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事业单位审计年终工作总结报告范文

们感到难度大,责任重。为做好工程审价工作,在工作中,我们牢记职责,努力学习,始终坚持实事求是和廉洁自律的工作作风,规范操作,从严审计。为确保督导整改工作任务的全面完成,市分行内部审计部高度重视,周密部署,精心组织,务求实效,做到到位。是责任落实到位。督导整改的关键在落实。对纳入督导整改方案的整改任务,明确主要责任人和责任部门,提出整改时限,人人做到整改内容整改措施整改时限整改目标个清楚。是领导带头到位。行领导和相关部门反复研究讨论,于年初建立和完善财务管理制度等项制度。为使出台的制度真正落到实处,我们会同监察等部门定期对各单位制度执行情况进行监督检查,使经济更加健康有序发展。落实内审审计结果整改意见。去年我们对实施审计单位的审计结果,尤其是对机关事业单位直属公司至年月期间的有关内容开展的财务会计检查结果,根据办事处领导的要求,认真落实整改意见。我们的做法是是将各单位检查出的问题分类汇总,并报主要领导及纪检部门是召开相关职能部门负责人会议。对查出的问题,认真加以分析,共同讨论改进办法,提出整改意见是会同经管站监察对全会计人员召开会议,下发整改意见书是对各单位落实整改情况进审单位存在不足和问题,采取灵活多样的整改形式,注重看效果。有的口头提出,有的写进正式审计报告有的边审边纠,有的限期整改还有的与被审单位共同商讨改进办法及措施。通过实施项目审计,使我们在实践中得到了知识的积累,审计制度的完善,审计质量的提高。通过审计工作的不断开展,也使我们有机会帮助会计人员规范会计核算,加强会计监督,起到了完善和改进各单位各部门内部管理的作用。服务经济,落实整改措施,促进经济管理规范有序在以往的审计工作中,我们也客观存在着重查轻改前查后犯和以前年度审计整改不到位的现象,为了切实解决这些问题,经请示后,由审计室统负责内外审计查出问题的全面整改工作。落实国家审计结果整改措施。事业单位审计年终工作总结报告范文整理版观为统领,坚持全面审计突出重点的工作方针,继续做好财务收支审计经济责任审计基建工程审计,加强财务监督,促进经济管理,努力提高审计工作质量,着力抓好审计整改落实。年主要工作设想如下继续搞好经济责任审计。重点审计领导干部任期内各项指标完成情况财务收支资产管理使用和保值增值情况,财务制度国家财经法规执行情况,以及单位内部控制制度的建立健全和执行情况,客观公正地进行审计评价。继续搞好财务审计。重点对各单位财务管理资金使用会计核算支付手续补贴标准等情况的审核监督。通过审计,要进步促进各单位自觉遵守财务制度,建立健全内控制度,倡导勤俭节约,促进增收节支,防止损失浪费。设想从年起,对所有单位进行次排摸,按照计整改不到位的现象,为了切实解决这些问题,经请示后,由审计室统负责内外审计查出问题的全面整改工作。落实国家审计结果整改措施。根据审计局对本经济责任审计报告中提出的需要纠正和改进的事项及审计建议,及时组织相关职能部门,积极研究制定整改措施。办事处主要领导先后次召开由财政审计经管会计所等部门及各大公司负责人参加的落实审计整改措施专题会,逐条讨论,制定纠正和改进措施。事业单位审计年终工作总结报告范文整理版。注重关口前移。是审计人员参与项目评估评标,是实行跟踪审计制度,去年我们对万元以上项目全部实行跟踪审计,万元以下项目根据项目必要性确定审计方式。敢于勤于学习。在实践中我们体会到,详细的审计计划,有些工作做得还不够深入细致由于缺乏基建工程项目的审价知识,新农村建设中些内审项目没有经过审价,不能及时完成审计工作水平和审计质量还有待于进步提高。在今后的工作中,我们决心进步加强学习,不断提高自身素质要坚持边干边学,学用结合,认真总结,查找不足,不断提高审计工作质量和审计效率要严格按照内审工作要求,进步规范操作程序,坚持依法审计,及时完成各项工作任务。年审计工作总体思路进步加强政治理论和业务学习,不断提高审计人员综合素质紧紧围绕党委政府的中心工作,服从于服务于我镇经济社会建设,当好领导的眼睛,不断加强监督力度搞好部门间的沟通和协调,有效开展各项审计。审计工作要坚持科学发财务管理工作正逐步走向制度化规范化。系列审计工作的开展,取得了较好的审计成果,为完善经济管理起到了理顺推动促进作用。从而增强了我们从事审计工作的信心。增强责任意识,努力做好基建项目审计,发挥卫士作用随着对实事工程及工业园基础设施等项目投入的增加,工程项目数量和结算金额近年来成倍增长,而我们审计室现有的位内审人员都是来自于会计岗位,都是审计战线上的新兵,对基建审计来说更是门外汉。要把好基建项目审计关,我们感到难度大,责任重。为做好工程审价工作,在工作中,我们牢记职责,努力学习,始终坚持实事求是和廉洁自律的工作作风,规范操作,从严审计。监督与服务并举。审计的目标不仅是查错纠弊,更重要的是在指相关责任人员限期完成整改事项,并要求各单位将应整改事项落实情况逐条以书面回复。整改工作在我们的帮助和督促下,各单位在个月内完成了整改事项。我们还根据审计建议和领导的要求,结合本在经济发展中存在的薄弱环节,经过班子成员和相关部门反复研究讨论,于年初建立和完善财务管理制度等项制度。为使出台的制度真正落到实处,我们会同监察等部门定期对各单位制度执行情况进行监督检查,使经济更加健康有序发展。落实内审审计结果整改意见。去年我们对实施审计单位的审计结果,尤其是对机关事业单位直属公司至年月期间的有关内容开展的财务会计检查结果,根据办事处领导的要求,认真落实整改意见。我们的做法是是将各单位检不足的同时,帮助被审计单位完善制度,改进管理,实现财务和审计共赢。在开展审计时,我们采取积极沟通,主动交流,以审代帮的工作方法。对被审单位存在不足和问题,采取灵活多样的整改形式,注重看效果。有的口头提出,有的写进正式审计报告有的边审边纠,有的限期整改还有的与被审单位共同商讨改进办法及措施。通过实施项目审计,使我们在实践中得到了知识的积累,审计制度的完善,审计质量的提高。通过审计工作的不断开展,也使我们有机会帮助会计人员规范会计核算,加强会计监督,起到了完善和改进各单位各部门内部管理的作用。服务经济,落实整改措施,促进经济管理规范有序在以往的审计工作中,我们也客观存在着重查轻改前查后犯和以前年度为确保督导整改工作任务的全面完成,市分行内部审计部高度重视,周密部署,精心组织,务求实效,做到到位。是责任落实到位。督导整改的关键在落实。对纳入督导整改方案的整改任务,明确主要责任人和责任部门,提出整改时限,人人做到整改内容整改措施整改时限整改目标个清楚。是领导带头到位。行领导率先垂范,带头抓督导整改,推动督导整改工作高效扎实有序开展。是建章立制到位。按照构建平安银行的要求,把抓好督导整改与建章立制工作相结合,建立健全各项规章制度,努力构建合规经营的长效机制。事业单位审计年终工作总结范文年,我镇内审在镇党委政府的直接领导下,在审计局的关心指导下,坚持以理论个代表重要思想为指导,牢固树立科绕中心突出重点不断创新的工作方针,不断改进工作方法,提高内部审计工作质量,争取更好成绩切实把握重点环节,扎实搞好督导整改的各项工作。切实把握督导整改的个环节。做好督导整改工作关键是要抓好制定整改措施和整改方案认真进行整改向全行员工公布整改结果这个环节的工作。市分行内部审计部对每个环节都扎扎实实不折不扣地抓好落实,确保督导整改工作的高质量。切实把握督导整改的个重点。是抓好思想整改,着力提高员工的思想政治素质。坚持把学习贯穿始终,进步增强学习实践个代表重要思想的自觉性,针对查找出的在理想信念宗旨意识工作作风遵纪守章和立足本职发挥作用等方面存在的问题,搞好思想整改。是抓好工作整改,着力提高推动工作的水平错纠弊,维护法纪,促进管理的宗旨,积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用,实现内部审计为单位目标而服务的思想理念,严格执行会计制度,建立健全岗位责任制和内部检查制度,确定了法定代表人离任与工程竣工决算项目两项必审,全面加强领导人任期内经济责任审计坚持有离必审和先审后离等经济责任审计方针,通过经济责任审计,不仅达到了客观评价县区分局把手的工作业绩,确保国有资产和资金不流失,也为局党组考核和任用干部提供了参考依据。重视专项审计和审计调查,加强大宗资产采购比价审计加强内控制度评审,取得了较好成绩。按照年初制定的工作目标,在年度带领内审工作组,利用两个多月的时间对本系要胜任审计工作,不仅要有高度责任感和廉洁从审思想,还要不断提高和更新业务知识。为此,我们勤思多问,经常总结成功之处和不足,想方设法通过各种途径增长知识。是向书本学。是在实践中学。是向同行学。通过学习,给日常工作带来很大帮助,逐步提高了业务技能。年,经过内审和外审共同努力,共完成工程项目审计项,其中内审项。送审金额万元,审定金额万元,核减万元,核减率。为增收节支万元,充分发挥了内审的经济卫士作用。监督与服务并举。审计的目标不仅是查错纠弊,更重要的是在指出不足的同时,帮助被审计单位完善制度,改进管理,实现财务和审计共赢。在开展审计时,我们采取积极沟通,主动交流,以审代帮的工作方法。对不足的同时,帮助被审计单位完善制度,改进管理,实现财务和审计共赢。在开展审计时,我们采取积极沟通,主动交流,以审代帮的工作方法。对被审单位存在不足和问题,采取灵活多样的整改形式,注重看效果。有的口头提出,有的写进正式审计报告有的边审边纠,有的限期整改还有的与被审单位共同商讨改进办法及措施。通过实施项目审计,使我们在实践中得到了知识的积累,审计制度的完善,审计质量的提高。通过审计工作的不断开展,也使我们有机会帮助会计人员规范会计核算,加强会计监督,起到了完善和改进各单位各部门内部管理的作用。服务经济,落实整改措施,促进经济管理规范有序在以往的审计工作中,我们也客观存在着重查轻改前查后犯和以前年度观为统领,坚持全面审计突出重点的工作方针,继续做好财务收支审计经济责任审计基建工程审计,加强财务监督,促进经济管理,努力提高审计工作质量,着力抓好审计整改落实。年主要工作设想如下继续搞好经济责任审计。重点审计领导干部任期内各项指标完成情况财务收支资产管理使用和保值增值情况,财务制度国家财经法规执行情况,以及单位内部控制制度的建立健全和执行情况,客观公正地进行审计评价。继续搞好财务审计。重点对各单位财务管理资金使用会计核算支付手续补贴标准等情况的审核监督。通过审计,要进步促进各单位自觉遵守财务制度,建立健全内控制度,倡导勤俭节约,促进增收节支,防止损失浪费。设想从年起,对所有单位进行次排摸,按照预警可能发生实体或程序违规的环节

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