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审计汇报材料(优秀范文)-汇报材料材料

行销售,共计销售金额万元。开展的主要工作。重新制定完善了物资采购计划制度,采购员工作制度,监督管理制度等方面进行了完善和规范,制定完善了物资采购管理办法物资验收制度采购员岗位责任制采购员工作责任制采购员经济责任追究制等制度,我们结合公司实际,完善了物资采购制度方面的不足,细化了采购制度内容,出台了土林产品限价规定,形成了完整的管理体系。物资采购计划管理。为了确保物资计划的严肃性,提高物资计划的准确率,杜绝计划随意性,防止因计划的失准造成物资的积压,在编制采购计划时,我们组织保管计划采购等相关人员进行月计划的审编工作,根据各需用材料单位所报材料计划情况,库存情况编制,编报后报请批准后批准后,并根据生产材料使用的轻重缓急进行采购,在保证生产物资供应的同时,严格地控制非生产物资的消耗和新材料投入,降低生产成本,严格控制材料费的超支。在物资的采购方面,为提高生产效益,降低生产成本,改善采购环境,我们加强了物资的计划管理,要求采购人员严格执行集团公司有关物资采购规定,按照供应公司月度物资采购计划采购,不准违反规定乱采乱购,不准采购人情物资,不准采购质次价高的物资。要做到质量合格可靠,价格合理,狠抓物资的进货关,减少物资的积压,要求采购人员在物资的采购中,必须采购技术先进,质量可靠,做到货比家,同等产品比质量,同等质量比价格,同等价格比远近的工作程序原则,减少物资流通的价外费用,杜绝乱采乱购现象,降低采购成本。验收发放方面,建立健全了各项制度,物资入库严格按照物资名称规格质量数量以及各类相关证件是否齐全完整,是否与月计划相符进行验收,验收后及时登记到货记录并双方签字。物资保管要达到合理化科学化,对库内存放的物资要做到号定位摆放,保持库内整洁卫生,分类存放。严格仓库管理制度,加强工作责任心,确保物资达到不丢失,不损坏,不霉烂,不漏失和帐卡物资金相符,坚持日清月结,各种帐册单据报表等要做到计算准确,书写正规。坚持永续盘存制度,每日对有动态的器材随时盘点,无动态的器材每季度要进行次小盘点,半年和年终要进行全面盘点。存在的问题物资采购价格下降力度不大,询价比价市场调查工作还有待于提高。物资代储工作还有待于进步加强,只有扩大代储品种范围,才能有效降低物资储备资金占用。今后的工作措施,加大采购降价增效的力度,加强市场调查,摸清市场底价,在做到货比家公开透明的同时,切实有效地降低采购价格,实现采购价格全年下降的目标。,优化代储结构规范代储程序,进步扩大代储品种范围减少储备占用。是认真审查供应商资质和产品资质,完善供应商资质档案是在可操作范围内,对采购批量大的物资,按现行标准进行抽查验收,每月不得少于种,并将此项验收资料,归档建账。,利用物资信息管理系统,将废旧物资视同正规物资管理,将废旧物资回收指标核定计划下达回收上缴等基础工作做细做实,在鼓励生产部门复用的前提下,严格废旧物资的回收和上缴工作,为企业节支挖潜做贡献。知矿情熟系统懂业务学技术活动,进行有针对性的培训,抓好现场培训,夯实基础工作,进步提高全体干部职工综合素质,提升业务操作水平。〇年十月十日为你推荐以下相关范文事业单位经济责任审计汇报材料审计工作汇报材料年审计工作汇报材料年教育局审计工作汇报材料石油分公司网络建设资金专项审计汇报材料全文完。工作权限,严格按照财会法规定执行。财务人员必须向各有关主管部门提供年度财务报告,如实反映学校财务状况。随时接受有关部门的财务监督。在资产管理方面,落实购物使用保管等财产管理制度,严防集体财产流失。我校建立了固定资产账簿,对新增固定资产及时登记入账。因工作需要暂时存放个人手中的学校财产,工作变动时及时交回学校。对学校固定资产每年清查次,切实做到账物相符,严防集体财产流失。坚持两免补政策,我校严格按政策规范有序执行。我校是山区寄宿制学校,寄宿生占较大比例,但我们从不多报虚报贫困寄宿生数。重视教育乱收费治理工作,在教师中进行学习教育。我校经常组织全体教师在例会上认真学习,统思想认识。就规范教育收费问题进行了特别强调,明确要求教师必须增强法制意识,乱收费这高压线决不能触碰,提高依法收费的认识水平,加强监督力度。对涉及有关代办费收取工作高度重视,不敢有丝毫懈怠。代收代支的费用,通过家长会向家长说明清楚,让家长做到明白缴费。所以近年来我校未发生例收取代办费投诉事件。实行教育收费公示制度,把地方教材收费情况和作业本收费公示按上级部门规定形式公示在收费公示栏内,并将收费项目收费标准收费依据及价格监督举报电话向全体学生和家长公示。我校严格规范教辅材料的购买,不组织学生统购买或征订教辅材料,不给学生推荐教辅资料。并且要求教师个人不得给学生推荐和订购教辅资料。将规范收费作为规范办学的件头等大事来抓,并将它作为学校荣誉和教师工作考核的项重要指标,如在收费中出现违规行为,我校对责任人给予严肃处理,取消其评优评先资格。审计汇报材料优秀范文汇报材料材料。成立学校财务管理工作领导小组和学校民主理财小组。我校对教育部门所拨经费实行严格管理和公开透明的原则,每学期期末,在全体教师会上公布经费收入和开支情况,并在校橱窗上公开学校的各项财务情况,便于教师监督。切实加强财务管理。收支两条线的管理制度,除配齐学生学习所需的资料及练习本等经费外,把其他经费都服务与教学,其中包括教学业务与管理教师培训实验实习会议文体活动水电交通差旅邮电,课桌椅购置,房屋建筑物及仪器设备的日常维修维护等。贯彻勤俭节约的原则,少花钱,办大事。不得用与人员经费基本建设投资偿还债务等方面的开支。学校建设较大的支出,律向上级汇报,允许后,才安排实施。购买实物,必须专人验收,经手人证明签字,领导签批并用税务局统的正式发票,方能付款。记账做到日清月结,没月终出纳远与会计人员对账次,保持账目平衡。,坚持量入为出统筹兼顾保证重点收支平衡的原则,学校自求平衡,不编制赤字预算。,齐全设置账册,月末按时月结,原始凭证要认真审查校对整理,规范记账凭证,认真核算,按时上报,使领导随时掌握学校经费支余情况,有计划调配支付,并在校务公开栏公开。按照新泰市审计局关于内部审计管理规定和集团公司审计工作管理规定,对现有审计管理制度补充和完善,建立起适合我公司实际的科学规范条理清晰的审计制度管理框架,从内审的目的内容方法程序等各方面作了具体明确的规定,完善了内部审计制度,使内部审计工作制度化规范化程序化。年以来,公司审计办连续被评为新泰市审计工作先进单位或受表扬单位,年被泰安市内审协会授予内部审计工作先进单位,人获得泰安市审计先进个人。加强审计管理工作,切实提高审计质量内部审计作为公司控制系统的重要组成部分,正确的使用和加强内部审计工作,提高审计质量,有助于监督各项制度计划的贯彻执行,为领导决策提供依据,有利于发现和揭示公司运行管理工作中的薄弱环节,促进公司健全自我约束机制,有益于增强防范经营风险的能力,促进公司各项目标的实现,有利于公司领导发现问题,改进工作,驾驭企业。建立审计质量控制体系,加强对审计工作的全过程质量控制。积极应用先进审计技术方法,提高审计工作现代化水平。加强审计计划管理,努力做到在审计计划审计方式和提高审计层次上面有所突破,进步规范审计行为,不断加大审计力度,不断提高审计工作效率和质量。积极参加有关会议,及时阅知法律法规和国家政策文件,保证审计履行职责所需要的各种信息。加强业务培训,不断提高审计工作水平。根据内部审计知识面不断拓展的形势要求,我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加新泰市泰安及省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及内部审计准则培训班,并定期参加供电系统内召开专题座谈会,组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流,通过不断交流,开阔视野,共同切磋审计技术,探讨解决问题的方法,达到相互促进,共同提高。充分利用社会审计力量,扩大审计空间,提高审计效益。针对基建工程审计工作量大面广套用基建专用定额等具体情况,我们推出了内审与外审相结合的模式,把部分重点难点的审计项目与社会审计道去做,以外审为主内审为辅,主辅审计相结合。为了确保委托审计质量和工作效益,规范委托审计主体行为,严格进行监督把关是在审计项目选择上,原则上把数额大专业性强难度高的大型项目,列入外包范围是在选择合作单位方面,委托资质信誉高审计业绩突出专业水平强服务态度好收费合理的会计师事务所是严把委托审计的工作质量,对指定的社会中介机构审计的每个基建工程项目的审计质量服务态度审计收费等情况进行检查监督,全面提高审计质量。突出重点项目审计,为企业健康发展提供合理保证随着公司审计工作的发展,审计监督领域和范围的不断扩大,从提高审计质量和审计效果出发,在坚持做好般项目审计的同时,突出了对重点项目的审计监督。审计汇报材料优秀范文汇报材料材料。成立学校财务管理工作领导小组和学校民主理财小组。我校对教育部门所拨经费实行严格管理和公开透明的原则,每学期期末,在全体教师会上公布经费收入和开支情况,并在校橱窗上公开学校的各项财务情况,便于教师监督。切实加强财务管理。收支两条线的管理制度,除配齐学生学习所需的资料及练习本等经费外,把其他经费都服务与教学,其中包括教学业务与管理教师培训实验实习会议文体活动水电交通差旅邮电,课桌椅购置,房屋建筑物及仪器设备的日常维修维护等。贯彻勤俭节约的原则,少花钱,办大事。不得用与人员经费基本建设投资偿还债务等方面的开支。学校建设较大的支出,律向上级汇报,允许后,才安排实施。购买实物,必须专人验收,经手人证明签字,领导签批并用税务局统的正式发票,方能付款。记账做到日清月结,没月终出纳远与会计人员对账次,保持账目平衡。,坚持量入为出统筹兼顾保证重点收支平衡的原则,学校

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