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doc 财务管理制度(优秀范文)-章程规章制度材料 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:10 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 11:43

《财务管理制度(优秀范文)-章程规章制度材料》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....所有票据由发生到报销的时间不得超过天。特殊情况下,借款及报销可以不经过以上程序,但必须电话征得工地负责人同意,手续后补。建设工程公司项目部工资考勤及借款制度在本项目部财务上支付工资的人员均应考勤。正常的加班及浇筑混凝土的夜间值班,不计加班费。考勤表由项目经理指定的工地负责人依据作息时间及考勤制度进行记录。每月请假时间不超过天时,按全勤计。超过天,每天扣除工资额为月工资该月天数。管理人员必须填写管理人员登记表。工资按月由银行转账发放。银行底联作为进账的依据。印刷费各种报表资料除无法印刷者外律交本局胶印室印刷,并严格控制各种印刷品数量,防止浪费。对确需外出印刷者,需报局长办公会议研究批准,由局办公室统联系。邮电费注意节约邮资费用,可发可不发的文件资料坚决不发,城内特别是市委市政府大院内文件资料可采用寄送带结合的办法,尽量减少邮资费用开支。同时,文件资料应注意加强文字修养......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....做到不漏收不欠收。除特殊情况外,学校其他人员均不得办理现金收付业务。学校不得设小金库,学校经费的来龙去脉,做到手续清楚单据齐全及时入帐,并做到证帐相符帐帐相符日清月结,及时做好月报年报工作。现金收付必须通过银行,不得边收边付。经费收付,存支由出纳统办理。出纳处保存备用金伍仟元为限,支出发票经复核后及时与会计核对现金支票,及时入帐。学校经费开支实行支笔审批制度,所有支出均应符合有关财务制度规定的开支范围和开支标准,按报销程序操作,由校长签字审批。未经校长签字的开支,律不得报销。严禁先斩后奏。学校出纳员应严格执行财务制度和各项开支标准,认真审核原始凭证是否规范合理真实和完整。如发现有违反财务制度和开支标准的票据,应拒绝支付,并向校长报告。严格按市区物价部门的标准向学生收取代管费。实行不超限额,多余退还的原则,由学校会计记入代管费收支总帐......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....严禁公款私借和公款外借。十学校应本着量入为出统筹兼顾保证重点收支平衡的原则,按有关规定要求经费收支预算编制工作,定期检查,分析预算,执行情况,不得编制赤字预算。十学校应建立健全各类资产管理制度,完善规范各类资产的采购保管使用核销行为,对各类资产进行定期清理盘点,完善职责,落实责任,以发挥资产的最大效益。十对违反上级有关财政法规及本制度的部门和个人,按国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定的有关条款进行处罚。第篇酒吧财务管理制度酒吧财务管理制度为了更好地完善本店的财务制度,特制定以下规定。每天上班前服务员向经理领取酒水单并做好登记工作。次日上班前由经理监督盘点酒水单的张数。如有丢失按每张元罚款。收银员收款后盖章须直接把红单交给服务员,有服务员交给吧司取货。采购人员购货完毕,填写费用报销单进行报销。费用报销单必须附购货发票收料单及材料计划表,费用报销单经现场管理人员审核签字后......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....并严格控制各种印刷品数量,防止浪费。对确需外出印刷者,需报局长办公会议研究批准,由局办公室统联系。邮电费注意节约邮资费用,可发可不发的文件资料坚决不发,城内特别是市委市政府大院内文件资料可采用寄送带结合的办法,尽量减少邮资费用开支。同时,文件资料应注意加强文字修养,忌发长篇大论文件资料发送范围应严格控制,尽量减少份数。严格控制电话费用开支,能用函件解决的问题不用电话,使用电话特别是长途电话应事先拟好通话要点,通话中不叙家常不讲废话,尽量缩短通话时间。严禁使用等信息电话。其他费用上述各项费用之外其他费用,参照上述规则执行。第篇财务管理制度建设工程公司项目部零星材料采购报销制度材料采购前必须由有关部门填写材料计划表,材料计划表经现场负责人审批后才能交予采购人员进行采购,现场负责人在审批时必须填写预计金额和采购注意事项材料计划表附后......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....按全勤计。超过天,每天扣除工资额为月工资该月天数。管理人员必须填写管理人员登记表。工资按月由银行转账发放。银行底联作为进账的依据。财务管理制度优秀范文章程规章制度材料。学校基本建设项目的收支经费应单独设帐。元以上的大额付款须经建设领导小组根据承包协议集体决定。任何部门和个人均不得支付承包协议以外的款项。学校财务部门应严格控制暂存暂付等往来款项的发生。除可预支少数差旅费住院费外,严禁公款私借和公款外借。十学校应本着量入为出统筹兼顾保证重点收支平衡的原则,按有关规定要求经费收支预算编制工作,定期检查,分析预算,执行情况,不得编制赤字预算。十学校应建立健全各类资产管理制度,完善规范各类资产的采购保管使用核销行为,对各类资产进行定期清理盘点,完善职责,落实责任,以发挥资产的最大效益。十对违反上级有关财政法规及本制度的部门和个人,按国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定的有关条款进行处罚......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....特制定以下规定。每天上班前服务员向经理领取酒水单并做好登记工作。次日上班前由经理监督盘点酒水单的张数。如有丢失按每张元罚款。收银员收款后盖章须直接把红单交给服务员,有服务员交给吧司取货。第篇财务管理制度金华市罗埠高级中学财务管理制度为了加强财务管理,严肃财经纪律,提高教育经费的使用效益,根据市教育局有关文件精神,结合本校财务管理的实际,特制定本财务管理制度。学校财务工作实行统领导集中管理分工负责权责结合的原则。财务工作由校长室统领导设会计名,出纳名,会计出纳总务种职务不得交叉兼任,会计出纳总务要合理分工,明确职责,相互协作,相互监督。学校财务除食堂和工会等经费可单独设帐外,其余资金均纳入学校统管理统核算。坚决杜绝帐外资金。单位领导不得办理现金收付业务。学校取得的各种收入,均由出纳员向付款单位或个人及时开财政部门监制的统票据......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....财务结算要求单位财务人员要按照有关财务管理规定认真做好财务管理,做到帐目清楚,日清月结,按要求如实提供上报各种报表。财务管理制度实行财务审批法人支笔制度要先签批后花钱,费用报销应有合法的原始凭证,并写明事项,由经办人员签字,由财会人员审核后报领导审批。按程序报请后方可报销,否则不予报销。大额度资金集体研究制度元含元以上资金安排使用必须经班子集体讨论决定。实行财务预决算制度严格执行国家统的各项财务制度和法律法规,单位经费实行年初预算年终决算制度。财务人员根据县财政的部门预算,提出资金安排使用计划,经领导集体研究同意后执行。其他相关规定。借款手续。般情况下出差使用公务卡,不再借支差旅费,情况特殊不得不借的,凭借款相关手续或出差通知,律由法人批准。出差借款应在出差归来后天内结清,上次借款未结清的,不得办理下次借款。差旅费报销。机关工作人员外出严格执行差旅费报销的有关规定......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....采购人员根据审批后的材料计划表在财务上填写制式借款单预借材料款。借款单须经现场负责人签字后才能领取现金。采购人员在采购时,必须在材料计划表上填写不少于家的型号价格和联系电话,以便工地负责人核查。第次采购同种材料时,可不填写核查电话。所采购的材料进场,经现场有关人员验收后,才能由收料员开具收料单。财务管理制度优秀范文章程规章制度材料。采购人员购货完毕,填写费用报销单进行报销。费用报销单必须附购货发票收料单及材料计划表,费用报销单经现场管理人员审核签字后,才能在财务上报销。所有票据由发生到报销的时间不得超过天。特殊情况下,借款及报销可以不经过以上程序,但必须电话征得工地负责人同意,手续后补。建设工程公司项目部工资考勤及借款制度在本项目部财务上支付工资的人员均应考勤。正常的加班及浇筑混凝土的夜间值班,不计加班费。考勤表由项目经理指定的工地负责人依据作息时间及考勤制度进行记录......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....尽量减少份数。严格控制电话费用开支,能用函件解决的问题不用电话,使用电话特别是长途电话应事先拟好通话要点,通话中不叙家常不讲废话,尽量缩短通话时间。严禁使用等信息电话。其他费用上述各项费用之外其他费用,参照上述规则执行。第篇财务管理制度建设工程公司项目部零星材料采购报销制度材料采购前必须由有关部门填写材料计划表,材料计划表经现场负责人审批后才能交予采购人员进行采购,现场负责人在审批时必须填写预计金额和采购注意事项材料计划表附后。办公用品由办公室统采购发放。采购人员根据审批后的材料计划表在财务上填写制式借款单预借材料款。借款单须经现场负责人签字后才能领取现金。采购人员在采购时,必须在材料计划表上填写不少于家的型号价格和联系电话,以便工地负责人核查。第次采购同种材料时,可不填写核查电话。所采购的材料进场,经现场有关人员验收后,才能由收料员开具收料单......”

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