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医院财务科工作总结及工作计划3篇(整理版)

务。其中主要完成了年度国有固定资产的上报工作,填制固定资产管理卡片,完善我台的固定资产管理结合年度的财务决算,认真系统地编报了我年度的专项经费的预算,随着我人员经费使用的不断增长规医院会计制度,坚持原则,严格遵守会计人员职业道德,遵守医院各项工作制度,积极参加医院的各项活动,严格遵守国家关于现金管理的各项规定,认真做好自己的本职工作。作为医院出纳,我在收付反映监督个方面尽到了应尽的职责,过去的年里在不断改善工作方式方法的同时,为医院做好管家婆,通过努力,较好地完成了各项工作任务,现总结汇报如下日常出纳工作严格执行现金管理和结算制度,及时办理日常现金收付业务做的早日实现,并克服了各种困难,用心配合各部门工作作出了努力。医院系统财务有关管理方面的报表有怠于进步完善。医院财务科工作总结及工作计划篇整理版。用心对外沟通,加强与相关部门联系,有序推动工作与发改委财政局加强联系,使得我院工作有序推进,年度财政拨款到帐以及明年医院预算支出上报工作完成。理解了物价局今年收费许可证年审并顺利透过。医院信息卡收费申请,因提前与物价局联系,说明医门核定的收费范围和收费标准,不违规收费和乱收费,根据内部控制制度,加强对日常收费的控制和监督管理,对日常营业收入报表和收费票据逐核对,按时将收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。每半年年终组织全科财务人员对医院物资实地盘点,对医院物资状况做到心中有数,以便协同相关科室共同管理好医院财产物资。今年月中旬连同设备科人员将对全院固定资产进行清查。强化管理,建立良好的工医院财务科工作总结及工作计划篇整理版位职责。我们在年加大财务基础工作建设,从粘贴票据装订凭证等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。按照中心财务检查通知精神,我们又详细制定了银行存款管理制度票据及财务印鉴的管理制度会计档案保管制度等,将内控与内审相结合,每月终结都要进行自查自检工作,逐步完善我的财务管理体系。按照机房安排的学习时间,我们进行了业务计算机电工原理的学习。通过学习加深了对业务的理解和认识,提进新农合医保医疗工作的开展,认真了解有关政策规定,配合有关工作,使医院有关工作开展得越来越顺利,有利于医院的发展。医院物价方面的工作还有待于进步提高,就应认真作好有关方面的调查工作,提出合理化推荐,使得医院医疗收费更加合规合理,有助于增加医院的市场竞争潜力。用心配合推进医院数字化建设以及医保软件接口工作财务科及其所属部门在医院软件更换,医保接口软件运行不畅中,为医院数字化的早日实现,建全了设备耗材出入库的审批手续。积极配合会计师事务所进行工程财务决算,对基建财务基础资料工程决算工作底稿进行了较详尽的审核校对,按预定计划月初将工程财务决算上报到中心财处。并按要求做好工程财务资料的收集与管理工作,按项目内容分类整理了基建合同卷,为完成工程总体验收做好财务方面的基础性工作。认真执行领导的统部署,积极开展日常财务管理工作。进步加强日常财务工作的管理,完善财务规章制度和岗任务。医院财务科工作总结及工作计划本人在医院正确领导下,在新科长的带领下认真学习理论和个代表重要思想,认真学习医保政策财经法规医院会计制度,坚持原则,严格遵守会计人员职业道德,遵守医院各项工作制度,积极参加医院的各项活动,严格遵守国家关于现金管理的各项规定,认真做好自己的本职工作。作为医院出纳,我在收付反映监督个方面尽到了应尽的职责,过去的年里在不断改善工作方式方法的同时,为医作。在今年我人事制度改革后,实行了全员聘用制。为配合人改的不断完善,按中心及所属地的相关要求,我台在人员经费比较紧张的情况下为职工办理了住房公积金医疗保险等社会保障工作。我们为每名职工设立了各项基金账户,做到人员基础资料详实基数提取核对准确,按不同业务设立备查账,做到存款准确对账及时。用心对外沟通,加强与相关部门联系,有序推动工作与发改委财政局加强联系,使得我院工作有序推进,年度财政院做好管家婆,通过努力,较好地完成了各项工作任务,现总结汇报如下日常出纳工作严格执行现金管理和结算制度,及时办理日常现金收付业务做到日清月结,防止发生不必要的损失浪费。确保库存现金的安全。每半年年终组织全科财务人员对医院物资实地盘点,对医院物资状况做到心中有数,以便协同相关科室共同管理好医院财产物资。今年月中旬连同设备科人员将对全院固定资产进行清查。强化管理,建立良好的工作秩序用心推在专项经费的支出上,认真领会中心的相关政策,严格执行预算,不挤占不挪用,保正专款专用。按月季中期编制上报专项经费决算报表,为领导做出相关决策及时提供了财务信息。认真及时完成中心计财处下达的各项工作任务。其中主要完成了年度国有固定资产的上报工作,填制固定资产管理卡片,完善我台的固定资产管理结合年度的财务决算,认真系统地编报了我年度的专项经费的预算,随着我人员经费使用的不断增长物资清查报告。通过这次固定资产盘查,加强了固定资产的管理建全了设备耗材出入库的审批手续。积极配合会计师事务所进行工程财务决算,对基建财务基础资料工程决算工作底稿进行了较详尽的审核校对,按预定计划月初将工程财务决算上报到中心财处。并按要求做好工程财务资料的收集与管理工作,按项目内容分类整理了基建合同卷,为完成工程总体验收做好财务方面的基础性工作。认真执行领导的统部署,积极开展日常财务管理员对食堂实行按月核算,在核算中我们查找问题加强管理。为方便机房工作人员能及时领取工资报账卡充值等,我们取消了午休时间,在无特殊情况下保证随时为每名职工办理各种事务。我今年首次举办了工作会议人事管理培训班等。遵照领导的安排,财务人员承担起会务组的临时接待任务,在工作中我们做到热情大方服务周到。我们积极主动参加办公室安排的户外劳动。从冬季清雪到春天平整土地,到秋季规化,尽到了名中共克服了各种困难,用心配合各部门工作作出了努力。医院系统财务有关管理方面的报表有怠于进步完善。医院财务科工作总结及工作计划篇整理版。根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。每月按照税法规定及时做好代扣代缴个人所税税工作。每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。其他工作,保证医疗收入资金的安全完整严格执行物价部院做好管家婆,通过努力,较好地完成了各项工作任务,现总结汇报如下日常出纳工作严格执行现金管理和结算制度,及时办理日常现金收付业务做到日清月结,防止发生不必要的损失浪费。确保库存现金的安全。每半年年终组织全科财务人员对医院物资实地盘点,对医院物资状况做到心中有数,以便协同相关科室共同管理好医院财产物资。今年月中旬连同设备科人员将对全院固定资产进行清查。强化管理,建立良好的工作秩序用心推位职责。我们在年加大财务基础工作建设,从粘贴票据装订凭证等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。按照中心财务检查通知精神,我们又详细制定了银行存款管理制度票据及财务印鉴的管理制度会计档案保管制度等,将内控与内审相结合,每月终结都要进行自查自检工作,逐步完善我的财务管理体系。按照机房安排的学习时间,我们进行了业务计算机电工原理的学习。通过学习加深了对业务的理解和认识,提按计划完成投资万元,编制了投资执行情况报告。为保证工程总体验收,按照领导的要求由财务科库管员行政管理员组成的固定资产清查小组,进行了第次工程物资清点。财务科人员亲自到现场逐进行账与实物的核对。作者声明本文仅供文秘部落会员使用如果您是从其他盗版网站下载本文将视为侵权经过清点审查,我现有设施设备齐全,上报交付使用资产万元,编报了工程物资清查报告。通过这次固定资产盘查,加强了固定资产的管理医院财务科工作总结及工作计划篇整理版理工作。进步加强日常财务工作的管理,完善财务规章制度和岗位职责。我们在年加大财务基础工作建设,从粘贴票据装订凭证等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。按照中心财务检查通知精神,我们又详细制定了银行存款管理制度票据及财务印鉴的管理制度会计档案保管制度等,将内控与内审相结合,每月终结都要进行自查自检工作,逐步完善我的财务管理体系。医院财务科工作总结及工作计划篇整理版位职责。我们在年加大财务基础工作建设,从粘贴票据装订凭证等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。按照中心财务检查通知精神,我们又详细制定了银行存款管理制度票据及财务印鉴的管理制度会计档案保管制度等,将内控与内审相结合,每月终结都要进行自查自检工作,逐步完善我的财务管理体系。按照机房安排的学习时间,我们进行了业务计算机电工原理的学习。通过学习加深了对业务的理解和认识,提审制度积极参与基建工程的管理,根据司批复的调概通知,按计划完成投资万元,编制了投资执行情况报告。为保证工程总体验收,按照领导的要求由财务科库管员行政管理员组成的固定资产清查小组,进行了第次工程物资清点。财务科人员亲自到现场逐进行账与实物的核对。作者声明本文仅供文秘部落会员使用如果您是从其他盗版网站下载本文将视为侵权经过清点审查,我现有设施设备齐全,上报交付使用资产万元,编报了工程我年度的专项经费的预算,随着我人员经费使用的不断增长,我们把年人员经费的预算列为重点,并客观详实地编写了经费预算说明等。加强级库房的管理,建全出入库的手续。改变以往级库房单方出入库,而财务手续短缺的情况。起到了专人管理财务监督的作用。为配合工会开展工作,我们申请开立工会账户,按月及时提取工会经费,实行独立核算,并制定相关的工会财务管理制度,为工会正常开展工作提供了资金保障。在领导党员和党员积极分子的带头作用。工作中的心得和下年的工作重点。在领导的支持和相关

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