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下年度将加大内部自查对账工作,时时确保每笔业务准确无误。
有效开展项目成本核算,加强了对各项目部的财务监督管理。
财务部适时地进行内部岗位调换,专门设立成本会计岗位,由具备现场财务管理经验的财务人员担任,每月走到项目中去,分项进行成本核算。
年度,我部组织成本会计配合工程部起多次下项目,对汉源段汉源段巴中线康定公路几个公路项目进行核算。
在核算同时重点对各项目的债权债务资金收支潜在亏损财务风险成本费用控制等情况作了详细的了解和检查,为集团公司加强对项目部的管理提高企业效益提供了及时有效的信息。
针对每个项目核定的费用指标,在执行过程中,严格审核,加强对可控费用的控制。
对于增加费用项目及超标费用项目,督促项目部完善事前报告审批程序。
存在的问题是是部分的。
建立了我校形象,提高了我校有名度。
工作懂得是搞好内审工作的关键。
领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。
我们在认真做好工作的同时,器重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的高度看重和鼎力支持。
校领导对审计工作倍加关注,对审计的组织人员的调配予以大力支持,对重大问题的定性与处理亲自过问,对审计报告认真批阅,及时提出了整改见解和详细恳求,为审计工作的顺利履行提供了有力保障。
,合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。
在校领导的高度重视和帮助下,审计机构始终得到完善,办公环境大大改观,工作效率明显提高。
审计工作是项政策性强波及面广专业技巧要求高工作难度大的工作。
当初我们审计处共有专业审计人员名,其中高等会计师名,高级审计师名,会计师和工程师名,今年又新引进应届本科毕业生名。
合理的人员配臵和人员结构便于工作的顺利开展,为我校审计事业的长远发展奠定了坚实基础。
内审要树立服务意识。
采购工作的相关划定并监督实行。
在招投标工作中真正坚持公然公正公平的原则。
对物资采购工作,审计处从头至尾全进程参加,充足发挥了当时事中事后审计的监督作用。
年来共参与招投标名目及物资采购项目余项,监督签订经济合同余份,波及金额近千万元,为学校节约资金多万元,规范了学校物质采购行为,保护了学校的经济利益。
具体审计工作认真贯彻落实个代表重要思想,进步搞好内审工作,按照审计署提出的积极稳当捕风捉影提高品德防范危险的准则,稳步推进审计工作深入的开展。
项,通过对学校财务决算和工会经费决算情形进行审计,提出了相干看法和提议,进步规范了学校预决算的编制和管理工作。
项,提出公道化倡议年来咱们发展经济任务审计项,既澄清了厂长经理任期内的各项经济责任,同时又为企业和学校提出了系列倡导跟措施,增进了企业的经营管理,为校领导供应了决策依据。
随着我校办学范畴的进步扩大,基础建设项目资金的投入继续增加,全处同志克服人员少,责任重,审计事项跨度长的艰难,以我校度化和尺度化。
,进步清楚了审计工作职员的职责跟权限。
使内审工作的内部监视职能进步得到体现,可能更好的为引导供给决议根据。
,新增专业审计人员名均为应届本科毕业生,增强了审计队伍建设,名同志获高级会计师资格。
教训丰富的老同道和积极上进的年轻人彼此交换相互学习以老带新新老结合,形成了支常识结构和年龄结构较为公平的充满活气和活力的审计步队。
学习及培训强化办法,进步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我校每个内审人员都真正成为思维当先业务过硬技能娴熟求实高效的工作高手。
,获取了大批审计工作信息及先进工作经验。
大学理工大学大学等省内外高校彼此交流,奇特探讨审计工作新思路。
,踊跃进行学术研究和探讨,公开发表专业学术论文篇。
参与后勤改革随着高校后勤管理社会化改革的深刻,我校后勤集团已逐步成为独破核算自主经营自负盈亏的经济实体,这就请求我们必需树破健全本钱核算制度。
我们参加制定了系列后勤改革的规章和措施,同财务处后勤管理处道,对团体财务工作年终总结个人篇范文后,建立了各供应商应付账款台账和每月的供应商对账表,使得今年在业务量番翻的情况下仍能很好的完成各应付账款所需的数据及跟踪到位的情况,但也许是由于各种因素的存在,导致今年的成本核算没能达到预计的效果,希望在新的年里各部门能够积极的配合财务部门成本核算的工作,共同为成本所反映的真实性及时性出份力,同时作为成本岗位的核算者也应该不断地鞭策自己,加强学习,从而达到个企业成本核算的真正意义。
总账岗位在前面的个人总结里已做总结,再此处就不再赘诉。
财务部门总的来说本年度财务部门算是友好妥善了地处理对内对外的各项工作链接,包括与工商税务银行等外围部门都建立了良好的关系。
总之,今年的工作即将转瞬成为历史。
也希望财务部那些应做而未做应做好而未做好的工作也随着年的逝去而成为历史,在新的年到来之际,让我们为自己加油,为部门加油,为公司加油,共同进步,共同成长。
最后,我再次衷心感谢身边的每位同事,有了你们这样好的同事,我相信我们的公司明天会更好,再次衷心感谢公工出差和购物所借的备用金,这部分借款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取积极措施加强管理和清算。
是控制借款的资金额度是控制借款占用时间是及时对借款清理结算。
由于采取有力措施,使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。
针对货币资金,每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查自检工作。
虽然面对巨大而繁琐的资金流量,仍能保证资金收付安全准确。
存在的问题是个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。
针对这个问题财务部明令要求私人借款必须上报财务部并经总经理批准,发放工资时应及时扣回。
财务工作年终总结个人篇范文。
善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。
总结经验,建立健全良好的工作机制年在校党委和行政的领导下,在上级主管部分的指导援助下,我们审计处全部同志认真学习理解个代表重要思想和十大会议精神,位的信息服务。
签字年月日。
财务工作年终总结个人篇范文第篇财务工作年终总结个人财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督,到了年底要进行年终总结。
下面是小编为大家整理的财务工作年终总结个人范文,供大家参考,财务工作年终总结个人范文大家都知道财务部的工作较为繁琐,就算到年终,仍不能停歇手中的工作,加之直以来人手较少和频烦的人员变动,从而使财务部的管理工作达不到公司领导的要求,但在年财务部通过大家的努力,整体的人员架构工作秩序和职能管理已向前迈出了大步。
以下是对本部门做的个工作总结出纳岗位人员已稳定,除了日常按时准确的付款及时的登账和日清月结外,还建立了按月费用支出的分类归集表,按月收汇明细表及汇总表,及时了解收汇情况并对差异进行备注。
成本岗位这是本年新增的个岗位,目前主要是成本审核核算及控制工作,实行按订单号乃至套件号进行成本台帐的核算与控制,对各订单的实际成本负责,为相关部门提供及时有用的信息,这也是个同时要与各部门链接的岗位,新增这个岗后,其资金由项目部自行支配,涉税手续自行负责。
这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由,财务只通过支票监章枚进行管理。
但由于人手不够,这种管理也几乎流于形式。
对此,公司存在定的风险。
挂靠单位未建账存在税务风险,资金使用没有,存在抽逃资金风险债务风险。
但由于公路项目取得难度较大,施工地点偏远。
财务部推行资金集中管理模式障碍重重,年度需要通过与税务部门的沟通,寻求更完善的管理方法。
对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续银行开户手续。
大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。
为了做好各项工作,财务部方面做好人员安排工作安排,另方面对挂靠项目视同仁,热情服务,针对他们的财务咨询税务咨询时,耐心解释,同时也吸收各方意见,不断提高认识,做好财务服务工作。
加强与税务部门的沟通。
在年初的次临时税务抽查中,及时与税务专管员进行事前沟通,同时做好帐务自查的准备工作,在检查中认真对待税务人员的询问,顺利通过了税务检查。
财务部在办理各种税务证明税务资料时财务部年年度的奋斗目标。
本年度,通过对多家银行考察,选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。
通过半年多的交往和多次沟通,与银行建立友好合作关系。
在此期间根据银行要求收集整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行及担保公司的考察。
几番周折,终于与年月份,在成都中小企业担保公司的担保下,与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立万元的信贷关系。
在完成贷款工作的同时,加强与银行的交流,并且在准备贷款资料时,从封面到内容都花费不少心思,从个文字到个数据都字斟句酌。
对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来,银行给予了肯定的评价,树立了公司财务健全管理规范的企业形象。
而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解,学到了新的业务知识。
虽然这次贷款没有达到预期万元的目标,但是在目前国家限制对施工企业贷款的宏观政策调控影响下,在房产证没有取得的客观条件限制下,取得这样的贷款额度,财务部是尽了努力了。
这也是公司首次与银行合作。
下年度将与银行建立更,由于外地税务部门出于抓税源的目的,人为制造很多阻碍甚至刁难。
财务人员不懈努力,多方寻求突破口,加强与本地税务部门的沟通,最终获得本地税务部门的理解和支持,避免公司承担些不合理的税负。
在不违反财政税法规定的前提下,对企业所得税房产税个人所得税进行了税务筹划,合理地为公司降低税负。
同时每月按时进行纳税申报,最多的月份要在规定的时限内同时面对个税务局进行申报,但财务部统筹安排时间,财务人员内部协作配合,每月都按时完成税务申报工作,尽努力树立诚信纳税的形象。
存在的问题是项目部出于节约成本的良好出发点,没有取得相应的,致使账面利润高达几百万。
各项目财务人员平时都尽力收集,但杯水车薪。
本年度月份需要面对
