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需要,提出配备抽样测量和检测设备下简称设备清单,所配备的设备的技术指标须与相关标准规范规定的要求相适应。需要配备的设备包括新增和更新设备由检测室负责人提出申请,交由技术负责人审核公司常务副总经理批准。设备的采购验收由办公室按采购控制程序和设备管理程序进行。技术负责人组织办公室管理员编制设备维护保养计划,规定维护设备的项目和保养周期,设备使用人定期进行维护保养,并做好相应记录,使设备始终处于完好状态。缺陷设备的处臵发现下列情形之的设备应立即停止使用,并贴上停用标识,可行时给予隔离,以防误用设备过载处臵不当误用给出可疑结果显示出缺陷损坏超出检定校准周期或检定校准不合格等。技术负责人应及时组织有关人员对故障进行分析,检查这些缺陷或偏离规定极限对先前的检测结果是否有影响,并执行设备管理程序能进行调整或修理的设备,由检测室提出方案,报送办公室,修复后应安排校准或核查。若不能修复,则由办公室核实后,呈报技术负责人批准报废。对超过检定校准周期的设备,由办公室组织实施校准,对有可能影响到测量结果的可调整的装臵应采取有效的保护措施。缺陷设备的处臵具体执行设备管理程序的相关规定和要求。设备的借用租用本公司按相关技术标准规范配备全部检测设备,不借用租用外部设备,故评审准则第条要求不适用予以删减。设备的使用操作设备的人员应经培训考核合格经技术负责人认可后方可使用相应设备。操作人员必须熟悉设备操作规程,并按相应作业指导书使用和维护设备。使用重要设备必须记录所用的操作规程应符合文件控制程序的要求,必须是现行有效版本,并易于操作人员获得。设备的封存和启封执行设备管理程序。工程试验检测有限公司管理手册第章第页共页主题技术要求第版第次修订年月日实施设备档案办公室管理员负责对每台重要设备及其软件建立档案,“台档”,档案的建立和内容执行设备管理程序的相关要求。设备的状态标识办公室管理员根据设备的校准结果,采用绿红黄“三色”标签,对公司所有设备及其软件标准物质标识其校准状态是合格准用还是停用。“三色”标签应用执行设备管理程序的相关规定。状态标识应包含设备自编号校准日期有效期校准单位等。外部现场检测设备的控制在公司以外的现场使用的检测设备由现场检测的负责人或其指定的责任人,根据检测或抽样的需要,向办公室管理员借用,借用时应办理登记交接手续,交接时应进行其功能和校准状态检查,必要时附带相关资料,并确认能满足检测要求时,根据设备的特性,在设备的运输过程中采取相应的保护措施,如防震防冲击防雨淋防损坏等,以确保其不损坏。现场检测人员使用设备前后应对其功能是否正常,加以检查并做好记录。设备返回后应及时交还办公室管理员,办公室管理员对其进行核查,确认正常后登记设备使用台帐并入库。具体执行设备管理程序的相关规定。设备的期间核查技术负责人组织对于使用频次高经常携带运输和性能不够稳定漂移率大的仪器设备,制定核查计划并按计划进行核查。核查的设备和方法由检测室负责人提出,技术负责人在年度质量控制计划中做出安排。检测室按计划实施并记录实施情况交办公室管理员归档保管。对发现有问题的,应立即安排校准检定。若校准检定不合格,由技术负责人按设备管理程序要求处臵。校准修正因子的控制当设备校准产生组修正因子时,办公室管理员将校准的修正因子书面下达检测室检测室应要求对相关数据进行修正,并及时更新备份在计算机中或保存在其它地方的备份软件,确保其所有备份软件得到更新。设备的期间核查具体执行期间核查程序。未经定型的专用设备的控制本公司使用的检测设备均为定型的通用检测设备,不用未经定型的专用设备,故评审准则第条要求不适用予以删减。支持性文件服务和供应品采购控制程序设备管理程序文件控制程序期间核查程序工程试验检测有限公司管理手册第章第页共页主题技术要求第版第次修订年月日实施量值溯源技术负责人组织制定并实施量值溯源控制程序,确保公司的量值符合计量法制规定。技术负责人组织有关人员通过实施本公司检测使用的所有设备的量值溯源到国家计量基准,来确保相关检测结果能够溯源到国家计量基准。技术负责人组织有关人员对检测使用的所有设备,制定溯源的总体要求,对每类每台设备通过何种方式溯源做出具体规定,并编制设备的校准检定验证确认的总体计划见附件和绘制量值溯源图见附件。对那些采用自校准溯源的项目,办公室管理员应根据所使用的参考标准的溯源绘制设备的量值溯源图见附件。对我国尚未建立计量基准的量值,对于此类结果,通过进行设备比对参加实验室之间比对和能力验证等方法并且获得满意结果来提供测量结果溯源的证据,设备比对参加实验室之间比对和能力验证参照结果质量控制程序执行。每年初,办公室管理员根据设备的校准检定验证确认的总体计划制定年度检定校准计划,经技术负责人批准后,办公室管理员按时间要求滚动实施。对暂时封存不用的设备,旦检测工作需要,见附件。记录是体系运行的见证性文件,记载各项管理技术活动的表格的有效运行和控制所需要的程序文件,其见附件。这些程序文件对本公司的各项管理和技术活动进行充分展开,以达到控制的目的和要求。作业指导书是检测活动的技术作业文件,包含了仪器设备的操作规程设备保养维护,检测细则,样品的处理和制备等技术作业文件,其见附件。记录是体系运行的见证性文件,记载各项管理技术活动的表格。此外,还有与管理体系运行有关的外来文件,包括来自客户法定机构的文件以及来自公司以外的标准规范规程检测方法等文件。公司制定的管理体系文件及与管理体系有关的外来文件,均按文件控制程序的控制,确保其有效性。公司常务副总经理组织领导层和各部门负责人根据本公司的工作内容性质和要求,制定并批准发布贯彻质量方针目标。各部门和全体人员在工作中应把质量方针目标作为遵循的准则。本公司的质量方针目标见本手册第章。支持性文件文件控制程序工程试验检测有限公司管理手册第章第页共页主题管理要求第版第次修订年月日实施文件控制文件的编制审核和批准本公司内部制定的管理体系文件由承担管理体系项职能的部门或岗位人员编制审核和批准,并履行相关的签字手续。公司管理手册由质量负责人组织内部审核员编制,由公司管理层进行审核,公司常务副总经理批准。管理性程序文件及其相关记录格式由质量负责人组织承担管理体系该项职能的部门或岗位人员编制经其审核,由公司常务副总经理批准。技术性程序文件及其相关记录格式由技术负责人组织承担管理体系该项职能的部门或岗位人员编制经其审核,由公司常务副总经理批准。作业指导书由检测室负责人组织编制审核后由技术负责人批准。文件的标识本公司经核准使用的所有文件,办公室管理员进行登记造册,并在其封面上加盖“受控”字样的印章后编号发放使用。使用人员在使用文件的过程中,不得在领用的文件上随意涂画改动,有责任和义务保持文件的完好和完整。本公司制订的管理体系文件以代码标识其类型序列号以及版次号。各类文件的代码标识执行文件控制程序文件的相关规定。文件的发放保管本公司经核准使用的所有文件由办公室管理员统发放,发放前应编写分发号,领用人签收。文件的发放应确保各部门负责人及其部门,都能得到相应文件的授权有效版本。文件的修订和废止文件的批准人应定期审查文件,必要时进行修订,以保证持续适用和满足使用的要求。本公司管理体系文件的变更应由原审查责任人进行审查,原批准人进行批准。被指定的人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。办公室管理员应及时地从所有使用和发布处撤除无效或作废的文件,或用“作废”或“停用”方法确保防止误用无效文件。出于法律或知识保存目的而保留的作废文件,办公室管理员应对其作“参考文件”的标记。支持性文件文件控制程序工程试验检测有限公司管理手册第章第页共页主题管理要求第版第次修订年月日实施检测的分包本公司不进行分包检测,故评审准则要求不适用予以删节。工程试验检测有限公司管理手册第章第页共页主题管理要求第版第次修订年月日实施服务和供应品的采购本公司制定采购控制程序,对服务和供应品的采购实施控制,以保证服务和供应品的质量。控制的范围包括服务指对试验检测工作质量有影响的支持服务,具体为本公司检测工作质量有影响设备的检定校准服务本公司试验检测工作质量有影响的设施和环境条件的设计制造安装调试服务工作对本公司试验检测工作质量有影响的人员培训教育工作等。供应品指对试验检测工作质量有影响的供应品,具体为检测工作中使用的测量仪器,试验设备或辅助设备检测工作中使用的消耗性材料和化学试剂是使用中很容易消耗并且需要不断补充更新的控制其质量有它的特殊性。服务和供应品由使用部门提出采购申请,办公室汇总使用部门的采购要求编制采购计划,报送技术负责人审核公司常务副总经理批准。办公室负责对重要供应品和服务的供应商进行调查评价,建立合格供方名录。每次采购应从合格供方名单录选择。采购的供应品,在投入使用前由办公室组织使用部门进行验收,必要时对检测有重要影响的供应品进行检验,在证实供应品和服务符合相关要求后才能投入使用。使用部门负责所使用的检测用消耗材料试剂的储存,并确保消耗材料和试剂的储存环境符合其保存要求。办公室应建立并保存合格供方档案,内容包括评价记录重要供应商和合格供应商的名录及其业绩记录。支持性文件服务和供应品采购控制程序工程试验检测有限公司管理手册第章第页共页主题管理要求第版第次修订年月日实施合同评审办公室通过委托书识别客户的要求,通过标书识别客户的需求,通过合同分析其中的规定。质量负责人组织编制合同评审程序,对客户要求标书和合同进行评审,以明确客户的要工程试验检测有限公司管理手册第章第页共页主题技术要求第版第次修订年月日实施设备和标准物质设备的配备和维护技术负责人组织检测室负责人根据承检项目的标准规范要求和工作量的栋,平方米,每栋厂房长米,宽米,单层钢架结构,檐高米。墙和屋面大都设计有保温层,保温层的材料外面表层为厚的彩钢板,中间用岩棉做的保温材料。保温板的厚度有等规格,有效宽度屋面保温板为,墙体保温板为,长

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