1、01项下。20PC年决算实际支出6677851元,全部在****801项下。****801项下决算支出比预算增加1154551元主要和****年、****年带薪休假成为收入增长主要原因。收入支出与预算对比分析(1)预、决算差异情况,可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。20PC年预算安排收入552325元,全部包括工资调整及****、20PC年带薪休假补。
2、门决算等财务工作开展情况本部门(单位)财务管理、决算组其中财政拨款结余1924678元,其他资金结余134065元,无项目经费结余。(2)分单位结余结转情况。(3)结余结转规模较大的原因分析。三、资产负债情况分析年末部门(单位)资产、负债基本情况,与上年度对比情(2)会议费支出情况可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。20PC年决算无会议费用支出,与*。
3、制5个行政,1个工勤编。机构人员当年变动情况及原因20PC年,新增人员0名,与上年一致。(二)当年取得的主要事业成效概述部门(单位)工作开展情况及主要事业成效。1、积极向上争取非---------------------------------发表于****-02-17一、部门(单位)情况(一)基本情况主要职能工商联市政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,引导会员积极参加国家经济建设,。
4、收入支出功能科目和具体单位。收入支出结构分析(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼****801项下。20PC年决算实际收入574635元,分别为****801项下574635元。****801项下决算收入比预算增加22305元主要为工资调整,人员工资相应增加3万元今年发放****年、**454774,比上年增加119855元。20PC年工资调整和****年。
5、分析(可用饼图、柱图或折线图),重点说明主要资产、负债基本情况、变动出情况。(4)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。当年预算执行中存在问题、原因及改进措施(三)年末结转和结余情况(1)分资金来源、资金性质结余结转情况,特别是项目经费结余情况。20PC年末,结余1938043用为0,与预算安排和上年决算数一致公务接待费20588元,与预算安排和上年决算数增加1257元,主要对企业进。
6、**年支出情况一致、与20PC年预算安排一致。(3)其他对部门(单位)影响较大的。重点经济分类支出执行情况(1)三公经费支出情况可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。20PC年三公经费合计49882元,与预算安排和上年决算数增加8250元。其中,因公出国境工资调整今年发放****年、****年带薪休假补贴3万元(2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体。
7、。(二)收入支出执行情况当年收入支出基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。20PC年本年收入574635元,上年收经济优惠政策条件2、招商引资落实12个4S店入驻二连浩特市3、20PC年对非公有制企业党支部主要领导进行了培训二、收入支出预算执行情况分析(一)收入支出预算安排情况包括部门(单位)收入、支出年初预算安排情况社会主义市场经济。
8、体制逐步完善,促进社会全面发展为会员提供信息、科技、管理、法律、融资等服务。开展工商专业培训,帮助非公经济该进经济管理,提高生产技术和产品质量。机构人员情况。20PC年底,实有人员5人,其中4人度部门决算分析报告----------------------------------------------------------------------------------------。
9、理及报表设计的意见建议。(全文完)、编报、审核情况。按照行政单位会计制度,做好本单位财务管理工作。从20PC年1月3日后,与财政国库科核对全年财政收入的类款项对账工作完成后,及时进行20PC年决算编制,目前决算报表自查审核已通过全审,下一步与资,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。(一)资产负债结构情况对资产负债具体构成进行分析,可从占比、上下年变动等方面进行。
10、行座谈公务用车维护费29294元,与预算安排和上年决算数增加9507元,其主要原因对企业进行追踪式调图)。20PC年决算实际收入6677851元,全部为****801项下6677851元。20PC年决算实际支出574635元,全部为****801项下574635元。(2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)*年带薪休假补贴3万元20PC年预算安排支出552325元,全部在****8。
11、、****年带薪休假成为收入增长主要原因。20PC年本年支出6677851元,上年支出454774,比上年增加213051元。20PC年工资调与上年对比情况及增减变动原因,年度执行中调整情况,调整原因说明。20PC年预算安排收入552325元、支出552325元,年度中间未对预算进行调整。20PC年财政拨款支出552325元,比去年增加59947元,其财政拨款开支人数,1人为零时工。编。
12、---------科和主管业务科室联系,对决算报表进行审核,完成决算全部工作。本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。****年决算批复下达后,按照规定时间在部门网站上及时公开。对部门(单位)决算况及原因。(二)资产负债对比分析计算资产负债率,可进行连续年度的对比,分析部门资产负债管理中存在的问题,加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。四、本年度部。
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