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内部审计工作总结报告模板

证,提出了合理化的建议,写出了全面详细的设计报告,为领导决策提供了参考依据。配合完成了年终班子及中层个人考核工作干部竞聘的监督工作人员招聘录用工作职称评审监督工作学校新生的录取工作各种考试的监督工作各项评先树优的考评活动。通过以上工作的参与,规范了办事程序,避免了不正之风。根据党风廉政建设责任书,注重职业道德教育,不断强化廉政意识,坚持审计业务公开透明,发扬和保持了审计人员的良好形象。强化审计业务,提高综合工作中增加管理审计,效益审计的项目,使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求。二,以科学发展观为指导,创新内审工作在新的形势面前,审计工作要适应科学发展观的要求,也必须要转型和创新。本年度中对我校的基建工程项目综合教学楼,实验楼进行了全过程跟踪审计。用招投标的方式确定了中介机构与中介机构签订了委托合同对内审人员进行了项目分工。在施工阶段的跟踪审计中,我们加大了全过程跟踪审计的力度,参与了合同的咨询主要材料的比价采购审计工程进度款的审核隐蔽工程的验收已完工程量的签证验收工程变更的确认等重要环节。通过基建工程跟踪审计,将工程项目造价控制由事后向事中,事前延伸,做到了关口前移,同时为工程决算积累了原被审计单位及被审计人员的审计意见,审计评价是否符合被审计单位及被审计人员的实际,关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉,特别是对领导干部任期经济责任审计评价要更加谨慎。我们在工作中特别注意提出切实可行的审计建议,避免大而化之,方便被审计单位采纳整改。通过上述系列做法,我局的内部审计工作得到了有效的开展,取得了良好的监督效果,杜塞漏洞,防患未然,对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理,内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工作中要依照依法审计围绕中心突出重点不断创新的工作方针,不断改进工作方法,提高内部审计工作质量,争取更好成绩。内部审计工作总结范文我校审计工作在校党委严格执行会计制度,建立健全岗位责任制和内部检查制度,确定了法定代表人离任与工程竣工决算项目两项必审,全面加强领导人任期内经济责任审计坚持有离必审和先审后离等经济责任审计方针,通过经济责任审计,不仅达到了客观评价县区分局把手的工作业绩,确保国有资产和资金不流失,也为局党组考核和任用干部提供了参考依据。重视专项审计和审计调查,加强大宗资产采购比价审计加强内控制度评审,取得了较好成绩。按照年初制定的工作目标,在带领内审工作组,利用两个多月的时间对本系统县区分局局机关培训中心农场等单位进行了内部审计工作。在内部审计工作中,重点注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时,注意审计项化内部审计宣传。为进步优化内部审计工作环境,市内审协会注重加强协会秘书处工作,努力抓好学习和自身建设,并利用各种媒体,采取多种形式,强化内部审计宣传工作,推动内审工作发展。并在内审单位自愿的基础上征订了年中国内部审计份。三工作计划是在上半年召开全体会员代表大会,大会将总结年合肥市内审协会成立以来的工作,规划下个年的工作,选举产生新的协会领导班子,并产生新届理事会常务理事会。二是加强与内部审计单位的联系和工作交流,分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会,进步拓展内审人员的工作思路,促进内审工作的转型。组织次向其他省市先进内审单位的学习交流活动。三是继续抓好内审人员后续教育培训工发展,市内审协会组织推荐了年至年全市内部审计先进单位和先进工作者,参加全省内部审计工作先进评选活动。合肥百大集团审计部等个单位荣获全省内部审计先进单位,合肥市建设投资控股集团有限公司法律审计部朱晓娟等位同志荣获全省内部审计先进工作者。在纪念改革开放周年暨审计机关成立周年全市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动中,合肥市卫生局计划财务审计处等个单位荣获全市内部审计先进集体,合肥市公安局审计处任建等位同志荣获全市内部审计先进工作者。四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作。通过培训考试和资格认证,合肥市已有多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。按照安徽省内部审业务技能,建立健全内部审计制度,促进全市内审工作的规范化制度化科学化和职业化水平起到了积极的作用。第二,继续做好考试的宣传报名工作。是国际内部审计专家的标志,是提高内审人员素质的条重要途径。市内审协会为组织宣传报名工作投入了很大精力,年共组织了人参加考试。二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进步推动内部审计工作发展,合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的年以来全省优秀内部审计项目的评选,以及年风险导向审计在审计风险管理中的应用和内部审计质量控制与管理两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的固集团锦邦等个公司的合同份,合同进展报告份。合肥市建设投资控股集团有限公司严格按照集团公司合同管理暂行办法规范合同的订立审查,从维护公司利益角度出发,修改不合法不合规之处,避免潜在风险,全年共审查合同余份,较好地履行了风险控制职能。二突出服务理念,努力推进内审协会建设合肥市内审协会在市审计局的领导下,在各内审协会会员单位和理事的共同参与下,在市审计局机关各部门的大力支持和配合下,认真履行章程赋予的义务,全面实施协会年初制定的工作方针和计划,突出重点,讲求实效,充分发挥好桥梁纽带作用,切实履行好管理协调服务交流职责。年来,市内审协会以服务为理念,主要做了以下工作。是推进内部审计王墩社居委大杨村十张村谢岗村岗西村水库村计个村居年月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属个单位年财务收支进行了全面审计,审计面为,通过审计,发现问题个,提出审计意见条,所审项目均下发了审计意见书,并进行跟踪落实。四是大力开展经济责任审计。据统计,全市内审机构已对个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计,强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识自我约束意识,促进了党风廉政建设。如市邮政局年以财务收支审计为基础经济责任审计为重点,实施了对蜀山区局局长包河区局局长的任中经济责任审计,努力做到三个结合,即经济责任审计与财务收支机构已审计建设项目个。合肥电信分公司审计部年继续严把审计质量关,严格按照省公司的要求,对具备条件的工程项目做到审计,截止到月底统计,共审计认定通信工程项目项,工程送审总金额万元,审减万元。建筑安装工程项,送审金额万元,审减万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程个,送审金额万元,审减额万元,审减率合肥市建设投资控股集团有限公司接审项目个,涉及工程项,送审金额万元,部分已审定项目的核减率达合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计项,送审金额万元,审减额审计机构利用对本单位本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,年共开展了项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险,提出了加强管理的条意见,并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进步规范建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定合公通号文件,强化了内部建设项目的资金竣工决算的审计监督和管理,提高了建设项目资金效益,发挥了制度保障内部审计工作总结模板大全分享人熊胜静内部审计工作总结范文我市的内部审计工作在市委市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展促进管理促进提高效益,强化内审计工作能力。年中所有人员参加了会计和审计继续教育培训和考试,并取得了优异成绩,为实现审计工作的转型奠定了基础。四,工作体会和努力方向经过实践体会到领导的重视和支持是搞好内审工作的关键。在认真做好常规工作的同时,对内审工作的重要事项,都及时给领导汇报,以取得领导对内审工作的重视和支持。另外,内审工作要树立服务意识,要在监督中体现服务,在服务中反馈监督。总结年的工作,成绩是主要的,同时也存在些不足之处,如审计业务开展的不够全面,审计力度需进步加强。在今后的工作中,我们将理清思路,求真务实,使内部审计工作再创新业绩。内部审计工作总结范文模板大全全文完始资料,以便取得更佳的经济效益。三,审计工作开展情况参与招投标项目,物资采购验收项目,维修工程验收签证项目余项监督签订经济合同余份涉及资金近万元。通过以上工作,充分发挥了内审工作服务与监督的职能,使我校的内审工作在维护财经纪律,完善内部管理,提高经济效益等方面发挥了重要作用。基建维修工程项目审计,全年共开展基建维修项目项,其中委托审计项,自审项目项。全年审计资金总额。万元,定案资金总额。万元,审减额。万元。年中,在自己的工作岗位上尽职尽责,用我们的辛勤工作为学校节约了大量资金。科研工作是高校发展的项重要工作,我们集中力量加强了对科研专项资金的审查行政的正确领导下,紧紧围绕学校中心工作,认真履行职责,积极开展了各项审计业务,现将年的工作情况总结汇报如下,加强学习,更新审计观念学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服务职能,充分发挥内审的职能作用,就要不断的加强学习,更新审计观念。今年初,省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部审计工作全面转型,促进我省教育事业又好又快发展的文件,通过学习使我们认识到教育内部审计工作全面转型是教育改革

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