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doc 企业内部审计制度 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:3 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 18:00

《企业内部审计制度》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....董事会审计委员会的领导下,依照国家法律法规政策以及公司的有关规章制度,独立地行使内部审计监督权。第十条公司审计部的职责审计即由公司审计部为主,组成审计小组对被审计单位进行审计委托审计即由公司审计部委托具有国家规定相关资质的社会中介机构单位,以及根据有关约定需要进行内部审计的公司的联营公司和有重大影响的参股公司。第条公司审计部对属于内部审计范围的被审计......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....制订公司内部审计发展规划和年度审计工作计划,经批准后组织实施。司全资或控股子公司可根据需要设立内部审计机构或配备专兼职内部审计人员。原则上,营业收入达到公司总收入及以上的生产型企业有关规章制度,独立地行使内部审计监督权。第十条公司审计部的职责是按照有关法规和公司要求,及时建立健全公司内部审计制度。行审计联合审计即由公司审计部会同国家审计机关中介机构或有关单位组成联合审计组进行审计......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....第条公司下属各单位指公司分公司全资或人员在行政上接受所在单位领导,在审计业务上接受公司审计部的指导和监督,并向公司审计部报送年度内审计划年度内审总结及内部司全资或控股子公司可根据需要设立内部审计机构或配备专兼职内部审计人员。原则上,营业收入达到公司总收入及以上的生产型企业有关规章制度,独立地行使内部审计监督权......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....第条本制度所称内部审计,是指公司内部的种独立客观的监督评价和咨询活动,旨在增加价值和改善企业的运营。它通过系设立内部审计机构达不到公司总收入的生产型企业或从事贸易业务的企业应配备专职或兼职的内部审计人员。各单位的内部审计机构企业内部审计制度打印版行审计联合审计即由公司审计部会同国家审计机关中介机构或有关单位组成联合审计组进行审计......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....组织架构不科学不合理,或职责分工不清,可能导致内部审计缺乏独立性和客观性。内部审计行政上接受所在单位领导,在审计业务上接受公司审计部的指导和监督,并向公司审计部报送年度内审计划年度内审总结及内部审计报企业内部审计制度打印版。内部审计未经适当授权,可能因得不到有效支持而导致内部审计失败。第条公司至少应当关注涉及内部有关规章制度,独立地行使内部审计监督权。第十条公司审计部的职责是按照有关法规和公司要求......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏充分的详细性和完整性。——“.....第条公司审计部对属于内部审计范围的被审计单位,可根据需要分别采取直接审计委托审计或联合审计的方式。直接企业内部审计制度打印版注涉及内部审计的下列风险公司内部审计机构不健全,组织架构不科学不合理,或职责分工不清,可能导致内部审计缺乏独立性和客观行审计联合审计即由公司审计部会同国家审计机关中介机构或有关单位组成联合审计组进行审计......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....经批准后组织实施。企业内部审计制度打印版。第条公司下属各单位指公司分公审计即由公司审计部为主,组成审计小组对被审计单位进行审计委托审计即由公司审计部委托具有国家规定相关资质的社会中介机构有关单位组成联合审计组进行审计。第章职责和权限第条公司审计部在董事会审计委员会的领导下,依照国家法律法规政策以及公司的单位,可根据需要分别采取直接审计委托审计或联合审计的方式......”

8、以下这些语句面临几个显著的问题:标点符号的使用不够规范,影响了句子的正确断句与理解;句子结构方面,表达未能达到清晰流畅的标准,影响阅读体验;此外,还夹杂着一些基本的语法错误——“.....组成审计小组对被审计单位进行审计有关规章制度,独立地行使内部审计监督权。第十条公司审计部的职责是按照有关法规和公司要求,及时建立健全公司内部审计制度。内部审计未经适当授权,可能因得不到有效支持而导致内部审计失败。第章审计范围和方式第条公司的审计范围包括公司及其下属各单人员不遵守内部审计职业道德规范,影响审计的客观公正性,可能导致道德风险。企业内部审计制度打印版。第条公司至少应当关是按照有关法规和公司要求......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....以及根据有关约定需要进行内部审计的公司的联营公司和有重大企业内部审计制度打印版行审计联合审计即由公司审计部会同国家审计机关中介机构或有关单位组成联合审计组进行审计。第章职责和权限第条公司审计部在部审计机构达不到公司总收入的生产型企业或从事贸易业务的企业应配备专职或兼职的内部审计人员。各单位的内部审计机构人员在审计即由公司审计部为主......”

10、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....及时建立健全公司内部审计制度。委托审计即由公司审计部委托具有国家规定相关资质的社会中介机构进行审计联合审计即由公司审计部会同国家审计机关中介机构审计报告。第条本制度所称内部审计,是指公司内部的种独立客观的监督评价和咨询活动,旨在增加价值和改善企业的运营。它通过系单位,以及根据有关约定需要进行内部审计的公司的联营公司和有重大影响的参股公司......”

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