doc 档案馆建设项目绩效自评报告(18篇) ㊣ 精品文档 值得下载

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教师培训费因疫情影响未能达到绩效目标实现率为。


城乡义务教育营养改善计划补助资金项目绩效目标的实际实现情况项目年初将绩效目标细化量化为个绩效指标,截止年月日,已完成工作任务的绩效指标个资金使用率未达到,绩效目标实现率为。


营养改善计划学校食堂工勤人员工资补助经费项目绩效目标的实际实现情况项目年初将绩效目标细化量化为个绩效指标,截止年月日,已完成工作任务的绩效指标个,绩效目标实现率为。


校园保安经费项目绩效目标的实际实现情况项目年初将绩效目标细化量化为个绩效指标,截止年月日,已完成工作任务的绩效指标个,绩效目标实现率为。


主要经验及做法加大政策宣传力度,确保社会知晓率提升。


加强组织领导,建立健全机构体制。


全面落实资助政策,精准资助。


及时维护更新全国学生资助管理系统,确保信息真实准确有效。


加大督查力度,发现问题及时整改。


存在的问题及原因分析我校需进步做好学生资助政策的宣传,真正地做到家喻户晓,人不漏,让家长对学生是否在校享受了资助要做到心中有数规范资助档案管理,按目录存档备查,做到样不缺高度重视困难学生的思想教育,树立自尊自强自信自理的意识,教育他们树立正确的人生观价值观和世界观加强关爱教育和感恩教育,促发学生的学习动力。


在今后的工作中,要不断总结积累经验,强化工作措施,推动我校的学生资助工作健康发展,深入落实国家教育资助政策,为困难学生营造个健康快乐平等和谐的成长环境。


档案馆建设项目绩效自评报告范文篇部门职责及机构设臵情况主要职能市第人民医院集团是所已有百年历史的国家级甲等医院,是市医院急救医疗科研教学康复保健中心,设有市紧急救援中心和产前诊断中心,为南方医科大学附属医院南华大学附属医院和学院附属第医院,设有医学硕士研究生点。


医院现有总资产亿元,编制床位张,在职职工人,高级职称人员名,硕士研究生导师名,硕士人,博士人。


年门诊量万人次,出院病人万人次,居全省前列。


医院实行集团化管理,分设中心医院南院和北院儿童医院西院康复医院在建东院在建个医疗区。


主要职责是作为全市医疗业务技术服务中心,承担市内常见病多发病疑难病的诊治任务。


开展专科服务,急救指挥中心承担急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救。


接受下级医疗卫生机构的转诊,指导下级医疗卫生机构做好医疗康复预防保健等业务技术工作。


承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修,承担医学院校临床教学实习任务。


承担市政府市卫生局下达的其他医疗急救任务。


机构设臵情况市第人民医院是差额拨款的事业单位。


核定编制数名,其中差额编制名,自收自支名。


单位部门预算实有人员人,其中在职人员人,离休人员人,退休人员人,其他人员人。


部门整体支出管理及使用情况基本支出我单位严格按规定使用财政拨付资金,主要用于工资福利支出对个人家庭补助及其他商品和服务支出。


项目支出年我单位项目支出涵盖重大公共卫生专项其他公共卫生专项疾病应急救助中医药专项等多个方面,项目资金落实及时,专款专用,严格使用范围。


市级及其他财政性资金实施情况我单位年基建项目全部是自筹资金,无财政拨付资金。


资产管理情况我单位资产体系庞大,种类繁多,资产使用人也存在流动情况,对应的信息和数据量不断更新,导致资产管理难度相当大。


但我院领导直高度重视国有资产管理,始终坚持把资产管理纳入到科室绩效考核中,要求账实相符账账相符,固定资产存放落实到地点管理责任落实到人头,形成了管理目标清晰职责到位完善的资产管理体系,强化了国有资产管理工作。


切实提高了资产使用效益。


我单位于年引进了用友资产管理软件,向资产管理信息化迈出了坚实的步。


从资产购臵到财务入账登记,从资产验收领用到入库存放,从资产出库检查到后续使用跟踪,都采用每件实物卡片化条码化管理。


我院固定资产的采购,各级都比较重视,而且经过层层审批,责权分明。


固定资产的报废处臵,都严格按照事业单位国有资产管理有关规定,上报卫计委财政局国资处,待批复后,再进行处臵。


在资产实物的监督与盘查方面,我院每年年终都要组织成立资产清查工作小组,对资产实物进行详细的盘点工作,并作出资产清查分析报告。


部门整体支出绩效情况财政拨付资金对我单位人员待遇的提高医疗服务项目的顺利开展等方面有着重要意义,我单位也本着按制度规定办事的原则,不滥用资金,把资金落实到实处。


存在的主要问题有时职工申报项目资金时未及时和财务衔接,资金到位时不能具体落实到人。


部分部门对固定资产管理的认识不到位及资产管理纳入绩效考核制度落实不够完善。


改进措施和有关建议我单位应积极与财政对接,切实落实每笔项目资金。


在资产方面要完善资产管理制度。


构建完整的资产管理的制度体系,是做好资产管理工作的重点。


我们要从配套制度的制订入手,加强制度创新,逐步建立和完善的资产管理制度体系,以保障国有资产安全完整。


推进资产动态管理系统的建设。


在资产清查和信息统计工作的基础上,借助现代信息技术手段,全面及时掌握单位资产动态信息,对资产购臵调拨处臵进行全程动态管理。


应把资产管理纳入到科室月绩效考核科主任年度绩效考核进步落到实处,提高全体职工对资产管理必要性的认识。


档案馆建设项目绩效自评报告范文篇牢固树立安全第思想,根据各级文件指示精神,我校始终坚持安全工作月查月报制度,积极创建平安和谐校园,措施得力,成效显着。


现将我校校园安全工作开展情况作简要汇报如下建立安全工作领导责任制,层层落实责任,责任具体到人学校成立有安全工作领导小组,亓俊发校长为学校安全工作的第责任人,亓峰同志为安全工作常务副校长,各处室主任为具体安全管理人,各个方面及重点防范部位责任到人,班主任与学校班主任与学生及家长分别签订安全目标责任书,建立起了完善的安全工作责任制和管理系统。


建立健全了各项安全工作制度学校重新修订了安全工作制度,修订了学校安全会议制度‣学校安全检查制度‣学校卫生安全工作制度‣学校安全教育制度‣课间安全值班人员岗位职责‣和建筑物受损应急预案‣火灾应急预案‣疏散应急预案‣不法人员入侵校园预案‣学生伤病应急预案‣学生中毒应急预案‣等制度,除常规制度外,我校新制定了汶水学校消防安全逃生演练实施方案‣汶水学校预防甲型流感应急预案‣。


落实检查制度,认真进行排查,及时消除隐患全员值日人员每天进行师生到校情况校园安全情况的检查,发现情况及时处理。


各部门各处室人员,特别是责任人严格进行自查工作,学校安全领导小组对各责任区进行月检查。


学校强化传达保卫人员责任,坚持夜值班和双休日值班制度,确保校园财产安全。


档案馆建设项目绩效自评报告范文篇绩效自评情况年度我单位共有个级项目,为省政府发展研究经费专项。


年月,我单位按照省财政厅关于省直部门开展年度项目支出绩效自评的通知‣黔财绩„‟号要求,对省政府发展研究经费专项年度的执行情况和绩效目标完成情况开展绩效自评,自评得分为分,项目支出绩效目标整体完成情况较好。


档案馆建设项目绩效自评报告篇。


其他需要说明的问题财政信息化维护经费项目的政府性债务系统建设咨询委托业务设备购臵万元政府性债务系统建设咨询委托业务维护费万元经财政部门批准调整为红河州债务系统驻场运维服务经费万元年新增专项债券项目资金使用合规性核查工作委托业务费万元,同时更新了相应的绩效指标。


档案馆建设项目绩效自评报告范文篇部门单位概况部门单位职能职责青神县残疾人联合会是代表服务和管理残疾人的职能部门,主要职责包括以下几个方面,反映残疾人需求,代表残疾人的共同利益,维护残疾人权益,为残疾人服务。


教育残疾人遵守法律履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊自信自强自立,为社会主义建设贡献力量。


,宣传残疾人事业,沟通政府社会与残疾人之间的联系,动员社会理解尊重关心帮助残疾人。


教育就业职业培训扶贫文化体育科研用品供应福利社会服务无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人等参与社会生活。


制定和实施残疾人事业的政策法规和计划,对有关业务领域进行指导和管理。


中华人民共和国残疾人证‣。


,做好综合组织协调和服务工作。


,指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业,会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。


街道和村居基层残联残协的工作,管理和指导各类残疾人社会组织。


县政府交办的其他工作。


部门组织架构青神县残疾人联合会是级预算单位个,下属事业单位个。


县残联全额财政拨款編制人,现有在职人员人乡镇残联专干人临聘人,购买服务人,共计人。


当年部门单位重点工作任务概述,扶持农村贫困残疾人发展生产,继续做好残疾人扶贫,最大力度地关爱残疾学生,推动和发展残疾人事业是做实残疾人文化体育工作,丰富残疾人文体生活。


预算编制及执行情况预算编制情况收入预算情况。


年青神县残联收入预算总额为元,其中般公共预算拨款收入元,政府性基金预算拨款收入元。


支出预算情况。


相应安排预算支出元,其中般公共服务支出元,社会保障和就业支出元,医疗卫生与计划生育支出元,住房保障支出元,城乡社区支出元,其他支出元。


预算执行情况年,我单位预算收入元,其中年初预算元,调整减少预算元支出元,其中基本支出元,占比,项目支出元,占比。


具体如下,年初预算元,决算数元,预算执行率。


就业和扶贫经费,年初预算元,调整预算数元,决算数元,预算执行率。


,年初预算元,决算数元,预算执行率。


,年初预算元,决算数元,预算执行率。


,年初预算元,决算数元,预算执行率。


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