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内部审计人员年终工作总结三篇【打印版】

县政府纪检监察和组织部门构建警示教育机制,月中旬,县政府组织各乡镇县直部门主要负责同志召开全县政府常务会议。我局党组书记局长陈建国同志就同级审中个问题比较多的单位的审计状况在会上进行通报。向被审计单位提出了整改意见,对违规问题依法作出了审计处理决定。在全县引起了不小的反响,审计结果的通报充分发挥审计机关在党风廉政建设和反工作中的作用。改善方法,专项审计迈出新步伐。年是我局实施中心工作最多的年,共完成政府外债资金审计汽车站整体搬迁湘阴宾馆整体搬迁城建投办公楼水利局安全饮水工程政府厉行节约和津补贴检查等大型专项审计个,项目多,任务重,为此,我们着重做到了个结合是全面审计与重点审计相结合。如今年月省厅组织的政,确保各项制度深入落实这工作目标,用心主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力,取得了必须成绩,主要表此刻从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次窄领域的简单审计向多方位宽领域的综合审计的转变,实现了从建立到各项工作得以健康发展的良性过渡。从个人的工作潜力发面,实现了从最初的不了解不熟悉,工作过分谨慎留意,甚至有些领域不敢介入,到此刻能大胆的全面的开展工作的转变。能够说经过年的努力,我此刻已经全部融入到了这个充满活力朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。但是我相信有公司领导的信任,有在座的各位部门经理的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作必须能年会比年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下方我从个方面汇报工作年的主要工作严格审计的纪律和制度审计部是个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知职责重大。为根据自治区地区经济职责审计联席会议精神,全面贯彻用心稳妥量力而行提高质量防范风险的指导方针,按照我市经济职责审计联席会议安排,量力而行,确保质量度要求稳步推进。透过审计,促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善,增强了领导干部财经法规意识和经济职责意识,加强了对领导干部权力制约和监督,为市委治理评价和考核使用干部服务。加强了专项资金审计调查工作。透过审计调查,摸清专项资金资金归集治理和使用状况,公正地揭示了专项资金在归集治理和使用中存在的问题,并针对性地提出了审计意见和推荐,促进被审计单位进步完善制度,规范治理,防范风险,确保资金安全运作。同时,也为领导机关带给了决策依据。国债资金审计重点突出。在审计中,我们结合资金走向,做好跟踪工作,全力揭示工程的招投标施工现场的监理签证合同签订等方面弊端,严厉查处损失浪费等问题。国外援贷款项目审计稳步推进。以提高利用外资质量和降低政府偿债风险,促进有关部门履行外当中,既要本部门用心主动,也需要其他科室部门的合作,更需要按公司计划进行。但是年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距,导致了我们工作中经常表现出依靠性大主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的性,我又详细的找出了工作中存在的十个问题。审计的职能有待加强回顾年来我们的审计工作,往往理顺性规范性的成分多,审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关,更与我开拓意识不强有关。我向认为这只是刚开始,切还不规范,审计工作头绪比较乱,等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在,使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。是自觉遵守审计人员工作纪律,以此来规范自我的行为不断加强党性修养,牢记两个务必,自觉地与市委政府持续高度致,不说不该说的话,不做不该做的事。在处事为人上,坚持老实做人,踏实做事。始终以强烈的事业心和职责感做好审计工作在工作关系处理上,能充分调动班子成员度用心性,自内部审计人员年终工作总结三篇打印版中,我们主要坚持了项制度是审计成果分析制度。坚持定性定量,准确界定被审计对象的职责。如今年月份,原文星镇党委书记朱涉嫌经济问题双规,我局迅速对朱开展经责审计,我们紧紧抓住各项经济疑点问题开展调查和审计,切实澄清底子。为纪检监察部门正确处理干部带给依据。是审前进点运用沟通制度。每次经责审计项目进点前,组织部门领导都会陪同审计组进驻各单位,对经责审计过程中遇到的新问题新难点我们适时与组织部门进行沟通和反馈,所有问题都迎刃而解。是审计结果落实整改报告制度。是抓业务学习,提高素质。除制定全年学习计划每月组织次业务讲评会外,还选派业务人员参加培训,今年以来共选派人参加市党校理论人参加县党校集中培训人参加了各类业务知识培训学习选派人参加认证考试,并全部透过目前我局共有人透过考试认证。全体同志坚持边学习理论,边在实践中总结,今年来,先后向各类报刊杂志报送文章十余篇,其中搭平台促共振湘阴审计互授互学而行提高质量防范风险的指导方针,按照我市经济职责审计联席会议安排,量力而行,确保质量度要求稳步推进。透过审计,促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善,增强了领导干部财经法规意识和经济职责意识,加强了对领导干部权力制约和监督,为市委治理评价和考核使用干部服务。内部审计人员年终工作总结三篇打印版。工业园区建设项目的结算工作已接近尾声根据工作计划,并经公司领导批准后,组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长项目多投资大施工单位多资料零散,我们透过努力克服了这些困难,截止到月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展,既较好的维护了我们金正大公司的对外形象,也为公司取得了可观的经济效益。应收账款的回收工作进展顺利按照工作计划,组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效,在公司财务部的通力配合下,首先对截止到年月日之前的应收账款进行了梳理,并根据内部报告得到县的高度肯定,起到了很好的效果。同时提交的审计推荐得到了县委县县政府的高度重视,例如在同级审中我们针对杜绝截留挤占挪用等影响政府性专项资金使用效益发挥的问题,我们向县政府提出的进步加强和规范政府性专项资金管理,确保政府性专项资金安全高效使用,充分发挥政府性专项资金在经济建设和社会事业发展中的作用的推荐,月份,县政府根据审计推荐出台了加强政府性专项资金管理的通知,该文件的出台和实施,对我县加强财务管理厉行节约方面将产生良好的社会效果,对有关单位财力的调剂从收入源头上解决苦乐不均的问题。坚持制度,经济职责审计取得新进展。今年上半年县委组织部下达的领导干部经济职责审计项目个。其中任中审计个县卫生局局长聂腊山同志任中审计县人防办主任易冰同志任中审计,离任审计个南湖洲文星镇畜牧局检察院东塘镇财政局党政领导离任审计,共查处违规资金。万元,对于维护正常的经济秩序,增强领导干部财经法规意识起到了用心作用。在工在座的各位部门经理的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作必须能年会比年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下方我从个方面汇报工作年的主要工作严格审计的纪律和制度审计部是个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知职责重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,审计部在成立后的第次全体会议上,就根据制定的年度工作计划,并结合内部人员的具体业务潜力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。是自觉遵守审计人员工作纪律,以此来规范自我的行为不断加强党性修养,牢记两个务必,自觉地与市委政府持续高度致,不说不该说的话,不做不该做的事。在处事为人上,坚持老实做人,踏实做事。始终以强烈的事业心和职责感做好审计工作在工作关系处理上,能充分调动班子成员度用心性,自觉地维护大局,维护团结。求真务实,依法审计,努力做好审计工作按险,确保资金安全运作。同时,也为领导机关带给了决策依据。国债资金审计重点突出。在审计中,我们结合资金走向,做好跟踪工作,全力揭示工程的招投标施工现场的监理签证合同签订等方面弊端,严厉查处损失浪费等问题。国外援贷款项目审计稳步推进。以提高利用外资质量和降低政府偿债风险,促进有关部门履行外资治理职责为目标,重点揭露挤占挪用外债资金配套资金不落实损失浪费等问题,督促项目单位严格执行国家法规和项目协议,规范财务治理和会计核算。对审计中发现的普遍性倾向性问题进行重点剖析,从治理机制上分析产生问题的原因,提出加强和改善治理的推荐。透过努力,审计工作取得了必须的成绩,也得到了市委政府及社会的认可和赞赏。近年来,累计安排审计项目个,审计个单位,查处违规金额百万元以上案件起,移送纪检部门人。累计查处违规金额万元,治理不规范金额万元,其他治理不规范资金万元。已上交财政万元,已作调账处理万元。先后被自治区审计厅人事厅评为自全面审计,突出重点的方针和塔城市经济工作会议提出的以经济建设为中心的要求,在审计工作中,能够认真贯彻执行审计法赋予的审计权限,坚持依法审计服务大局围绕中心突出重点工作方针,始终能够做到深入审计线,及时协调和解决审计工作中碰到的具体问题和困难,帮忙年轻的审计干部尽快成长对些热点难点事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深入到基层进行审计调研了解,把握第手资料同时,大力弘扬依法求实严谨奋进奉献的审计精神。财政审计进步深化。在对本级预算执行状况审计过程中,坚持做到以真实性合法性审计为基础,加强对财政资金的监督,注重规范财政收支行为,优化财政支出结构,促进财政资金更加合理有效地使用,减少损失浪费。透过审计,促进了财政部门进步加强对资金的治理,推进公共行政治理体制及公共财政体制的建立和完善,促进了财政治理水平的提高。领导干部经济职责审计工作进步推进。根据自治区地区经济职责审计联席会议精神,全面贯彻用心稳妥量力被审计领导干部及其所在部门单位在规定时间内向联席会议办公室报告整改状况。纪检监察组织人事部门

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