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县政府全年审计项目工作计划

设情况进行跟踪审计和审计调查。重点对资金使用项目管理工程质量及校舍排查鉴定等情况进行审计和审计调查。审计和审计调查结果分别于月日和及时完成领导临时交办的各类事项,为促进和谐建设服务。十四按照上级审计部门要求,选派骨干力量参加省市统组织的社会保障资金大型灌区续建配套和节水改造工程小型农田水利重点县建设专项资金等审计及专项审计调查及时完成上级审计部门授权的其他审计项目。全文入是否按规定收取,支出有无挤占挪用滥发乱支现象,其他收入来源是否合法,会计核算是否规范等。审计结果于月底前报市审计局和县政府。十二全县交通系统专项资金审计。以摸清交通系统专项资金管理使用总体情况,对年至年度县交通系统的运管费养路费返还资专项治理情况审计调查。在市审计局的统组织下,继续对中央扩内需保增长新增投资项目省扩内需重点建设项目调控资金中小学校舍安全工程农村住房和危房改造等有关项目资金开展审计和审计调查。对涉及上述项目依据审计署关于进步加强工程建设项目审计工作的意见省委办公交管用情况专项审计调查。以促进住宅专项维修资金基金政策落实,保证资金基金的安全和合理使用,维护房屋产权人和使用人的合法权益为目标,对全县年至年的住宅专项维修资金基金的收管用效情况进行专项审计调查。通过调查,全面掌握我市住宅专项维修资金规审计结果月底前报市审计局和县政府。二民生资金项目审计四保障性住房跟踪审计。以促进国家各项保障性住房政策的有效落实和工作统目标任务的全面完成为目标,按照上级审计部门统部署和要求,对十二五期间我县城镇保障性住房建设目标任务完成情况进行跟突出问题,从完善税收征管制度健全征管机制角度,提出改进意见。审计结果于月底前上报市审计局,审计结果纳入本级财政预算执行审计两个报告。三乡镇财政决算审计。以维护财经秩序促进乡镇政府依法行政提高财政资金管理水平和使用效益为目标,对镇乡人民政府财等部门年度预算执行情况进行审计,全面掌握年度部门预算执行和收支余总体情况,以及其它违规违法问题。审计结果纳入本级财政预算执行审计两个报告。二地税系统审计。以完善征管制度提高征管质量为目标,在市审计局的统组织下,对县地税部门完善国家治理和保障国家经济社会健康运行中的免疫系统功能作用。对财政部门预算执行审计,重点关注财政政策贯彻执行预算编制和执行非税收入收缴管理部门预算管理国库集中支付制度落实国有资本经营预算管理政府性基金预算管理转移支付资金管理分配专项资金管理及绩效贡献。根据上级部门的统部署,结合我县实际,特制订年度县审计调查项目计划。财政收支审计本级财政预算执行情况审计。紧紧围绕科学发展和加快转变经济发展方式,坚持把握总体揭露问题规范管理推动改革提高绩效维护安全的总体思路,按照县政府全年审计项目计划县乡交通设施奖励资金以及农村公路养护资金等专项资金进行审计,反映管理使用中存在的问题,促进各项专项资金的规范管理及使用。审计结果于月底前报市审计局和县政府。六党政领导和上级审计部门交办审计事项十三按照县委县政府要求,完成审计部门牵头或配合的任务使用效益。年月上旬开始,审计结果月上旬报市审计局和县政府。十全县行业协会收支管理审计。以摸清行业协会发展情况,反映管理中存在的问题,促进行业协会健康和规范发展为目标,对全县行业协会收支管理情况进行审计。通过审计,揭露和查处行业协会的会费入本级预算执行审计两个报告年内,完成对环保局文广新局县府办等单位主要负责人的离任经济责任审计完成对国土资源局水务局畜牧兽医局进行任中经济责任审计按照县委安排,随时完成对主要负责人的任期经济责任审计。五专项审计和审计调查十体育彩票公益金月日前报市审计局和县政府。八县属重点建设工程项目审计和审计调查。围绕我县重点工程,按照年县政府投资建设项目审计计划文件确定的城区道路廉租住房运河大桥信河路东段等县属重点建设工程项目进行跟踪审计和竣工决算审计。通过审计,提出加强和改进省政府办公厅关于印发省工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案的通知省审计厅关于在建设项目审计中贯彻落实工程建设领域突出问题专项治理工作的指导意见等,重点围绕工程建设审批招标投标土地出让质量安全管理等关键环节开展审计。审计结果月底前上报市审计模,揭示在征集管理和使用过程中存在的突出问题,加强综合分析,提出改进意见和建议,保证住宅专项维修资金的及时交存合理使用和保值增值,保障资金真正取之于民用之于民,切实维护好广大人民群众的切身利益。审计结果月底前报市审计局和县政府。六工程建设领域突出问审计。通过审计,揭示保障性住房建设和分配管理中存在的突出问题并分析原因,促进保障性住房的公平分配和规范管理,推动住房保障制度的发展与完善。年下半年开始,审计结果年月底前报市审计局和县政府。三政府投资审计五全县住宅专项维修资金基决算进行审计。重点检查揭露擅自减免缓先征后返税费政策等问题,以及隐瞒截留漏征少征各项预算收入,采用技术手段违规虚增收入问题,以及违规分配使用预算资金和转移支付资金,挤占挪用专项资金,决策失误造成损失浪费国有资产流失以及资金使用效益不高等问题,促进乡镇规范管理年度税收征管情况进行审计。同时,选择部分房地产开发企业和重点税种进行审计,重点关注国家税收政策执行情况地税部门征管职责履行情况对代扣代缴和委托代征单位的监管情况以及上年度审计报告和审计决定落实情况,着力揭示和反映地税部门在贯彻执行国家税收政策,履行征管职责方面存在专户资金管理往年审计报告和审计决定落实整改情况等。通过审计,全面系统地揭示预算编制预算分配预算执行专项资金管理使用等方面存在的突出问题,推动健全完善统完整的预算体系,促进严格预算约束,规范财政管理。同时,结合经济责任审计,对县住建局物价局信访局县科十二五审计工作发展规划和构建财政审计大格局的要求,全面掌握年度县级财政预算和部门预算执行整体情况,客观评价执行结果及成效,着力揭示预算编制预算分配财政改革和资金使用等方面存在的突出问题,从体制机制制度层面分析原因,提出改进建议,以充分发挥审计在年是十二五规划承上启下的重要年。全县审计工作要紧紧围绕县委县政府中心工作,牢固树立科学审计理念,不断强化审计保障国家经济社会运行的免疫系统功能。坚持审计创新,加快审计转型,实行科学管理,提高审计质量,为促进全县经济社会科学发展做出

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