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事业单位审计工作总结范文五篇精选(整理版)

比,还是需要继续努力与提高,要按照科学发展观的要求,求真务实,创新发展,切实完成各项行政事业审计工作,向党和人民交份满意的答卷。事业单位审计工作总结范文近年来,我局内部审计工作在供电公司审计部的正确领导下,按照局党委的统安排部署,紧紧围绕企业经营管理中心工作,突出重点,统筹安排,以加强资产资金管理为主线,着力抓好常规审计项目,深入开展中层领导干部经济责任审计,电费管理审计,物资采购供应管理审计,年度财务预决算报告审计,电力营销审计,经济合同审计等重点经济领域的审计监督。在各受检单位的积极配合下,审计工作得以顺利进行,较好地完成了各年度制定的各项工作任务,在完善内部管理,促进廉政建设,改善经营工作,节省超多的资金。主要工作体会集团领导重视,是推动内部审计工作的关键年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下,克服审计部自有人手不足等困难,成功从级企业借调财务部长等业务能手来支援,级企业财务部长熟悉管理与业务流程,给审计工作进展带来必须便利,推动年度审计工作顺利完成。加强过程管控,提升内审质量质量是内部审计工作的生命。审计部从制度手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面,审计部在审计管理内部控制风险管理审计档案等方面,制定和完善了管理办法和实施方案,详细规定审计年度计划制定方案设计证据收集底稿日志编写报告质量控制档案管理等全流程标准体系,逐步构成整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面,随着企业系统上线运行,系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习流程操作深化审计系统应用,着手开展环境下理处罚和整改年,我局和下属县区审计局就审计中发现所存在的挤占挪用专项资金漏交税费应缴未缴财政收入违规使用专项资金应缴未缴财政专户漏记固定资产支出不合规会计核算不规范等问题,分别依据中华人民共和国审计法财政违法行为处罚处分条例中华人民共和国预算法以及其他法律法规规定,制发审计报告份,审计决定份,对被审计单位在财务管理,资产管理,专项资金使用等方面存在的问题进行了处理处罚,并提出了切实可靠的整改建议。截止年底,被审计单位已按审计报告要求,对存在的问题部分进行了纠正,部分单位已执行完毕,部分单位正在执行中。加强工作措施,确保审计工作按时保质完成加强学习,提高认识,做好审计工作年,我局和下属县区审计局加强学习,提高认识,切实按照上级领导部门的要求,发奋努力,认真细致做好审计工作,查处违法违规与经济犯罪线索,维护国家和广大人民群众的切身利益。通过加强学习,我局和下属县区审计局深刻认识到随着财政过程审核时,针对财务收支资产管理内控制度执行内控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,提出相关推荐,指导整改。存在问题与今后打算存在问题由于目前审计部仅有财务审计人,工程审计人,疲于应付近家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预结算审计,审计力量难以精细到效益审计经济职责审计内控评审等中去,对集团管理精细化的贡献力量有限。集团母子公司基建流程不完善,存在基建单位与使用单位沟通不足,流程不完善施工反复超预算结算不清晰等现象。事业单位审计工作总结范文篇精选年,我局在市委市政府的正确领导下,在省厅的关心指导下,在各有关部门的帮助支持下,以理论个代表重要思想和科学发展观为指导,认真学习落实党的十大和十届中全会精神,紧紧围绕全市行政事业审计重点工作和重点项目及每年初工作计划与总体工作部署,坚持依法审计服务大局突出重点求真务实的工作方针,注重审计能力和审计质量事业单位审计工作总结范文五篇精选整理版,切实完成各项行政事业审计工作,向党和人民交份满意的答卷。事业单位审计工作总结范文近年来,我局内部审计工作在供电公司审计部的正确领导下,按照局党委的统安排部署,紧紧围绕企业经营管理中心工作,突出重点,统筹安排,以加强资产资金管理为主线,着力抓好常规审计项目,深入开展中层领导干部经济责任审计,电费管理审计,物资采购供应管理审计,年度财务预决算报告审计,电力营销审计,经济合同审计等重点经济领域的审计监督。在各受检单位的积极配合下,审计工作得以顺利进行,较好地完成了各年度制定的各项工作任务,在完善内部管理,促进廉政建设,改善经营工作,提高经济效益等方面发挥了有效的审计监督作用。现将近年来的工作情况汇报如下内部审计管理工作我局内审股成立于月,内部审计工作由局长直接管理,纪委书记分管。岗位设臵为股长名,审计专责名,先后制定了内部审计管理标准含项审计实施细则和内审股工作标准含内审股股长岗位工作标准,审计员岗。透过学习,理论素养得到了进步的提升,理想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔。注重党性锻炼与修养。自觉遵守审计人员工作纪律,以此来规范自我的行为不断加强党性修养,牢记两个务必,自觉地与市委政府持续高度致,不说不该说的话,不做不该做的事。在处事为人上,坚持诚实做人,踏实做事。始终以强烈的事业心和职责感做好审计工作在工作关系处理上,比较注意把握自我的主角定位,自觉地维护大局,维护团结。事业单位审计工作总结范文五篇精选整理版。万元,核减金额。万元。根据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外部脑力与市场信息,公平公正进行工程结算审核。年引进外部力量进行工程造价审核项,结算报审金额。万元,核减金额。万元。为集团降低了工程造价,节省超多的资金。主要工作体会集团领导重视,是推动内部审计工作的关键年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下,克服审计部自有人手不足等困难,成功从级企业借调的学习外,还比较系统的自学了计算机审计系统财政改革相关知识专项审计调查报告写作等资料,个性是参加了月份自治区审计厅举办的以培代审固定资产审计调查。透过学习,理论素养得到了进步的提升,理想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔。注重党性锻炼与修养。自觉遵守审计人员工作纪律,以此来规范自我的行为不断加强党性修养,牢记两个务必,自觉地与市委政府持续高度致,不说不该说的话,不做不该做的事。在处事为人上,坚持诚实做人,踏实做事。始终以强烈的事业心和职责感做好审计工作在工作关系处理上,比较注意把握自我的主角定位,自觉地维护大局,维护团结。积极督促审计建议的落实。要积极督促被审单位落实审计建议,及时回访审计建议的落实情况,切实抓好审计建议落实工作。年,我局和下属县区审计局虽然在行政事业审计工作中取得了较好的成绩,但是与迅速发展的形势相比,还是需要继续努力与提高,要按照科学发展观的要求,求真务实,创新发洁从审。在全体审计干部的共同努力下,圆满完成了今年市委政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。现将年来的思想工作学习和廉洁自律状况报告如下廉洁自律清廉从审。作为名审计工作者,能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线,并深知其身正不令则行其身不正,虽令不从。年来,认真学习贯彻党章中国共产党党内监督条例试行中国共产党纪律处分条例等精神,始终对自我高标准严要求,切实加强自我的品德修养,能够自觉地加强党性党风党纪和廉政方面的学习,不断加强世界观人生观价值观的改造,坚持立党为公执政为民,做到权为民所用,情为民所系坚决贯彻执行党的路线方针政策,恪守审计的职业道德,时时刻刻用个共产党员的标准规范自我的言行。注意做到常思贪欲之害,常怀律己之心,常排非分之念,常修为仕之德,坚持把轻名利远是非正心态和纳言敏行轻诺作为自我的行为准则,时刻做到自重自省自警自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工告。完成了基层供电所的财务收支经费拨付各种奖金发放等情况的审计,共计项。完成营销审计项,通过审计发现个别供电所存在电费账表卡册不对口以及对收取的有偿服务费电费违约金等不记账不报账的问题。供电所资料管理不规范,不及时装订不归档,甚至有丢失的现象,个别供电所对预收电费管理不到位,对存在的问题进行了限期整改。完成了局属多经企业审计项,重点对多经企业财务管理,经营管理等审计,通过审计发现帐务处理不规范,总账和分类账不相符,生产费用材料领用管理混乱,规范局属各单位生产材料的审批程序资金核对,建议由物资公司会同相关股室协调解决。今后打算坚持学习,提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来,审计专业知识相对薄弱,审计技巧审计沟通等专业潜力有所欠缺,审计人员边参加深圳市内审协会组织的相关培训,边和协会内的企业同行学习与交流,在实践中用心探索,积累经验。坚持不懈学习,提高专业作,进步强化了依法从审廉政为民的思想意识,增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的潜力和反腐败的道德防线。加强理论学习,不断提高自身素质。为了进步提高政治敏锐力政治鉴别力和政策水平,增强贯彻落实党的方针政策的自觉性坚定性,年来,认真学习贯彻个代表重要思想党的十大和十届中中中中全会及党的十大会议精神,认真学习领会市委扩大会议精神以及市委市政府年初确定的各项重点工作。透过学习,增强了用科学的理论武装自我的头脑,用理论指导审计工作实践的水平进步坚定社会主义共产主义信念,时刻牢记荣耻,坚持切从人民利益出发,坚决贯彻模范践行个代表重要思想的要求,自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭,正确行使手中的权力。同时,还注重审计业务理论学习,除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了计算机审计系统财政改革相关知识专项审计调查报告写作等资料,个性是参加了月份自治区审计厅举办的以培代审固定资产审计调积极督促审计建议的落实。要积极督促被审单位落实审计建议,及时回访审计建议的落实情况,切实抓好审计建议落实工作。年,我局和下属县区审计局虽然在行政事业审计工作中取得了较好的成绩,但是与迅速发

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