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进度拟定为年。


环境保护该项目是在原有污水治理厂设备基础上进行优化设计,通过对污水治理系统实施技术改造提高污染物处理效果,排放水水质稳定,达到污水综合排放指标要求,最大限度降低企业生产造成环境污染。


可行性研究报告本项目实施后,主要污染物削减量分别为吨年吨年,这对生态环境质量改善以及促进区域经济社会发展具有积极推动作用。


项目实施后,每天回用水量为吨,每年回用水量为万吨,提高了水重复利用率,减少了企业水资源消耗量,减低了企业产品成本,实现了企业经济可持续发展。


项目结论及建议本项目建设基本条件已经具备,采用后,废水可实现达标排放。


项目符合国家产业政策要求,已纳入市十五环境保护及水污染治理规划,项目建成投入使用后社会效益和生态效益显著,因此,该项目是可行。


建议项目建设中加强质量监督管理,加强成本控制,降低造价。


主要经济技术指标表项目主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注Ⅰ经济数据总投资万元资金筹措其中自有资金万元可行性研究报告银行贷款万元年经营收入万元年总成本费用万元年利润总额万元年经营销售税金及附加万元年所得税万元年净利润税后利润万元Ⅱ财务评价指标投资利润率投资利税率全部投资财务内部收益率税前全部投资财务内部收益率税后全部投资回收期税前年含建设期全部投资回收期税后年含建设期全部投资财务净现值万元税前全部投资财务净现值万元税后盈亏平衡点可行性研究报告第二章建设地点条件及项目选址建设条件地形地貌水文地质市位于伏牛山东麓平原与淮北平原交错地带,总地势西高东低,有少量黄土岗分布。


项目区地表为第四纪冲积层覆盖,其岩性主要为黄土质亚粘土,其次为粘土,局部有淤泥质夹层,地耐力。


最大冻土深度。


项目场区内地势平坦,地貌单,地势较高,呈西北向东南方向倾斜。


土质结构致密,强度中等,地基承载力大部分在以上,工程地质条件较好,对项目建设无不良影响。


市地震烈度度,根据规范,般建筑不予设防,特殊建筑应考虑设防。


气候条件市位于暖温带南部边缘,属于温暖性季风气候。


年之中,冷暖交替,四季分明。


全市累年平均气温为,月份最热,年平均气温为月份最冷,年平均气温为。


全年无霜期为天,降雨量平均为毫米,日照时数为小时。


光照充足,热量丰富,降水适中,气候温暖。


水文市境内河流分别为沙颍河汾泉河和洪汝河水系,是河较大支流。


其中沙澧河横贯全境,在市区交汇后穿越市区而过。


项目所在地位于沙澧河冲积平原,土层深厚,水资源丰富。


地下水资源埋藏可行性研究报告浅,水质良好,便于开采,单井出水量左右,浅层地下水位在之间,适于工业和生活用水。


建筑资源条件市自然资源主要有土地岩盐及河沙。


据统计,全市实有耕地千公顷,林地公顷,水域千公顷,未利用土地公顷。


土壤共有砂质壤质和胶质三种类型,以壤质土壤为主,肥力水平较高。


市水资源丰富,地表水年均天然径流量为亿立方米,沙澧河等过境水径流量为亿立方米,浅层地下水年均总补给为亿立方米,可开采量为亿立方米,单井涌水量每小时超过吨。


中深层地下水日开采量可达万吨。


岩盐主要分布于舞阳县孟寨和姜店两个乡,面积为平方公里,储量约亿吨,盐品位为,达到国家食用标准。


河沙资源主要产于沙河澧河,沙质纯净,大小均匀,配级合理,年开采量为万立方米,是理想建筑材料。


市综合条件市地处中原腹地,是历史悠久而又比较快城市,曾以商贸和水陆运输发达而享誉中原,素有江淮百货萃,此处星辰罗之称。


年设立县级市,年升格为省辖市,年新区划调整后,辖临颍舞阳两县和郾城区源汇区区三区,总面积平方公里,人口万人。


是交通便捷环境优美城市。


现已成为中原地区重要铁路可行性研究报告高速公路双十字交通枢纽,公路密度居全省前列。


人口密度每平方公里人,居全省首位。


河水系两大支流沙河澧河在市区交汇,滨河城市特色突出。


城镇化建设和生态环境建设成效明显,城市框架不断拉大功能日臻完善。


市区面积平方公里,建成区面积发展到平方公里,常住人口达到万人。


人均公共绿地面积平方米,市区绿化覆盖率绿地率分别达到和。


连续获得全国卫生城市全国创建文明城市工作先进城市国家园林城市全国绿化模范城市中国人居环境范例奖等称号。


是食品加工主导产业特色优势明显城市,全市规模以上食品工业增加值占规模以上工业增加值比重达到,贡献率,拉动规模以上工业增长个百分点。


相继被确定为省食品工业基地市无公害食品基地示范市和全国首家中国食品名城,被授予全国农业产业化先进集体称号。


是个经济发展快持续发展潜力较大城市。


全市经济连年保持两位数增幅并高于全国全省平均增长水平,运行质量不断提高。


目前,市致力于建设经济发达文化繁荣社会文明生态良好新,加快实现三大目标在中原城市群中加快经济隆起,建设开放型区域性中心城市在中原地区率先实现农村城镇化和城乡体化,提前年实现全面小康。


市综合条件较好,有利于项目顺利实施。


可行性研究报告项目选址该项目位于制革公司有限公司现址内。


本项目是在原公司污水处理系统基础上进行污水治理技术改造,不需要重新选址。


第三章企业概况企业历史沿革制革公司有限公司是家集橡胶制品制革制鞋制球和机械加工为体综合性大型国有企业,现有职工多人。


企业始建于年,年月定名为厂。


年月更名为中国人民解放军第三五五工厂。


先后隶属于总后勤部工厂部总后勤部工厂管理部总后勤部军需生产管理部。


年归属新兴集团总公司。


年归属军需部工厂管理局。


年月军地移交后,更名为三五五皮革皮鞋厂,归新兴铸管集团公司领导,为新兴铸管集团公司所属二级企业。


年月日企业整体改制为制革公司有限公司,归际华轻工集团有限公司领导。


生产能力及水平制革公司有限公司是家生产管理先进技术力量雄厚大型国有企业,拥有先进制鞋生产线,公司设有先进科研试验理化分析计量检测机构以及具有国内先进水平制革制鞋科研开发中可行性研究报告心和支实力雄厚技术开发设计队伍。


企业具有生产各种型号规格款式颜色高中档男女皮鞋靴能力,鞋靴年产量达到万双包括军品民品制式产品和出口产品。


财务状况截止年底,企业资产总额为万元,企业负债总额万元,所有者权益为万元年全年累计实现销售收入万元,实现利润总额万元,净利润万元年净资产收益率,国有资产保值增值率。


装备情况制革公司有限公司制皮制鞋炼胶设备主要是进口德国公司生产型橡胶双密度连帮注塑机意大利产绷尖机国产皮革三板真空干燥机削匀机绷后跟机等专业生产设备。


企业目前生产供能和维修设备主要是锅炉锅炉各台和龙门刨床镗床车床等机械加工设备。


产品品牌强人商标是目前企业最具市场影响力品牌商标之,年月在当地工商行政管理局注册。


年三五五生产强人牌皮鞋被评为省名牌产品,强人商标被授予省著名商标年强人皮鞋荣获国家免检产品资格,同时企业还被评定为可行性研究报告省出口产品类企业,年被出口检验检疫局推荐为出口商品国家免验单位。


年企业已正式获得省认定企业技术中心。


目前企业以专卖店媒体广告等多种形式,使强人品牌形象逐步走进了千家万户,扩大了企业品牌影响。


强人品牌已经在军队广大指战员心中树立了良好品牌形象,军品品质品牌形象也已经深入人心,在民品领域强人产品质量可靠舒适健康御寒保暖美观时尚赢得了消费者认可。


产品质量目前制革公司有限公司产品主要由军品和民品两大系列,各系列产品执行质量标准为军品根据品种不同分别执行总后军需油料部颁发各种产品标准,民品通常执行轻工部皮鞋产品标准。


目前公司军品合格率事本专业至少在年以上,对工程项目有较深入研究,并且职业道德良好,与投标单位无任何利害关系。


评标委员会成员应当客观公正履行职务,遵守职业道德,对所提出评审意见承担个人责任。


可行性研究报告第十章投资估算与资金筹措投资估算估算说明本项目投资估算范围,包括制革公司有限公司制革污水污泥处理技改及回收利用项目建筑物工程设备购置安装以及外部配套工程和相关其他费用。


编制依据投资项目可行性研究指南计办投资号投资项目经济咨询评估指南咨经号省建筑装饰工程综合基价省安装工程单位综合基价本方案确定工艺流程。


编制方法建筑安装工程费用本项目建筑工程中土建工程和安装工程根据设计要求并参照省和定额标准套用类似工程造价指标估算。


设备购置费用设备购置费用由设备价和运杂费组成,设备参照生产厂家报价及可行性研究报告设备运杂费运杂费以设备费为基础以指标形式计算。


安装工程费设备安装费以设备费为基础以指标形式计算材料价格执行现行建筑工程预算材料价格其它费用按有关规定计取。


其中土地购置费按当地实际价格计取建设单位管理费建设单位管理费参照豫财建号文件规定计入勘察设计费勘察设计费按工程费用计入工程监理费按工程费用计入招投标费招投标费参照计价格号文件规定计入职工培训费培训人数按定员,培训期个月,费用标准按元人•月计入项目建设其他前期费用按工程费用计入。


基本预备费率取。


总投资项目总投资建设投资建设期利息铺底流动资金经计算本项目总投资为万元。


总投资构成可见下表总投资构成表序号项目名称合计万元占投资备注可行性研究报告总投资建设投资建筑工程设备工程安装工程其它费用建设期利息铺底流动资金详见附表投资估算表。


资金筹措资金筹措本项目总投资万元,资金来源全部由企业自筹。


使用计划项目总投资万元,资金使用计划见下表。


投资计划与资金筹措表单位万元序号年份名称合计建设期运营期可行性研究报告总投资建设投资固定资产投资方向调节税建设期利息铺底流动资金资金筹措自有资金其中用于铺底流动资金银行借款第十二章经济效益评价财务评价说明该项目评价依据国家发改委建设部颁发建设项目评价方法与参数第三版及现行财税制度编制财务评价方法依据本工程特点,所有指标仅对本建设投资部分进行财务分析项目计算期按年计,其中建设期为年,生产经营期为可行性研究报告年根据项目性质,生产期内第年达产,第年及以后各年均为基准财务内部收益率为。


产品成本产品成本估算依据原材料燃料动力费该项目费用主要是生产用原辅材料费用,根据各种原料年耗量及建设期末产品及近期当地市场价格为基础计算。


该项目年主要燃料和动力成本万元。


工资及福利费该项目无新增人员。


折旧与摊销据财务制度规定,项目固定资产折旧采用平均年限法计算,建筑物按年折旧,设备按年折旧,残值率均为。


本项目无形资产按年摊销,其他资产摊销年限按年计算。


见附表无形资产及其他资产摊销估算表。


利息支出根据财务制度有关规定,项目生产期固定资产贷款和流动资金贷款利息全部计入财务费用。


可行性研究报告修理费用修理费用按固定资产原值计取。


其他制造费用其他制造费用按固定资产原值计取。


其他管理费用营业费用其他管理费用按收入营业费用按收入分别计算。


产品总成本经计算本项目经营期平均年总成本费用为万元,年均固定成本费用为万元,年均可变成本费用为万元,年均经营成本费用为万元。


详见附表总成本表。


经营收入与税金经营收入项目建成后,正常年处理废水万,年可减少排污收费万元年回用水为万吨,年节约水费万元。


该项目正常年实现收入万元。


销售税金及附加本项目为污染治理项目,免交缴纳增值税城建维护税教育费附加。


可行性研究报告详见附表销售收入及

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