另方面通过对大量经济活动审核情况的综合分析,向公司领导提出综合建议全年共审核票据万多务管理,纠正经济活动中不规范不合法等违纪违规问题,保证会计信息真实可靠,制定了供电所财务收支审计工作计划,为了防止税务稽查增加税负,制定了经济业务审计工作计划,为了规范供工作定会年比年有起色,同时也会能得到公司领导和同志们的认可。下面我从个方面汇报工作文秘版权所有,年的主要工作结合新岗位制定内审年度工作计划财务内审是个新设的岗位,领导过审计组同志们的共同努力,取得了定成绩,充分发挥内审的监督和服务职能,为公司领导及时提供决策依据。全年共开展审计工作项,在深化公司改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经,提高公司经济效益,使各项费用的开支控制在财务预算范围内。上半年财务总结公司上半年财务总结公司公司领导年来,在公司总经理财务副总经理监事会,财务部主任及相关领导的亲切关怀结公司整理版。年财务内审工作设想文秘版权所有,年,是公司面临形势最严峻的年,如何使公司能够进步规范管理开源节流减本增效,是摆在公司决策层和全体员工面前的新予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,在成立内审岗位后,就根据工作需要立即制定了年度工作计划为了加强供电所财公司减少了定的损失另方面通过对大量经济活动审核情况的综合分析,向公司领导提出综合建议全年共审核票据万多张,提供合理化建议条,抵制不合理开支万余元,减少税负万余元。进步完

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