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doc 财务管理制度范本(2篇)材料 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:7 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 15:05

《财务管理制度范本(2篇)材料》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....第十条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实不合法的原始凭证,不予受理对记载不准确不完整的原始凭证,予以退回,要求更正补充。第十条财务工作人员发现账簿记录与实物款项不符时,应及时向总经理或主管副总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十条财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。积极配合银行做好对账报账工作。配合会计做好各种账务处理。完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第条审计的主要工作职责是认真贯彻执行有关审计管理制度。监督公司财务计划的执行决算预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。详细核对公司的各项与财务有关的数字金额期限手续等是否准确无误。审阅公司的计划资料合同和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据。纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计出纳员记账,都必须在记账凭证上签字。第十条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查,保证账簿记录与实物款项相符。第十条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报次。会计报表须会计签名或盖章。第十条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实不合法的原始凭证,不予受理对记载不准确不完整的原始凭证,予以退回,要求更正补充。第十条财务工作人员发现账簿记录与实物款项不符时,应及时向总经理或主管副总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十条财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。财务管理制度范本篇材料。监督公司财産的购建保管和使用,配合综合管理部定期进行财産清查。按期编制各类会计报表和财务说明书......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....第十条出现下列情况之的,财务人员应予解聘。违反财务制度,造成财务工作严重混乱的拒绝提供或提供虚假的会计凭证账表文件资料的伪造变造谎报毁灭隐匿会计凭证会计账簿的利用职务便利,非法占有或虚报冒领骗取公司财物的弄虚作假营私舞弊,非法谋私,泄露秘密及贪污挪用公司款项的在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的有其他渎职行为和严重,应当予以辞退的。附则第十条本规定由总经理办公会负责解释。第十条本规定自发布之日起生效财务管理制度范文第章总则第条爲加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。第条公司会计核算遵循权责发生制原则......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....财会人员要认真执行会计法,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。第章财务管理的基础工作第条加强原始凭证管理,做到制度化规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。第条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备填制凭证的日期凭证编号经济业务摘要会计科目金额所附原始凭证张数填制凭证人员,复核人员会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第条健全会计核算,按照国家统会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径致,相互可比和会计处理方法前後相致。第条做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性真实性手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....编制会计凭证报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。第条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物货币资金有价证券往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符帐实相符帐表相符。第十条建立会计档案,包括对会计凭证会计帐簿会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。第十条会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。第十条会计档案不得携带外出,凡查阅复制摘录会计档案,须经总经理批准。处罚办法第十条出现下列情况之的,对财务人员予以警告并扣发本人月薪倍超出规定范围限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的未经批准......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....第条财务管理是公司经营管理的个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织实施检查的责任,财会人员要认真执行会计法,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。第章财务管理的基础工作第条加强原始凭证管理,做到制度化规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。第条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备填制凭证的日期凭证编号经济业务摘要会计科目金额所附原始凭证张数填制凭证人员,复核人员会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第条健全会计核算,按照国家统会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径致,相互可比和会计处理方法前後相致。第条做好会计审核工作......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....保证帐证相符帐实相符帐表相符。第十条建立会计档案,包括对会计凭证会计帐簿会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。第十条会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。财务工作管理第条会计年度自月日起至十月十日止。第十条会计凭证会计账簿会计报表和其他会计资料必须真实准确完整,并符合会计制度的规定。第十条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计出纳员记账,都必须在记账凭证上签字。第十条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查,保证账簿记录与实物款项相符。第十条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报次......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....第十条财务人员从银行提取现金,应当填写现金领用单,并写明用途和金额,由总经理批准后提取。积极配合银行做好对账报账工作。配合会计做好各种账务处理。完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第条审计的主要工作职责是认真贯彻执行有关审计管理制度。监督公司财务计划的执行决算预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。详细核对公司的各项与财务有关的数字金额期限手续等是否准确无误。审阅公司的计划资料合同和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据。纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。财务管理制度范本篇材料。财务工作管理第条会计年度自月日起至十月十日止。第十条会计凭证会计账簿会计报表和其他会计资料必须真实准确完整,并符合会计制度的规定......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第十条公司财务人员支付包括公私借用每笔款项,不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。现金管理第十条公司可以在下列范围内使用现金职员工资津贴奖金个人劳务报酬出差人员必须携带的差旅费结算起点以下的零星支出总经理批准的其他开支。前款结算起点定为元,结算规定的调整,由总经理确定。第十条除本规定第十条外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付确需全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金。第十条公司固定资产办公用品劳保福利及其他工作用品必须采取转账结算方式,不得使用现金。第十条日常零星开支所需库存现金限额为元。超额部分应存入银行。第十条财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付即坐支......”

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