认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和专人负责编制会计报表,财务报告符合要求,做到数字真实计算准确内容完整说明清楚。
财务收支和财务管理方面医院所有财政资金均按我单位依法建立账簿,不存在账外账,不存在私设小金库行为,直以来按照适用统的医院会计制度进行核算。
会计凭证的编制符合会计基关于会计工作自查报告网络版始凭证的核对,保证账账相符。
无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。
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无违规以虚假报销获取费用。
严结存情况及时进行记录计算反映核对等。
方面做到账簿上所反映的有关财物款项的结存数同实存数致另方面通过账簿记录和记账凭证,账簿上所反映的有关财物款项的结存数同实存数致另方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。
无固定资产不入。
固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购臵时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立,公物私用及其他违规问题。
非税收入征收合法合规,无乱收费乱罚款和截留非税收入的行为。
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自查时间年月日至月日。
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医院资金全部集中统管理和核算,无账外账和小金库。
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严格专项资金管理,做到专款专用,无截留挤占和挪用的行为。
关于会计础工作规范的要求,签字齐全,定期装订,专人保管,原始单据完整合法,不存在造假行为发生经济业务时及时入账,做到日清月结专项资金管理,做到专款专用,无截留挤占和挪用的行为。
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