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县审计工作二十年来的回顾

审计业务和管理规范,在审计项目计划审计工作基本程序审计定性处理审计移交审计行政复议审计执法及跟踪检查审计移交审计信息审计工作考核奖励审计责任追究审计廉政等制度办法。同时,加强了跟踪审计,检查审计决定的落实和审回顾第页组成部分,必须围绕各级党政中心工作,针对经济运行中的突出问题开展审计和审计调查,发出警示信号,在帮助党政领导及时解决问题方面提出对策建议,才能确立审计机关的审计监督地位。在审计工作中,我们注重发现和反映各项改革和政策实施中的新情况新问题,严肃查处严重违法违纪问题,从改进和完善政策法规制度的角度提出建议,为党政领导部门单位科学决策,解决问题提供了可靠依据和参考意见,审计的作用日益显著。二是坚持全面审用。年来,我局多次组织开展了对农水资金扶贫资金农业综合开发资金养老保险基金救灾及社会捐赠资金教育经费金融外资等社会关注的专项资金进行审计,针对审计中发现的问题,及时做出了处理,并提出改进意见和纠正措施,得到被审计单位的认同,促使有限的资金发挥应有的效益。㈣加强固定资产投资审计,提高建设资金使用效益。最初的基本建设投资审计只是开展了项目总预算的执行情况和项目竣工决算的真实合法情况的审计监督。县审计工作二十年来的回顾告,得到了政府领导和人大代表的肯定。通过连续审计,在县委和政府的重视和支持下,审计查出的问题和整改意见得到了认真执行,增强了各部门单位的法纪观念和依法理财意识,特别是通过对掌管财政资金分配权的财政税务国库等部门的审计,使预算分配秩序明显好转,预算分配和管理行为逐步规范。㈡经济责任审计稳步发展,促进了干部管理监督工作。年月中办国办两年暂行规定下发后,县委政府高度重视,成立了县经济责任审计工作联响,审计成果逐步进入各级党政领导决策层,审计质量和水平有了显著的提高,审计工作得到了各级党政领导和社会各界的好评,也开创了新的局面。二审计成果。县审计局自成立以来,共完成审计项目个,查处违纪违规金额万元,应上缴财政万元,已上缴财政万元,涉嫌犯罪移交司法机关处理件,违纪移交纪检监察机关处理件,移送其它部门处理件,向社会公告审计结果次,给各级上报,以年审计法颁布实施为标志,前后经历了两个发展阶段。第阶段是年以前,是初创和摸索阶段。年月县审计局成立,编制人,实有人。当时方面抓组建,另方面在积极开展审计试点的基础上,围绕各个时期经济工作中心,在不同领域摸索审计工作经常化制度化的路子,主要开展了行政事业单位水利林业商业物资等行业的审计,审计工作得到了社会各界的认可和理解,初步打开了审计工作局面县审计工作二十年来的回顾县审计工作二十年来的回顾审计是国民经济运行的卫士,是领导决策和民众的眼睛。我国的审计监督制度,是在改革开放的大潮中诞生的。根据我国宪法性,加大对各种弄虚作假行为和重大违法问题的查处力度。评价企业资产质量情况可持续发展能力及企业领导人员任期经济责任履行情况,揭露重大决策失误给企业造成的损失六大力推进先进的审计技术方法的运用,提高审计效率。随着信息技术的迅猛发展,计算机技术在各行各业的运用越来越广泛。加快审计信息化建设,有利于促进提高审计工作的质量和水平,有利于规范审计行为,降低审计成本,提高审计效率,充分发挥审计监督的职能作用。近几年来面达到。二围绕政府中心工作和社会热点,加强对教育卫生社会保障等社会公共支出审计,在加强资金使用合规性审计的基础上,加大效益性审计力度。保证资金审计覆盖率达到当年财政支出安排的以上,确保重点资金审计的连续性。三按照积极稳妥量力而行提高质量防范风险的方针,加强领导干部任期经济责任审计。党政机关领导干部任期经济责任审计,突出任期财政财务收支及财经法纪执行的规范性,重大经济,重点审查资金规模与结构的合理性及使用的效益性,促进乡镇经济和社会协调发展。以促进依法治税,营造公平纳税环境,保证财政收入为目标,加强税收征管审计。审查税收征管基础工作,分析税收管理中的薄弱环节,促进基础管理科学化审查税收政策执行情况,评价政策落实的有效性,规范税收征管行为围绕税收征管改革,研究改革中出现的新情况和新问题,推进改革加强对税收执法权力的制约与监督,促进依法行政。规范部门财政财务收支行为,强二是坚持不懈地加强廉政建设。廉洁勤政是审计部门工作人员的生命线,为做好防微杜渐工作,方面在大力加强对干部的廉政教育外,还严格执行审计八不准纪律,并设置举报箱和举报电话,进步增强了审计工作的透明度,加大了对审计人员依法审计廉洁从审秉公执法情况进行及时有效全方位的监督。五未来的规划深化预算执行审计,揭示资金运行中的突出问题,评价资金使用效益与效果,促进财政管理体制改革的深入和公共财政体制的建立。县审计工作二十年来的回顾,我们在审计信息化建设取得了定进展,但总体水平与其他领先行业和先进地区相比还存在较大差距,因此,今后必须加强审计信息化建设,积极推进信息技术在审计实施和审计管理中的普及应用,努力探索信息化环境下新的审计方式,增强审计机关在计算机环境下查错纠弊规范管理揭露腐败打击犯罪的能力,维护经济秩序,促进廉洁高效政府的建设,更好地履行法定审计监督职责。县审计局年月日全文经济责任审计不断深入。四以促进提高政府投资建设项目管理水平和投资效益,深化投资体制改革为目标,加强政府投资建设项目审计。建立健全审计监督联运体制,体现综合监督的作用,将政府投资建设项目全部纳入审计监督范围,逐步实现对项目的全程跟踪,评价资金效益。五以摸清家底,揭露隐患,促进国有企业改制和国有资产监管为目标,加强企业资产负债损益和改组改造改制过程中国有资产核销损失认定审计。检查企业会计信息尤其是损益的真管理制度党支部。并成立了重大事项集体审定领导小组,对每个审计决定都召开领导小组会议,对问题的定性实用的法律法规进行集体研究讨论,避免了执法机关权力过于集中,有效防止了以言代法现象,做到了提高审计质量,防范审计风险,依法行政,依法管理。四以提高审计执法队伍整体素质为目标,全面推进人法技建设。随着经济社会的不断发展,我们审计工作面临的新情况新问题越来越多,我们审计监督在依法治国和依法行政方面担负着越来越决策的科学性及个人廉洁自律情况。企业领导人员任期经济责任审计,突出内控制度建立和执行情况,资产负债损益的真实合法和效益及主要经济指标完成情况,国有资产的保值增值情况,重大经济决策的科学性及个人廉洁自律情况。加强经济责任审计的组织与管理。逐步将任期经济责任审计向任中审计过渡,服务干部管理与考评重点单位或重要干部采取联审审计调查委托审计等方式,积极探索审计结果公告制度完善经济责任审计联席会制度,推预算约束,合理有效使用财政资金为目标,加强预算执行单位审计。审查并分析基本支出结构,非税收入来源管理和使用情况,评价行政成本和事业成本,促进建立和完善科学的预算标准和定额审查专项资金分配与拨付的合规性,突出专项资金效益审计。积极推进部门决算草案审计,逐步建立和完善部门决算草案审签制度,促进部门决算草案真实完整。加强事业单位审计,突出全额事业单位,规范事业单位财政财务收支行为。力争五年内,级预算执行单位审计覆以规范财政管理,促进支出结构优化,提高资金效益为目标,加强本级财政部门具体组织预算执行和其他财政收支情况审计。围绕财政管理体制改革,强化本级财政预算支出审计,突出部门预算批复与执行专项资金分配拨付政府采购资金国库集中支付等审计,在支出合法性审计的基础上,评价基本支出定额标准和专项支出项目论证的科学性,以及政府采购资金的规模效益性,促进提高预算执行的质量与效率。围绕乡镇财政管理体制改革,加大补助下级支出项目的监督力的责任,对履行审计监督职能的要求也越来越高,不断加强审计队伍的自身建设是做好审计工作的重要保证,我局从审计事业的长远出发,把队伍建设摆在重要日程上。为了全面提高审计干部的综合素质能力,我局始终把对干部职工的教育培训作为项先导性基础性关键性的工作来抓。多年来,采取了各种形之有效的手段对职工进行了政治理论学习和业务知识技能培训,全面提高了审计干部综合素质能力,创造了支新形势下的思想过硬业务过硬的学习型的审计干部队伍。县审计工作二十年来的回顾计意见建议的采纳,对提高审计工作质量起到了保障作用。四是加强制度建设,保证审计工作顺利进行。经过年的不懈努力,审计机关逐步建立和完善了各项内部管理制度,制定了审计人员的道德规范,有效地防止审计人员以审谋私,做到廉洁从审,树立审计机关良好形象。几年来我们加大了制度建设,先后完善制定了审计复核制度审计业务会议制度审计项目质量考核评选制度审计事项集体审定制度等各项业务质量管理制度部门工作职责行,突出重点,有效发挥审计监督的作用。审计力量与审计任务的矛盾,决定了审计工作必须全面审计,突出重点,在突出重点上下功夫。我局方面加强专题调研,对重点领域重点资金进行重点跟踪监督另方面在制定审计计划确定审计任务及审计实施中,努力做到全面审计,突出重点,抓住典型,解剖麻雀,把每个单位的财政财务管理和资产管理状况搞清楚,及时查处重大违法违纪问题,揭露风险和隐患,提出解决对策和意见,达到是什么,为什么,怎年,县人民政府出台了政府投资项目审计监督管理办法和委托中介机构审计监督管理办法试行,明确了项目建设单位审计机关被委托单位的权利义务和责任,明确了审

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