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doc 201-实施行政事业单位下一步内部控制工作计划方案 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:11 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 15:42

《201-实施行政事业单位下一步内部控制工作计划方案》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....各单位应实施行政事业单位下步内部控制工作计划方案动合法合规资产安全和有效使用财务信息真实完整,达到进步推进财政规范化科学化信息化管理提高行政事业单位内部管理水平有效防范舞弊和预防腐败提高公共服务的效率和效果。各部门单位完成内部控制体系建设工作后,及时编制内部控制体系建设总结报告,作为年决算报告的重要组成部分向市财政局报告,经本单位负责人签字后于年月底前报送市财政局法规科备案。总结报告内容包括开展内部控制基础性评价工作的组织情况工作进度以及经验做法取得的成效存在的问题工作建议及可复制可推广的典型案例等。电子版材料流程进行分类,研究制定各项风险内部控制办法,为推进内控机制建设打好基础。制定专项风险内部控制办法各部门根据市内控基本制度的要求,结合本部门实际进行专题研究,做好专项风险防控管理办法起草工作。要逐项分析风险来源风险点,提出有效的风险控制措施......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....逐步将内部控制制度操作规程内部控制理念控制活动控制措施等固化融入各类业务系统和办公自动化系统。建立风险识别和预警机制,通过信息采集风险预警等技术手段,强化流程控制,对机关资金运行全过程等主要业务的内部控制有效性进行,对机关内部控制各项业务进行管理,做到过程留痕责任可追溯,实现机关各部门内部控制的信息化程作,确保我市行政事业单位内部控制规范实施工作的有序推进。实施行政事业单位下步内部控制工作计划方案。实施行政事业单位下步内部控制工作计划方案内部控制应当贯穿单位经济活动的决策执行和监督全过程,实现对经济活动的全面控制。欢迎大家阅读参考,实施行政事业单位下步内部控制工作计划为推进市直行政事业单位开展内部控制工作,提高行政事业单位内部管理水平,确保财政部行政事业单位内部控制规范以下简称内控规范在我市的贯彻实施和有序推进,特制定本实施方案......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....形成本单位规范的经济业务流程目录同时,对本单位的各项经济支出进行系统梳理,形成经济支出分类目录。风险评估在流程梳理的基础上,结合本单位管理现状,开展经济活动的风险评估工作,识别潜在的经济活动风险点,形成符合本单位实际情况的风险清单。实施行政事业单位下步内部控制工作计划方案。根据市局布署,逐步将内部控制制度操作规程内部控制理念控制活动控制措部门所有业务流程的单位内部控制体系。要严格按照定方案等相关规定,厘清单位及各岗位职责,不缺位不越位,达到过程留痕责任可追溯的基本要求。划分责任边界。厘清单位和岗位职责后,各单位应梳理出本单位各项业务流程,把业务流程细化到岗位,将每项业务流程上下游的岗位职责科室职责领导职责及其责任边界归纳表述清楚。单位内部操作规程重在分清每个岗位和环节的责任,明确工作流程中每个岗位和每个环节的责任边界。每项业务上下游各个环节的责任应有效衔接......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....进步加强预算收支采购资产项目以及合同的管理和控制。按照会计法预算法及相关法律法规规章的要求,建立健全预算编制审批执行决算与考评等内部管理制度按照国家财政政策和财务制度规定,建立健全收入和支出内部管理制执行机制和监督机制,融入流程中的每个环节,进入程序节点,从程序上进行控制。,结合业务和流程,找出关键节点,识别和分析存在的风险,综合运用不相容岗位职责分离控制授权控制归口管理流程控制信息系统管理控制制度等方面进行有效防控。制定内部控制操作规程按照内部控制基本制度和专项风险防控管理办法要求,各部门要认真梳理业务流程,研究提出本部门内部各业务环节和岗位的风险防控措施,制订内部控制操作规程。建立符合内部控制基本制度要求,与各专项风险内部控制办法相互交融有机结合,覆盖本化和常态化。工作内容内部控制制度体系分为个层次......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....工作内容内部控制制度体系分为个层次,即基本制度专项风险内部控制办法和各部门内部控制操作规程。制定内部控制基本制度内部控制基本制度,是开展内控建设的基础和架构,应界定内部控制的概念,明确内控制度的适用范围及控制目标,提出内部控制的主要要素和应当遵循的原则,明确专项风险内部控制的种类,确定内部控制组织管理架构,明确内部控制方法和主要内容,对内部控制职责进行分工,并要做好内部控制检查和结果运用。要结合各自实际情况做好相关设计,明确重点领域重点业务,将主要业务各部门单位完成内部控制体系建设工作后,及时编制内部控制体系建设总结报告,作为年决算报告的重要组成部分向市财政局报告,经本单位负责人签字后于年月底前报送市财政局法规科备案。总结报告内容包括开展内部控制基础性评价工作的组织情况工作进度以及经验做法取得的成效存在的问题工作建议及可复制可推广的典型案例等......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....工作要求各部门单位要组织全员学习内控规范,采取多种形式,实现单位决策层执行层监督层了解掌握内控规范应遵循时调整完善。实施行政事业单位下步内部控制工作计划方案。业务层面制度建设包括建立健全经济活动工作流程和管理制度,进步加强预算收支采购资产项目以及合同的管理和控制。按照会计法预算法及相关法律法规规章的要求,建立健全预算编制审批执行决算与考评等内部管理制度按照国家财政政策和财务制度规定,建立健全收入和支出内部管理制度按照政府采购法等法律法规要求,建立健全政府采购内部管理制度按照财政部有关国有资产管理规定和财务管理要求,建立健全资产内部管理制度按照国家有牵头部门和参与部门,建立联动机制,做到牵头部门负责组织落实,相关部门积极协调配合。各部门单位要根据本通知的时间节点和要求,按时推进本单位的内部控制规范实施工作,确保我市行政事业单位内部控制规范实施工作的有序推进......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....电子版材料可报送光盘或发送电子邮件至。工作要求各部门单位要组织全员学习内控规范,采取多种形式,实现单位决策层执行层监督层了解掌握内控规范应遵循围及控制目标,提出内部控制的主要要素和应当遵循的原则,明确专项风险内部控制的种类,确定内部控制组织管理架构,明确内部控制方法和主要内容,对内部控制职责进行分工,并要做好内部控制检查和结果运用。要结合各自实际情况做好相关设计,明确重点领域重点业务,将主要业务流程进行分类,研究制定各项风险内部控制办法,为推进内控机制建设打好基础。制定专项风险内部控制办法各部门根据市内控基本制度的要求,结合本部门实际进行专题研究,做好专项风险防控管理办法起草工作。要逐项分析风险来源风险内控规范要求,对现有工作制度和业务内容进行全面梳理......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....制定内部控制基本制度内部控制基本制度,是开展内控建设的基础和架构,应界定内部控制的概念,明确内控制度的适用范围及控制目标,提出内部控制的主要要素和应当遵循的原则,明确专项风险内部控制的种类,确定内部控制组织管理架构,明确内部控制方法和主要内容,对内部控制职责进行分工,并要做好内部控制检查和结果运用。要结合各自实际情况做好相关设计,明确重点领域重点业务,将主要业务动合法合规资产安全和有效使用财务信息真实完整,达到进步推进财政规范化科学化信息化管理提高行政事业单位内部管理水平有效防范舞弊和预防腐败提高公共服务的效率和效果。各部门单位完成内部控制体系建设工作后,及时编制内部控制体系建设总结报告,作为年决算报告的重要组成部分向市财政局报告,经本单位负责人签字后于年月底前报送市财政局法规科备案......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....做到风险点不落项内控环节全覆盖。要注意把握以下几点分工合理权责致协调配合有效制衡运转高效的职责体系,体现分事行权分岗设权分级授权的要求,使决策执行监督相互协调又相互制衡。,理顺和细化管理流程,将每项业务中的决策控规范将内部控制的基本原理与行政事业单位的实际情况相结合,重点强化机制建设,将制衡机制嵌入到内部管理制度中,是指导行政事业单位加强内部管理的重要规范性文件。实施内控规范对提高单位管理水平,规范财经秩序,落实中央项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例,建设服务型政府具有重要意义。实施范围从今年起在市直党群机关人大机关政协机关行政机关审判机关检察机关和事业单位以下统称单位,全面实施内控规范工作。总体目标通过内控规范的贯彻实施,夯实市直行政事业单位各项基础工作,保证经济活全和有效使用财务信息真实完整......”

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