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公司财务审计年终总结材料

理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督财务分析及财务报告和各分子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经营风险。随着集团公司快速发展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产浪费,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流失通过加强内部管理,降低成本费用,提高资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团内涵式集约化发展。全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局公司审计重点,我部门年月日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点重点难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。财务的审计监督岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计审核及财务管理工作岗位。明确了位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。制定并学习了财务审计部岗位责任制考核办法为了更好地履行总经理赋予的职责,加强集团公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核办法,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。存在的问题年,我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步,但仍然存在着较为突出的问题,主要表现在是需要加大制度建设的力度是加强对分子公司的财务管理是财会人员的整体业务水平仍有待提高是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。在这即将过去的年中,经过全部门同志的共同努力,虽然我们取得了定经济效益和社会效益,财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持,取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进,我们将面临许多问题财务审计制度有待进步完善,财务审计方法需要进步改进,财务审计力度需要进步加强。面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在市局公司的指导下,按照公司领导的总体部署,结合公司实际,开创性工作,努力使财务审计工作再上新台阶。年年我司股本结构将发生较大的变化,公司财务管理制度也将随时作出相应的调整,在成本管理资金预算费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾,财务审计部将在公司领导的正确领导下,充分发挥全部员工的主观能动性,不断转变工作作风,调整工作思路,根据实际,开创工作,为公司财务管理服好务。公司财务审计年终总结全文完。公司财务审计年终总结材料。全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局公司的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实准确完整强化财务的预测分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的及时的数据与技术支持。全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经营风险。随着集团公司快速发展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产浪费,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流失通过加强内部管理,降低成本费用,提高资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团内涵式集约化发展。全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局公司审计重点,我部门年月日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点重点难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。财务的审计监督岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计审核及财务管理工作岗位。明确了位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。制定并学习了财务审计部岗位责任制考核办法为了更好地履行总经理赋予的职责,加强集团公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核办法,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。存在的问题年,我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步,但仍然存在着较为突出的问题,主要表现在是需要加大制度建设的力度是加强对分子公司的财务管理是财会人员的整体业务水平仍有待提高是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。在这即将过去的年中,经过全部门同志的共同努力,虽然我们取得了定经济效益和社会效益,财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持,取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进,我们将面临许多问题财务审计制度有待进步完善,财务审计方法需要进步改进,财务审计力度需要进步加强。面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在市局公司的指导下,按照公司领导的总体部署,结合公司实际,开创性工作,努力使财务审计工作再上新台阶。年年我司股本结构将发生较大的变化,公司财务管理制度也将随时作出相应的调整,在成本管理资金预算费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾,财务审计部将在公司领导的正确领导下,充分发挥全部员工的主观能动性,不断转变工作作风,调整工作思路,根据实际,开创工作,为公司财务管理服好务。公司财务审计年终总结全文完。公司财务审计年终总结材料。切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理优化财务审核程序提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按统管理,分级负责的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督财务分析及财务报告和各分子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理了物流公司运输公司的税收减免缓工作,并由此取得了市国家税务局准予物流公司运输公司减免年度企业所得税合计营业税收优惠政策的批复以及年度物流公司运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实质性经济收益。加强资金管理的作用为了规范集团经济运行秩序,加强各分子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。集团公司从年月份起将集团公司资金管理中心纳入市局公司结算中心统管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利及时进入市局公司结算中心,按照市局公司结算中心要求,对各分子公司的年度和月度资金收支预算管理费用预算经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。公司财务审计年终总结材料。充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理了物流公司运输公司的税收减免缓工作,并由此取得了市国家税务局准予物流公司运输公司减免年度企业所得税合计营业税收优惠政策的批复以及年度物流公司运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实质性经济收益。

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