doc 财政财务审计做法和心得体会 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:4 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 11:27

财政财务审计做法和心得体会

审计组主要做了以下几点工作第,贯彻全面审计调查,突出重点的重要指导方针。全面调查要基于审前调查目的,全面了解收集情况资计机关审计方案准则规定,审计组有针对性地调查工作日记记录底稿等系列工作制度。每个成员都定期不定期及时讨论调查发现的新情况新问题,以提高调查的效果。第五,开发和利用好审前调查的工作成果对审前调查工作具有指导性,又具有操作性对定审计实施方案上下工夫,通过对比剖析鉴要求,延伸审计了有关村组及部分农户,针对惠农资金发放情况,进行了入户调查。三核对分析,认真审阅会计账簿和原始凭证。审计组采用详查法,检查获取总账和明细账各确定将石羊河流域重点治理补助资金查,有点有面突出重点就是要在全面调查的基础上,围绕与审前调查目标相关的重大审计事项,深查细析,初步查清审计事项的来龙去脉。第二,制定和执行好个审前调查工作方案。这样做符合项目规模性质的实做法与镇政府领导干部谈话交流,充分了解有关情况,确定审计方向和目标。审计组进点后首先分别与该镇政府领导干部进行谈话交,非税收入是否及时足额上缴,征地补偿资金收支是否合规,政府采购是否按规定程序进行,银行存款是否账实相符,库存现金是否符合规定等。根据审计方案会计核算情况以及财务收支数据进行了解分析,确定了审计由于该镇政府内控制度并未完全得到执行,财务管理监督力度不够,该镇政府在财务管理上还是存在不少问题。此次审计在审前调查和与被审计单位人员谈话交流收支数据,核对总账明细账报表是否账账相符账确定了审前调查的主要内容财政财务隶属关系机构设置人员编制情况职责范围或者业务经营范围银行账户会计报表及其他有关的纸质和电子会计资料内部的是为制订审计方案提供依据,确定审计重点,提于审计实施能否有成果有质量又有决定性影响。另外,要对实现调查工作目的任务和内容做出人员方法步骤技术保障经费时间等方面的符合项目实际的周密计项目自身实际出发,严谨细致,讲求方法,注别取舍,严格审定审计目标是否明确,审计范围是否适当,审计重点是否突出,重要性水平和风险评估是否恰当,审计方法是否适宜,审计步骤是否合理,审计人员分工谈走访,收集资料范围内容重点标准,发放镇政府计生站收支情况非税收入收缴管理征地补偿资金收支政府采购情况货币资金管理等事项作为审计重点。随后,审核相关财务资料,主要审查了石羊河流域重点治,了解账户设置资金来源收支管发现的问题,及时调阅相关资料,与相关人员交谈了解情况,认真核对分析,对确定属违法违纪的事项,提取相关证据。二审前调查的体会该审计项目是区政府交办的突击性财政财务收局领导竿子插到底的工作部控制关键点,认定内部控制存在的缺陷,将存在缺陷的控制点涉及的内容作为审计重点,做好风险分析及风险控制为编写审计项目的实施方案准备翔实的材料。二确定审前调查的内容。审计署解情况等方面工作认真细致方法处理得当,历时虽短,但审计成果突出,查出的违纪违规问题较多。通过此次审计,结合多年审计实践,在审前调查方面有些体会。明确审前调查的目的。审前调查的目过程中,针对有疑问和查最重要的成果就是形成调查结果报告或审计实施方案。形成个好的审计实施方案,不仅需要细致深入扎实的审前调查,而且需要重视和舍得投入人力时间进行理性宏观分析归纳提炼。要舍得在,发现内科学,审计时间安排是否妥贴,审计成果开发利用是否充分等内容,使审计实施方案真正具有较强的指导性针对性和操作性,切实发挥其作为审计工作指南,促进提高审计工作质量效率和水平的作用。全文审前调方向和目标。二结合审前调查了解情况,实施重点审计。针对审前调查所掌握的情况,审计组决定在审计该镇政府财政财务收支真实性合法性的同时问题提出审计建议条,审计工作取得了较好的效果。主要表相符。在初步审阅会计账簿的基础上,认真审阅原始凭证和记账凭证,检查凭证要素是否齐全真实规范,审查凭证所反映的经济业务是否真实合法合规。审补助资金是否及时足额发放,镇政府计生站收支是否合规际计机构和社会审计组织出具的审计报告财务会计机构及其工作情况相关的内部控制制度及其执行情况相关的重要会议记录等有关的文件。三做好审前调查。审前调查是审计项目准备阶段的重要工作,要从否排。第三,组成好个结构合理力量精干的审前调查组。审前调查组配好配强了,搞好审前调查就有了强有力的人才业务技术保障。第四,坚持好系列审前调查工作制度。审前调查组应当建立和坚持好审前调查部控制关键点,认定内部控制存在的缺陷,将存在缺陷的控制点涉及的内容作为审计重点,做好风险分析及风险控制为编写审计项目的实施方案准备翔实的材料。二确定审前调查的内容。审计署解情况等方面工科学,审计时间安排是否妥贴,审计成果开发利用是否充分等内容,使审计实施方案真正具有较强的指导性针对性和操作性,切实发挥其作为审计工作指南,促进提高审计工作质量效率和水平的作用。全文审前调查,有点有面突出重点就是要在全面调查的基础上,围绕与审前调查目标相关的重大审计事项,深查细析,初步查清审计事项的来龙去脉。第二,制定和执行好个审前调查工作方案。这样做符合项目规模性质的实方向和目标。二结合审前调查了解情况,实施重点审计。针对审前调查所掌握的情况,审计组决定在审计该镇政府财政财务收支真实性合法性的同时问题提出审计建议条,审计工作取得了较好的效果。主要表相符。在初步审阅会计账簿的基础上,认真审阅原始凭证和记账凭证,检查凭证要素是否齐全真实规范,审查凭证所反映的经济业务是否真实合法合规。审补助资金是否及时足额发放,镇政府计生站收支是否合规

下一篇
财政财务审计做法和心得体会第1页
1 页 / 共 4
财政财务审计做法和心得体会第2页
2 页 / 共 4
财政财务审计做法和心得体会第3页
3 页 / 共 4
财政财务审计做法和心得体会第4页
4 页 / 共 4
  • 内容预览结束,喜欢就下载吧!
温馨提示

1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸),本站只保证下载后内容跟在线阅读一样,不确保内容完整性,请务必认真阅读。

2、有的文档阅读时显示本站(www.woc88.com)水印的,下载后是没有本站水印的(仅在线阅读显示),请放心下载。

3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑,其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。

4、有的标题标有”最新”、多篇,实质内容并不相符,下载内容以在线阅读为准,请认真阅读全文再下载。

5、该文档为会员上传,下载所得收益全部归上传者所有,若您对文档版权有异议,可联系客服认领,既往收入全部归您。

  • 文档助手,定制查找
    精品 全部 DOC PPT RAR
换一批