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2.25万吨铜杆连铸连轧生产装置项目可行性立项申报材料

诸多的资源,其上游有人力技术资源,下游有铜加工产品延伸,且资源有保证,比较容易形成规模效应,也易于形成良性循环的经济态势,催生新的产业,促进结构调整,增强企业活力,降低成本,从而降低了投资建厂的风险。产品价格的分析根据有关资料的调查显示,目前,国内市场铜杆价格是元吨国际市场的价格是美元吨。市实业有限公司选址,是看准这里有着丰富的劳动力资源和煤碳电力资源,这就有了成本优势,项目产品具有很大的价格利润空间。产品方案及生产规模产品方案与国家政策行业社会发展的致性依据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第号产业结构调整指导目录年本的相关规定,建设项目充分考虑了投产后三废的治理工艺技术的先进性确保了对环境的保护,能够满足国家清洁生产的要求。该产品为市场紧缺商品,国内市场缺口比较大,项目建成投产后,能减缓国内外市场需求的矛盾,能出口外销,增加创汇,提高社会经济效益,建设项目的产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。生产线和产品方案本公司铜杆生产线主要有三部分组成煤气发生炉型铜熔化炉配臵三辊速轧机生产线条生产线的产品方案日产量约为吨。生产规模铜杆成品的生产规模在吨年年开工按天计算。生产计划根据建设项目内容并结合主要生产用建筑物构筑物设备交付,安装施工的现状,项目进度按年,具体计划详见表,建设项目完成投入库成圈下线包装收杆校直倒角滚剪浇煲入炉熔炼废旧铜料分检废旧铜料包括废旧漆包线废旧光亮铜杆废旧铜管产期年生产量达到设计能力,第二年为达产达标年生产量达到的设计生产能力。包装方式加工好的铜杆产品可用木质框架箱包装,也可根据客户和实际运输的要求适量包装或免除包装。工艺技术方案工艺过程简述铜杆成品生产加工工艺简述铜杆成品是把从集散市场购进的废旧铜料废旧漆包线废旧光亮铜杆废旧铜管按照铜杆产品的质量标准要求,我公司只能使用І级紫杂铜作为原材料。经过人工拆解分类后再投入熔化炉中熔炼连铸连轧后经过校直成圈下线收杆,经严格的检验,确认合格后才包装入库。铜杆成品生产加工简要工艺流程设备方案生产设备的型号规格及特殊性要求较高,国内市场可订购,见下表主要设备览表序号名称型号规格单位单价万元数量金额万元产地煤气发生炉座辽宁装载机辆厦工筛分机台南矿机皮带输送机台南矿机铜熔炉座上机电浇铸机五轮式套上机电前牵引装臵套上机电滚剪机套上机电校直机二次冷却倒角套上机电三辊式轧机含喂料装臵套上机电铜杆还原冷却装臵套上机电后牵引装臵套上机电成圈装臵套上机电捞锭装臵套上机电电控系统套上机电油浸式电力变压器台江变配供电设备套人民电器循环水泵台鹰泵货运叉车辆合肥金相分析仪套天津硬度试验机台天津探测仪台天津拉伸试验机台天津合计原辅材料及燃料供应主要原料辅料及动力消耗主要原辅材料需求量每吨成品序号名称单位定额单价元金额元废旧铜料吨木料酒精公斤其它辅材合计动力消耗每吨成品序号名称单位定额单价元金额元电煤吨重油公斤水吨合计说明煤和重油取其中之原辅材料来源本项目原辅材料主要为废旧铜料本公司在广东海南等地均有固定的购销网点,也可在本地及周边省地收购,原辅材料来源可靠稳定。动力供应本项目工业用水由市供水公司至工业园区的供水管网供应,主要用于设备冷却和水沫除尘,实际用水为补充用水,用量吨天。供电项目用电由供电公司以输入直供,工业园区供电配臵完整,供用电可靠安全。建厂条件和厂址选择建厂条件厂址的地理位臵市实业有限公司位于市工业园区,紧邻车站,国道,距梨温高速公里,地理位臵优越,交通十分便利。按国家地震局年月出版的中国地震烈度区划图划分,市区的地震基本烈度为度。气象情况市属中亚热带季风湿润气候区,大陆性气候明显,冰冻期极短,四季分明表现为春湿多变,夏多暑热,秋高气爽,冬少严寒,雨量充沛,气候温和,光热丰定。气温历年平均气温,月平均气温月最低,平均气温,七月最高,月平均气温,极端最高气温,极端最低气温。气压年平均气压冬季,复季。风向全年主导风为东风,其出现频率为,最小频率的风向出现在东南偏南方位为,春夏秋冬四季均以东风的主导风向,出现的频率分别为和,春秋冬三季均以东南偏南方位风向出现频率为最小,其值在之间。夏季以西北偏西方位风向出现频率最小,其值为,春夏秋冬各季的静风出现的频率分别为,年平均风速为,春夏秋冬各季的平均风速分别为。全年静风出现的频率为,微风及静风出现频率较高达风速值在的出现频率为大于的风速出现频率较小,为,而大于的风速出现频率仅为。④湿度平均相对显度,最大为,最小为。雨量年平均降雨量为,主要集中在月,这三个月的降水量占全年的,日最大降雨量,最大积雨厚度。日照年平均日照时数约为,秋季日照多,冬季最少,无霜期,年平均雨日现场技术设备监控技术管理品质管理营销行政文秘外协采购生产管理工厂保卫中层管理公司高管合计人员培训市实业有限公司在项目建成后,就地招聘批管理技术人员和经验丰富的生产工人重点吸纳下岗人员,正式投产前,新招收员工可在厂内完成岗前培训,故不考虑人员外出培训。拟采取的主要培训措施按照先培训后上岗的原则,根据新建设备的装备水平,须对专业知识和生产技术进行必要的培训,使每个员工做到准确操作,按工艺严格控制。并充分利用公司与贵冶相邻有利条件聘请相关技工来本公司进行专门传授式的培训,同时请工程技术人员辅以基础知识及专业技术知识的教育,经考核合格后方可上岗。设备销售单位按购销合同规定派专家来厂进行安装调试技术指导,举行技术讲座,传播设备性能维修保养和生产操作知识。项目实施规划项目进度计划本建设项目单位已组建了项目领导班子,在公司主要领导的亲自参与下,具体负责和领导本项目的实施。为了不失时机地使项目早日建成投产,提高产品的市场占有率,计划年内全面建成,第二年投入生产,达到设计能力的,第三年开始进入达产期,生产能力达到设计能力的。为了加快建设项目进度,具体实施进度详见表。表实施进度计划表序号进度阶段年年可行性研究初步设计设备技术交流设备订货土建施工设备安装人员培训设备试运行投产竣工验收投资估算和资金筹措投资估算建设投资估算投资估算编制的依据和说明投资估算的主要依据是机械工业部发布的机械加工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定和机械建设项目可行性研究投资估算编制办法建设工程费参照当地建筑工程造价指标并结合本工程具体情况进行估算定型设备按制造厂家询价非标设备按市场制作价计列安装工程费参照机械建设概算定额以类似工程安装估算指标估算,并调整到年价格水平基本预备费率取。按现行有关规定,并考虑到近年的价格情况,不计涨价预备费。建设投资估算建设投资估算值万元,其中固定资产费用万元,生产铺底费用万元,其它费用万元,递延资产费用万元无形资产费万元。详见附表建设投资估算表。投资估算分析本建设项目投资估算值为万元,按投资费用性质分,其中设备购臵费万元,约占建设投资的安装工程费万元,占建设投资的征地及建筑工程费万元,占建设投资费用的若按投资内容划分,其中第部分固定资产费用万元,占建设投资费用的。第二部分递延资金费用为万元,占建设投资费用的。第三部分无形资产费用为万元,占建设投资费用的。固定资产投资方向调节税估算按国家税务总局年第号文的规定,固定资产投资方向调节税为零。固定资产投资估算固定资产投资包括建设投资固定资产投资方向调节税建设期利息,估算价为万元。流动资金估算按分项详细估算法估算,包括应收帐款存货库存现金及应付帐款等。流动资金估算值为万元,其中铺底流动资金为万元,详见附表流动资金估算表。项目总投资评价用总投资项目总投资等于建设投资与流动资金,其它费用之和,共计万元。其中固定资产投资万元,流动资金投资万元,其它费用万元。报批项目总投资报批项目总投资等于固定资产投资与铺底流动资金其它费用之和,共计万元。资金筹措资金来源固定资产投资资金来源项目资本金自有资金为万元。其中万元用于固定资产投资,万元用于流动资金投资,用于其它的费用万元。流动资金来源铺底流动资金万元由企业自有资金解决。资金运筹计划建设项目期按年考虑,资金使用计划第年万元,第二年万元,并计划当年资金筹措与资金运用达到平衡。财务评价与社会效益评价产品成本和费用估算产品成本和费用估算的依据和说明产品成本及费用的计算按照国家计划委员会建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数第二版以及机械投资项目经济评价参数的有关规定。项目的综合折旧年限取年,年折旧率为,净残值率取。递延资产摊销年限分别为年。固定资产修理费率取固定资产原值扣除建设期利息的。原材料燃料消耗根据工艺专业提供条件,并适当考虑途耗库耗。主要原材料燃料动力价值详见表主要原材料燃料动力价格表,表中分别列出各项的含税价格和不含税价格,在计算成本费用的附表中采用的是不含税价格详见附表。项目投产后第年负荷考虑,考虑到生产的特点,第年以后均按负荷计。成本和费用估算值项目投资后前五年的总成本费用可变成本固定成本及经营成本见表成本和费用估算值,表中数值系采用不含税价格计算的结果。成本和费用估算表单位亿元名称第年第年第年第年第年总成本费用可变成本固定成本经营成本产品成本分析以第年为例在负荷下,年总成本费用为亿元,其中可变成本为亿元,占总成本费用的,固定成本亿元,占总成本费用的。经营成本为亿元,占总成本费用的。财务评价财务评价的依据与说明财务评价依据国家计划委员会建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数第二版以及机械投资项目经济评价参数的有关规定项目计算期为年,其中建设期年,生产期年本项目主产品增值税率为增值税的,教育费附加按增值税的城乡维护建设税税率为增值税的,教育费附加按增值税的所得税税率为盈余公积金按后利润的计取,公益金按税后利润的计取。主要计算报表分析全部投资财务现金流量表见附表。根据该表计算的所得税后内部收益率净现值和投资回收期分别为,万元和年,内部收益率大于行业基准收益率,财务净现值远大于零,说明项目的盈利能力超过对该行业的最低要求,项目在财务上是可行的。损益表见附表,项目年平均销售收入亿元,各年平均利润平均利税分别为亿元亿元其中平均每年上缴所得税亿元。资金来源与运用表见附表,项目在借款还期内各年均能达到资金平衡借款还以后各年资金平衡有余。评价主要指标静态指标投资利润率年平均投资利

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