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某某年学校内部审计工作总结报告范文(请勿照搬硬抄)

情况审计火地塘教学实习基地专项资金审计年学校安排的万元实验室建设专项经费,万元的教学实践基地建设专项经费效益审计调查学院收入情况专项调查大型仪器设备管理和使用情况的专项审计调查年水保所财务审计整改情况回访等工作任务。在完成年度任务的过程中,共搬硬抄。经过从业人员年来的共同努力,完成了工会经费审查委员会委托的年工会财务收支情况审查机电学院实习工厂及工程训练中心财务整合审计及投资效益审计学校年预算及预算执行情况审计动科学院畜牧研究所年至年的财务收支情况审计火地塘教学实习基地专项资金审计年学校安排的万元实验室建设专项经费,万元的教学实践基地建设专项经费效益审计调查学院收入情况专项调查大型仪器设备管理和使用情况的专项审计调查年水保所财务审计整改情况回访等工作任务。在完成年度任务的种渠道的捐赠助残款助学金。力争专项资金,加强了与上级部门及外界联系,争取专项和补助资金对我校的投入。规范学校收费行为方面依规收费。继续免收学费杂费寄宿费,只依法收取了适量伙食费。并加大了伙食费减免力度。规范公示。坚持了伙食费收取前进行公示,按月收取。规范了票据。做到使用统的专用票据,有收有据,月开。规范了学校采购工作凡学校需采购物品属于政府集中采购目录的项目,严格按照教育局出台的政府采购流程进行操作,都按规定办理了采购手续,并委托集中采购代理机构采购。等审计工作的各个环节。今后进步加强学习和培训,把审计工作做得更好。学校内部审计工作总结范文我校在年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险确保资金安全规范内部管理,促进学校财务管理规范协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室年度年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作主要工作内容进步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转年学校内部审计工作总结报告范文请勿照搬硬抄立了以风险为导向,以经济效益审计为重点的年度审计中心,并积极稳妥的制定了年度审计工作目标任务。内部审计工作程序化进步提高,从业人员的工作任务明确,责任心进步加强,保证了全年各项任务的顺利完成。财务收支及效益审计年初确定了项财务收支及效益审计任务,其中财务收支审计项,评建专项资金审计项,专项审计调查项,预决算审计项,审计回访项。特别是本年安排了合校以来我校的首次年度预算及预算执行情况审计,使得内部审计的覆盖面和范围进步拓宽。安排的学校个亿个专项启动建设资策提供的口子和渠道,争取教育经费。积极筹措资金,争取了社会各界和个人捐资助学,充分发挥了教职工的力量,广泛联系,争取预外收入。并管好用好来自各种渠道的捐赠助残款助学金。力争专项资金,加强了与上级部门及外界联系,争取专项和补助资金对我校的投入。规范学校收费行为方面依规收费。继续免收学费杂费寄宿费,只依法收取了适量伙食费。并加大了伙食费减免力度。规范公示。坚持了伙食费收取前进行公示,按月收取。规范了票据。做到使用统的专用票据,有收有据,月开。认真贯彻上级内摸清楚,又抓重点问题进行深入地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,实行审计全过程质量控制,将审计准则审计质量控制标准和制度落实到了审计方案审计证据审计底稿审计报告等审计工作的各个环节。今后进步加强学习和培训,把审计工作做得更好。学校内部审计工作总结范文年学校的审计工作紧密围绕教育系统内部审计要点和学校的年度工作重心,以个代表重要思想为指导,积极落实科学发展观,在对以往审计工作认真梳理总结的基础上,确识的学习研讨和储备,为保质保量的完成工作任务提供了理论支撑。为了贯彻落实教育部转发的委托会计师事务所审计招标规范,实现我校审计委托业务的公开透明,审计处在认真分析研究的基础上,结合学校实际,出台了落实该规范的实施意见,对规范我校审计委托业务具有指导作用规范了学校采购工作凡学校需采购物品属于政府集中采购目录的项目,严格按照教育局出台的政府采购流程进行操作,都按规定办理了采购手续,并委托集中采购代理机构采购。其它常规会计工作凡单位发生的收支及时入帐,并价咨询机构协审项,审计金额万元,审减金额万元,审定金额万元。自审项目项,审计金额万元,审减金额万元,审定金额万元。基建维修工程合同审计全年共完成审计份,提出合同内容修改建议条,建议均在合同正式文本签署中得到体现,充分维护了学校的利益,降低了合同风险。审计其他工作审计按照学校档案标准化管理的要求,整理移交了年的审计档案份,录入当年审计档案份,年共发布审计文件份。结合审计专业特点,审计干部职工参与了学校基建维修工程的招标活动,竣工验收等活动参与了学校仪器按月做好了各种帐表,并及时对外报送表报。对教育局及其它上级部门下达的需要填报统计的各种数据资料等,如实认真地完成,并按时上交。及时做好了票据的购买领用和核销工作。及时完成了上级交办的其他工作。此外,不断加强业务的学习认真领会教育文件精神,积极参加教育局及财政局组织的会计培训,提高了业务素质和工作能力,出色完成了本年度的会计工作任务。今后将继续努力,争取将工作做得更好。年学校内部审计工作总结报告范文请勿照搬硬抄。争取财政拨款主渠道投入,充分利用政经过从业人员年来的共同努力,完成了工会经费审查委员会委托的年工会财务收支情况审查机电学院实习工厂及工程训练中心财务整合审计及投资效益审计学校年预算及预算执行情况审计动科学院畜牧研究所年至年的财务收支情况审计火地塘教学实习基地专项资金审计年学校安排的万元实验室建设专项经费,万元的教学实践基地建设专项经费效益审计调查学院收入情况专项调查大型仪器设备管理和使用情况的专项审计调查年水保所财务审计整改情况回访等工作任务。在完成年度任务的过程中,共了管理。严格审计质量管理,实行审计全过程质量控制,将审计准则审计质量控制标准和制度落实到了审计方案审计证据审计底稿审计报告等审计工作的各个环节。今后进步加强学习和培训,把审计工作做得更好。学校内部审计工作总结范文年学校的审计工作紧密围绕教育系统内部审计要点和学校的年度工作重心,以个代表重要思想为指导,积极落实科学发展观,在对以往审计工作认真梳理总结的基础上,确立了以风险为导向,以经济效益审计为重点的年度审计中心,并积极稳妥的制定了年度审计工作目标任务。起到了应有的作用。参与校办产业改革科教兴国和发展高科技,实现产业化这战略的提出,给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是致的,企业内些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾,很难保证学校国有资产的保值增值。面对这现状,我们会同财务处企业管理处道,参与制定了校办产业改革工作的相关文件,对校办每个企业进行了清产核资,摸清了企业家底,改善了经营环境,明确了经济责任,提高了经济效益,为领导审部门的文件精神,及时完成了教育局安排的各项工作。审计工作中的措施严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题全面审计,突出重点对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚,又抓重点问题进行深入地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,实行审计全过程质量控制,将审计准则审计质量控制标准和制度落实到了审计方案审计证据审计底稿审计报告按月做好了各种帐表,并及时对外报送表报。对教育局及其它上级部门下达的需要填报统计的各种数据资料等,如实认真地完成,并按时上交。及时做好了票据的购买领用和核销工作。及时完成了上级交办的其他工作。此外,不断加强业务的学习认真领会教育文件精神,积极参加教育局及财政局组织的会计培训,提高了业务素质和工作能力,出色完成了本年度的会计工作任务。今后将继续努力,争取将工作做得更好。年学校内部审计工作总结报告范文请勿照搬硬抄。争取财政拨款主渠道投入,充分利用政立了以风险为导向,以经济效益审计为重点的年度审计中心,并积极稳妥的制定了年度审计工作目标任务。内部审计工作程序化进步提高,从业人员的工作任务明确,责任心进步加强,保证了全年各项任务的顺利完成。财务收支及效益审计年初确定了项财务收支及效益审计任务,其中财务收支审计项,评建专项资金审计项,专项审计调查项,预决算审计项,审计回访项。特别是本年安排了合校以来我校的首次年度预算及预算执行情况审计,使得内部审计的覆盖面和范围进步拓宽。安排的学校个亿个专项启动建设资习,新知识的学习研讨和储备,为保质保量的完成工作任务提供了理论支撑。为了贯彻落实教育部转发的委托会计师事务所审计招标规范,实现我校审计委托业务的公开透明,审计处在认真分析研究的基础上,结合学校实际,出台了落实该规范的实施意见,对规范我校审计委托业务具有指导作用审计工作中的措施严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题。全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情年学校内部审计工作总结报告范文请勿照搬硬抄内部审计工作程序化进步提高,从业人员的工作任务明确,责任心进步加强,保证了全年各项任务的顺利完成。财务收支及效益审计年初确定了项财务收支及效益审计任务,其中财务收支审计项,评建专项资金审计项,专项审计调查项,预决算审计项,审计回访项。特别是本年安排了合校以来我校的首次年度预算及预算执行情况审计,使得内部审计的覆盖面和范围进步拓宽。安排的学校个亿个专项启动建设资金的财务决算审计,任务重难度大,年度内正在根据教育部的要求配合学校的建设管理

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