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个人审计工作总结模版

政管理中存在的制度盲区和薄弱环节,揭示影响财政资金效益的突出问题,并对存在问题的原因进行深入剖析,从体制机制层面提出切实可行的建议,所提意见和建议得到了区政府和相关部门的高度重视,区财政局区地税局专题研究,进步建立健全了内控制度。在区第十届人大常委会第四次会议上,区审计局受区政府委托所作的区年度财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告,得到了区人大常委会的充分肯定和高度赞扬。全文完年月日未然,对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理,内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工作中要依照依法审计围绕中心突出重点不断创新的工作方针,不断改进工作方法,提高内部审计工作质量,争取更好成绩。篇三年个人审计工作总结范文年是十二五规划的第二年,我局在区委区政府及上级业务主管部门的正确领导下,坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指针,紧紧围绕区委区政府工作中心及上级业务主管部门的工作部署,以科学发展观为统揽,以服务三路三园三片建设为重点,以维护国家经济利益维护民生推动改革促进发展为根本目标,以全面推进财政审计大格局为抓手,充分发挥审计的免疫系统功能,全力服务于我区经济社会科学发展。进步深刻认识和理解国家审计的核心与本质,更加关注经济社会运行中的突出矛盾与风险,更加注重对体制机制制度性问题的揭示与分析,继续加大对重大违法违规问题和经济犯罪案件的揭露与查处,不断改进方式方法,不断提升审计质量和水平,加强审计资源整合,增进组织实施的整体协作,充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的免疫系统功能。为构建社会主义和谐社会和推动经济建设做出了定的贡献。现将年来的工作情分有序协调高效的审计组织体系,保证重点审计工作任务的顺利完成。通过加强审计项目计划管理细化目标任务落实工作责任明确完成时限严格质量要求适时督促检查,并严格执行审计项目进度报告制度,审计组长负责制等方法,多措并举,促进了审计工作效率的全面提高,确保了年度审计项目实施按计划有序推进。二突出重点,注重审计监督的深度和力度,服务经济社会发展大局突出关注经济社会发展中的突出矛盾和潜在风险,全力配合市审计局搞好社保资金审计。根据审计署和省审计厅的统部署,举全局之力,配合市审计局审计组,自年月日至月日,对我区社会保险基金社会救助资金和社会福利资金等社会保障资金进行审计。针对审计发现的问题,积极向区委政府提出整改建议,区政府组织相关部门认真研究,科学制定整改方案,落实整改措施。突出关注财政体制机制制度等层面的问题,深化预算执行审计。牢固树立财政审计体化的新理念,坚持以推进公共财政体系的健全和完善维护财政安全为目标,深化财政预算执行审计。项目实施中注意审计对象的选择,审计重点的把握,审计内容的全覆盖。审计涉及区财政局区地税局区环保局区卫生和食品药品等个部门。通过审计,查处违规资金万元,纠正管理不规况总结如下我局按照全面审计,突出重点的要求,在预算执行审计上求深,在领导干部经济责任审计上求真,在政府投资审计上求精,在民生保障资金审计上求严,在审计质量管理上求细,在落实审计整改上求实,扎实工作,严把质量。全年预计共完成审计项目个,政府投资评审项目项。审计查处违规资金万元纠正管理不规范金额万元上交罚没收入万元,催缴财政资金万元。政府投资评审金额万元,评审节省政府投资万元。围绕中心,注重科学实施审计,确保年度审计项目有序推进今年以来,我局牢固树立并自觉践行科学发展的理念,紧紧围绕区委区政府工作中心和国家省厅市局的各项部署和要求,服从服务于经济社会发展大局,树立全局盘棋思想,优先安排国家省市统组织的重大审计项目的实施,打破原有业务科室职责分工界限,有效整合审计资源,有序推进审计项目,制定下发了区审计局年度审计项目计划区审计局年度工作目标考核实施试行办法,将预算执行审计乡镇财政决算审计政府投资项目审计经济责任审计行政事业单位财政财务收支审计专项资金审计审计调查等项目进行统分配,做到每个科室都有不同行业的审计项目,形成员试行委派制,并采用按统管理,分级负责的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督财务分析及财务报告和各分子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。强力整顿财经秩序根据市局公司财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累更多的财富的工作思路,以摸清家底揭示隐患促进规范推动发展为指导思想,严格按照市局公司的自查要求,认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对帐外帐小金库和虚列乱列成本费用收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照边整边改的原则,将查出来的问题根据时间性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。加强资金管理的作用为了规范集团经济运行秩序,加强各分子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。集团公司从年月份起将集团公司资金管理中心纳入市局公司结算中心统了内部审计工作。在内部审计工作中,重点注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时,注意审计项目的立项,审前调查,制定实施方案,印发审计通知书,实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范围审计内容审计目标进行,审计工作符合审计法律法规和相关的审计准则。严把审计报告关。对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写,注意与审计事项有关的事实,包括被审计单位的财政财务收支真实合法效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚,审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。严把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清楚,数字确凿,定性准确,适用法律法规规章正确具体有效,处理处罚意见适当。严把审计评价及建议关。审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见,审计评价是否符合被审计单位及被审计人员的实际,关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉,特别是对领导干部任期经济责任审计评价要更加谨慎。我们在工作中特别注意提出切实可行的审计建议,避免大而化之,方便被审计单位采纳整改。通过上述系列做法,我局的内部审计工作得到了有效的开展,取得了良好的监督效果,杜塞漏洞,防患管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利及时进入市局公司结算中心,按照市局公司结算中心要求,对各分子公司的年度和月度资金收支预算。篇二年个人审计工作总结范文我局内部审计工作在省局的指导下,在局党组的直接领导下,积极贯彻党的大及届四中全会精神,认真学习和执行审计署关于内部审计工作规定和内部审计准则规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,维护法纪,促进管理的宗旨,积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用,实现内部审计为单位目标而服务的思想理念,严格执行会计制度,建立健全岗位责任制和内部检查制度,确定了法定代表人离任与工程竣工决算项目两项必审,全面加强领导人任期内经济责任审计坚持有离必审和先审后离等经济责任审计方针。通过经济责任审计,不仅达到了客观评价县区分局把手的工作业绩,确保国有资产和资金不流失,也为局党组考核和任用干部提供了参考依据。重视专项审计和审计调查,加强大宗资产采购比价审计加强内控制度评审,取得了较好成绩。按照年初制定的工作目标,在年度带领内审工作组,利用两个多月的时间对本系统县区分局局机关培训中心农场等个单位进务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成年的各项工作任务,我部就财务审计方面的工作作出总结如下年财务审计工作的简要回顾财务方面的工作增强财务服务意识年,我们如既往地按科学严格规范透明效益的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的项重要工作。为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局公司的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实准确完整强化财务的预测分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的及时的数据与技术支持。预算管理得到稳步推进是细化预算内容。根据各分子公司年及年明细账详细分析了收入成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分子公司的年全面预算奠定基础二是提高预算透明度。预算方案根据各分子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分子公司,使各单位对本公司的预算有个全面的了解,增强了预算的透明度三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。年以来,预算的总体执行情况良好,各分子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好年全面预算工作积累了经验。充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理了物流公司运输公司的税收减免缓工作,并由此取得了市国家税务局准予物流公司运输公司减免年度企业所得税合计万元营业

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