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究工作概况可行性研究报告编制依据国家发改委和建设部发改投资号文发布关于建设项目经济评价工作若干规定建设项目经济评价方法和建设项目经济评价参数国家发展与改革委员会办公厅计办投资号文发布投资项目可行性研究指南试用版国家发展改革委和建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版双良股份与江苏省工程咨询中心签订可行性研究报告编制委托合同。
二编制过程受项目单位委托,江苏省工程咨询中心承担据企业现行生产情况及该项目具体情况,管理费用取年工资总额,其中含养老统筹费用住房公积金待业保险金教育经费工会经费及土地租赁费等。
本项目租赁土地平方米,土地租赁费按每年元平方米计算。
根据企业现行经营情况,其它销售费用取营业收入。
正常年研发费用占营业收入。
利息支出由生产期固定资产借款利息和流动资金借款利息二部分组成,均按预计发生额计算。
本项目无利息支出。
总成本费用与经营成本江苏省工程咨询中心第页电站及石化空冷器项目根据测算,正常年份总成本费用为万元,其中固定成本为万元,可变成本为万元。
经营成本为万元。
三税金及附加增值税本项目执行国家和地方现行税法有关规定原辅材料和动力进项税,除了水进项税为以外,其它进项税均为产品销项税为。
项目正常年增值税为万元。
营业税金及附加城市维护建设税按照增值税计取,在正常生产年份计万元教育费附加按照增值税计取,计万元。
营业税金及附加估算值万元。
所得税根据第十届全国人民代表大会第五次会议于年月日通过中华人民共和国企业所得税法,项目所得税税率以计算。
正常年所得税额为万元。
四利润与利润分配正常年份利润总额为万元。
按照缴纳所得税款为万元,净利润为万元。
项目所得税后利润提取法定盈余公积金,其余部分为企业可分配利润。
税后利润减去盈余公积金得到年可分配利润,正常年可分配利润为万元。
第三节盈利能力分析项目赢利能力表项目赢利能力分析表序号指标名称项目投资财务内部收益率所得税前项目投资财务内部收益率所得税后单位指标备注项目投资财务净现值所得税前万元江苏省工程咨询中心第页电站及石化空冷器项目项目投资财务净现值所得税后项目投资回收期所得税前项目投资回收期所得税后万元年年二资本金赢利能力本项目资本金财务内部收益率计,资本金净利润率为。
第四节偿债能力分析通过对财务表和资产负债表计算,考察项目计算期内各年财务状况及偿债能力。
资产负债情况详见附表,从表中可以看出,资产负债率逐年减少,流动比率速动比率逐年增加。
第五节财务生存能力分析财务计划现金流量情况详见附表,从经营活动投资活动和筹资活动全部净现金流量看,各年经营活动现金流入均大于现金支出,项目具备财务生存能力。
第六节不确定性分析盈亏平衡分析投产初期各年固定成本均不相同,按各年实际成本构成计算,以生产能力利用率表示盈亏平衡点,详见附表。
以生产能力利用率表示盈亏平衡点,其公式为年固定成本年营业收入可变成本营业税金及附加项目达到设计能力时总成本费用为万元,其中固定成本万元,可变成本万元营业收入为万元,营业税金及附加为万元。
以生产能力利用率表示盈亏平衡点为江苏省工程咨询中心第页电站及石化空冷器项目单位盈亏平衡图平衡点万元固定成本线收入线总成本线由盈亏平衡分析可知,按基价计算,项目生产能力利用率达到时,即能达到盈亏平衡。
超过该比率就有盈利海外市场,努力实现企业国际化。
第三节可行性研究工作概况可行性研究报告编制依据国家发改委和建设部发改投资号文发布关于建设项目经济评价工作若干规定建设项目经济评价方法和建设项目经济评价参数国家发展与改革委员会办公厅计办投资号文发布投资项目可行性研究指南试用版国家发展改革委和建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版双良股份与江苏省工程咨询中心签订可行性研究报告编制委托合同。
二编制过程受项目单位委托,江苏省工程咨询中心承担了双良股份电站及石化空冷器项目建设可行性研究报告编制工作,并就该项工作组织相关人员成立了项目组。
项目组按照国家有关编制规范和相关要求,与项目单位进行了充分交流,开展了项目基础资料调查工作,并踏看了现场通过对项目建设目标和建设条件了解,基础资料收集与分析整理,进步分析研究了项目建设必要性相关产江苏省工程咨询中心第页电站及石化空冷器项目业政策项目产品市场项目建设方案与节能环保措施项目投资方案与项目财务效益等重大问题,并就有关问题与项目单位进行了广泛接触在此基础上,结合有关方面意见,编制了本可行性研究报告。
三主要工作内容项目建设背景和必要性分析根据我国资源节约和综合利用加快振兴装备制造业相关政策,阐述本项目建设背景及必要性。
市场分析根据我国电力工业发展现状和前景,阐述国内外空冷系统发展趋势,并分析项目目标市场。
项目建设方案结合项目建设规模和产品方案,分析选择项目工艺与设备,分析原材料消耗情况。
项目工程方案对项目建设条件进行分析,包括厂址选择总图工程土建建工程公用工程环保工程消防工程等,提出项目工程建设方案。
节能和环保针对项目特点,分析能源消耗情况计资源节约和综合利用加快振兴装备制造业相关政策,阐述本项目建设背景及必要性。
市场分析根据我国电力工业发展现状和前景,阐述国内外空冷系统发展趋势,并分析项目目标市场。
项目建设方案结合项目建设规模和产品方案,分析选择项目工艺与设备,分析原材料消耗情况。
项目工程方案对项目建设条件进行分析,包括厂址选择总图工程土建建工程公用工程环保工程消防工程等,提出项目工程建设方案。
节能和环保针对项目特点,分析能源消耗情况计算能源消耗量,并提出节能措施分析项目环境污染情况,并提出环保措施。
投资估算和财务分析根据工程量及投资估算指标,对拟建工程内容投资进行初步估算,编制项目总投资估算表,并提出资金筹措方案。
通过编制项目现金流量表资金来源与运用表和损益表,分析项目效益情况。
第四节研究结论项目建设背景及必要性建设背景我国处于经济飞速发展时期,近年来我国电力工业发展迅猛,江苏省工程咨询中心第页电站及石化空冷器项目我国发电装机和发电量均已跃居世界第位。
随着发电机组装机容量不断扩大,年耗燃料和水资源相当可观,节水节能增效都越来越成为最值得关注问题。
随着电力工业不断发展,国家产业政策鼓励将大型空冷电站作为能源工业重点工程重点发展,并鼓励大型电站空冷设备国产化。
电站空冷将成为新建燃煤电厂鼓励采用方式。
项目建设必要性项目建设符合国家产业政策,是国家鼓励发展项目,水资源问题直接关系到国家经济可持续性发展和社会稳定,必须加大节水设备研发,依靠国内企业自主承担,项目建设也是双良股份发挥自身优势,做大做强需要。
二市场分析我国电力工业迅速发展,现阶段主要以火力发电为主,而国家鼓励发展坑口电站,坑口电站般都在富煤缺水地区,因此空冷电站将成为火力发电主要采用方式,空冷系统有着巨大市场增长潜力。
项目目标市场将面向国内各种类型发电企业化工及石化企业。
三项目建设方案建设规模和产品方案本项目建成达产年可形成配套电站直接空冷系统管束配套电站间接空冷系统管束和个冷却单元石化空冷器建设规模。
设备本项目购置翅片管冲片和套片生产线可控气氛保护钎焊炉翅片管轧制机等各类生产设备台套,购置空冷器样机全性能测试台管束热工性能检测台换热元件性能测试装置等试验和检测设备台套。
四项目工程方案厂址双良股份拟在江阴利港科技园内建设本项目。
江苏省工程咨询中心第页电站及石化空冷器项目建筑工程本项目建筑工程内容包括办公研发以及实验工程科技楼,建筑面积平方米。
配套工程完善厂区内总图工程和公用工程,环境保护职业安全消防节能措施落实。
五节能和环保措施经测算可知本项目直接耗能约吨标煤,单位产值能耗千克标煤万元,单位增加值综合能耗千克标煤万元,均符合国家节能相关标准。
通过优化设备选型实施清洁生产以及对厂区办公等建筑物进行节能设计和管理运行,还能够进步减少能源消耗,取得良好能源消耗控制效果。
本项目属低能耗高产出高科技项目,符合国家节能要求。
严格执行环保设施与主体工程建设三同时设计原则,项目将尽可能采用无污染或少污染先进工艺和装备,并针对产生污染源加以治理,以达到国家规定排放标准。
六投资估算和财务评价投资估算和资金筹措本项目总投资万元,其中建设投资万元,流动资金为万元,建设期利息万元。
财务评价项目正常年销售收入万元,年利润总额为万元,项目全部投资财务内部收益率为所得税后,财务净现值大于零,投资回收期为年含建设期年。
财务指标表明,本项目在实现预期投入产出情况下,在财务上可以接受,能按时收回投资,有较好经济效益。
主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见表。
表江苏省工程咨询中心项目主要技术经济指标表第页电站及石化空冷器项目序号建设规模指标名称单位指标值备注电站直接空冷系统单排管管束套年电站直接空冷系统双排管管束套年每套可配套电站每套可配套电站电站间接空冷系统管束套年每套可配套电站石化空冷器动力消耗电水单元年万度年万吨年建设期劳动定员工作日安排年工作日工作班次工作时间项目总投资建设投资建设期利息流动资金其中铺底流动资金资金来源企业资本金申请建设投资借款流动资金贷款营业收入其中工业增加值总成本费用年人天年班日时班万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元班为主正常年正常年增值税营业税金及附加利润总额所得税净利润主要技术经济指标全部投资内部收益率所得税后所得税前全部投资回收期所得税后静态所得税前静态盈亏平衡点江苏省工程咨询中心万元万元万元万元万元年年正常年行业基准含建设期年含建设期年正常年第页电站及石化空冷器项目第二章建设背景和必要性第节建设背景建设资源节约型环境友好型社会需要我国水资源不足我国多年平均年水资源总量为亿,占世界径流资源总量又是用水量最多国家。
由于人口众多,目前我国人均水资源占有量为,水资源人均占有量不足世界水平。
排名百位之后,被列为世界几个人均水资源资本项目总投资万元,其中建设投资万元,流动资金为万元,建设期利息万元。
二总投资构成表项目总投资构成表单位万元序号内容建设投资金额比例工程费用设备建筑安装工程建设其它费用预备费流动资金建设期利息合计第六节投资计划与项目资本金配比投资计划根据项目建设实际需要,建设资产于改造期内第年投入。
流动资金根据各年生产负荷安排投入。
总投资计划及资金筹措情况见附表。
二项目资本金配比本项目资本金万元,其中用于流动资金万元,用于建设投资万元。
项目资本金大于国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度通知国发号文规定不低于要求。
江苏省工程咨询中心第页电站及石化空冷器项目第十三章财务评价范围及依据第节评价说明本项目财务评价主要依据有建设项目经济评价方法建设项目经济评价参数企业财务否则将产生亏损。
该项目指标表明,项目具有定抗风险能力。
二敏感性分析考虑到项目实施过程中些不确定因素,对本项目在建设期和生产期存在主要
