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doc 医院财务工作制度 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:36 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 18:40

《医院财务工作制度》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....并提出处理意见。对严格执行物价政策服务质量好切收费都按规定表现好的部门和个人,物价办公室审计调查工作审计经济管理和效益情况审计内部有关管理制度的落实其他审计事项。医疗机构内部审计部门权限要求被审计单位按时报送财务预算财务决算会计报表及有关文件资料参加本单位基建设备购置财务对外投资等相关会议,主持召开与审计事项有关的会议参与研究制定有关规章制度审核会计凭证账簿报表,现场勘察实物检查计算机系统有关电子数据和资料对与审计有关的问题向被审计单位和个人进行调查,并取得证明材料对严重违反财经法规严重损失浪费的行为,做出临时制止决定经本部门本单位主要负责人批准,对可能转移隐匿篡改毁弃会计凭证会计账簿会计报表以及与经济活动有关的资料,予以暂时封存根据审计结果,提出纠正处理违反财经法规行为改进管理提高效益的建议对模范遵守财经法规的被审计单位和人员......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....般医疗用低值易耗品物资材料等,根据院内工作需要和库存量制定月采购计划,进行定点采购。所有采购商品,必须符合国家颁布的质量标准和检测标准。采购人员制度新增医疗机构应当建立健全内部审计制度,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进卫生事业健康发展,根据中华人民共和国审计法和审计署关于内部审计工作的规定,卫生部长令号卫生系统内部审计工作规定结合本院具体情况,制定相关实施规定或细则。做好内部审计是院长的职责院长在管理权限范围内,授予内部审计机构必要的处理处罚权组织机构与人员设置年收入万元以上或拥有张病床以上的医疗机构,应当设置独立的内部审计部门,配备专职审计人员可以根据需要,设置独立的内部审计部门,配备专职审计人员,也可以授权本单位其他部门履行审计职责......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....根据上年的实际执行情况及预算年度业务工作量计算。医院财务工作制度网友投稿。应成立专门的组织负责大型仪器设备的论证报批招标商务洽谈等工作。般医疗用低值易耗品物资材料等,根据院内工作需要和库存量制定月采购计划,进行定点采购。所有采购商品,必须符合国家颁布的质量标准和检测标准。采购人员要认真查验注册证合格证检验证等相关证明文件。采购员和保管员要严格遵守入出库验收制度。每月汇同会计核对盘点次。年底全面盘点次,制表上报。库房物品要按性质分类保管,作到帐物相符,帐帐相符。十物价工作管理制度新增物价工作的重要内容是对医疗服务价格的管理,它包括医疗服务价格的执行管理和对新增医疗项目收费价格的申报。各医疗机构在执行医疗服务价格中,必须严格执行政府定价,各科室不得已任何理由巧立项目擅自分解增设收费项目和提高收费标准。医院各有关部门必须认真执益保护法的文件精神......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....并能落实院长的批示意见。委托审计根据审计业务的需要,报经院长批准,或是本院不具备开展内部审计工作条件的,可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计,并检查监督审计业务质量。持续改进院长及领导班子集体对内部审计部门或是委托审计单位在审计报告中提出的意见和建议能够召开专题会议认真审议,每年至少次,有记录。能够从管理组识体系上制度上程序上提出整改措施。相关职能部门并认真组织落实督导反溃。医院财务工作制度网友投稿。,完善本单位各项财务管理办法。,节约行政开支。按照国家规定的支出范围和批准项目,严格控制支出。,并监督执行。,检查有关会计核算的内容及有关财产帐实情况,要求会计信息真实完整。,审查或参与拟定经济合同协议及其他经济政策制定工作。,并进行经济活动分析。考核工作,会同有关部门制定财务人员培训计划,参与会计人员的任用调配工作。组织清查债权和债务,防止拖欠,严格控制欠账。......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....工作报告内部审计部门每年应当向院长提交工作报告,工作计划与按排对重大问题及警示对模范遵守财经法规的被审计单位和人员,提出表彰建议对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员,提出通报批评或者追究责任的建议。工作报告内部审计部门每年应当向院长提交工作报告,工作计划与按排对重大问题及警示信息做到及时报告,并能落实院长的批示意见。委托审计根据审计业务的需要,报经院长批准,或是本院不具备开展内部审计工作条件的,可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计,并检查监督审计业务质量。持续改进院长及领导班子集体对内部审计部门或是委托审计单位在审计报告中提出的意见和建议能够召开专题会议认真审议,每年至少次,有记录。能够从管理组识体系上制度上程序上提出整改措施。相关职能部门并认真组织落实督导反溃。医院财务工作制度网友投稿......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....对擅自制定和提高医疗服务收费标准分解服务的内容重复收费降低服务质量变相涨价巧立名目乱收费以及不按规定明码标价等行为要及时向院领导及相关职能部门报告,并提出处理意见。对严格执行物价政策服务质量好切收费都按规定表现好的部门和个人,物价办公室有权向院领导提出建议给予表扬。十医疗服务价格公示制度新增根据中华人民共和国消费者权益保护法的规定精神,医院有义务向患者提供医疗服务项目内容及医疗服务价格的真实情况,对医疗机构医疗服务价格及药品价格公示。非营利性医院必须按照价格部门批准的医疗服务价格标准,在醒目位置公示。营利性医院按照医疗服务价格公示办法,公示自主制定的各项医疗服务价格。可采取多种形式进行公示。设立公示栏公示牌价目表册或电子屏电子触摸屏等。公示要以竖得起看得清留得住为原则,做到项加成率,参考上年度实际药品加成率计算。在上年度实际工作量和实际支出数的基础上......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....对住院患者费用实行每日清单制度,或提供计算机网上实时查询。这有利于改善医患关系增强患者诊疗信息透明化提高病人对每日诊疗费用的可信度。医院应该向住院患者提供每日费服务,或计算机网上查询,包括每笔医药费用收费名称单价数量金额等。患者出院时,住院费用核实无误后,给患者办理费用结帐手续,同时向患者提供总费用清单。十奖金分配管理制度新增贯彻落实国家事业单位收入分配制度改革精神,结合医院特点,制定相应科学合理的资金分配与管理制度,不准科室承包开单提成医务人员奖金分配与所在科室收入直接挂钩。设立奖金管理组织负责全院奖金管理工作,并有相关程序与制度。奖金分配原则。坚持始终把社会效益放在首位的原则,遵照卫生部关于医疗机构不准再实行科门要建立和完善各类次性医用品和器材购货和使用收费的管理规范与程序,凡非医院购进的医用品和器材,临床上原则不得收费......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....会计核算岗担。各科要采取切实措施,杜绝开大处方和各种不合理用药,坚决制止医生按处方提成药品销售收入的行为。逐步调整用药结构,提高国产有效低价药品的消费比重,以控制药品费用的过快上涨。加强大型医用设备的收费管理。各科室合作使用医用设备时,要事先向医院财务物价管理部门报送论证报告合作协议和收费预测标准及进货价格等资料,未经预审的,不予报批收费标准同时确认将要开展的医疗技术是否有医疗服务项目,若为新项目,科室应根据规定到相关部门申报新技术立项。财务物价管理部门要建立和完善各类次性医用品和器材购货和使用收费的管理规范与程序,凡非医院购进的医用品和器材,临床上原则不得收费。财务物价管理部门有权对各科医疗服务收费监督检查......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....没有病历记录的没有收费标准的医疗服务项目,不得收取费用。患者出院时,医院要对患者住院期间发生的每笔费用进行复核。对病历检查过程发现的多收少收及漏收现象,及时采取有效措施进行解决。医院内财务人员在工作变动时,必须办理交接手续。各医疗分支机构般会计人员在办理交接手续时,应有该单位财务部门的主管人员监交财务负责人会计主管人员办理交接手续时,由医院派人监交。职责和任务法规,结合具体情况建立规范的财务模式,建立健全财务核算制度。执行财务综合预决算财务收支计划信贷计划拟定资金筹措和使用方案,有效地使用资金。,利用财务会计资料进行经济活动分析。审批医院内有关财务经济事项,上报下发有关财会经济管理等方面文件。人员配备会计核算等提出方案。负责选拔培训和考核医院内的财会人员。,医院财务部负责对各医疗分支机构财务管理制度的执行情况进行检查和考核。第章预算管理预算编制原则政策......”

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