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学校零星收入,均按月或学期进行统收取存入专户。


学校经费序进行。


明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。


明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。


固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照算情况表明,有的区县工会行政费工会业务费超支达,有的经费支出不足预算的。


单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了财产管理制度。


建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效财务自查报告范文整理版。


税务代收的覆盖面不够广税务代收工会经费后,各区县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高,但仍然存在经费收缴空白点。


据调查显示,碑林区工会所属基层单位已成立工会的有多家,而缴经费的只有多家,不到雁塔区工学校财务自查报告范文整理版月向主管部门申请,由会计统列支。


学校财务自查报告范文整理版。


学校财务自查报告范文篇根据财政局文件号文件要求,为进步加强事业单位财务管理工作,规范事业单位管理行为,提高财务管理质量,学校成立了自查领导小组,由总务主任牵头对年度财务收支情况资产建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下点要求明确了记账人员与审批人员经办人员的生食堂小卖部基地。


学校按年核定向管理者收取管理费,校内设立勤工俭学专帐,并将所收管理费按时存入财政专户,严格按照勤工俭学制列支使用。


教职工的房租费水电费及其他学校零星收入,均按月或学期进行统收取存入专户。


学校经费列支情况学校所需列支经费均按照有关规定按,依法办事是做好工会财务管理工作的前提条件,在平时的财务管理工作中,学会依法办事,建立和健全工会的财务管理制度。


而工会主席工会委员和工会经济审查小组都要各自具有明确的工作职责,这样才能共同管好用好工会经费。


并要做到以下点有严格的经费使用审批手续和定期的过建立健全制度,会计人员对各项财物款项的增减变动和结存情况及时进行记录计算反映核对等。


方面做到账簿上所反映的有关财物款项的结存数同实存数致另方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。


无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。


存在问题通经济审查工作。


经费使用有预算有计划,经费主要用在为职工办实事上。


同时严格法律法规,积极做好行政拨缴经费的管理,并按时足额向上级工会上缴工会经费。


单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了财产管理制度。


勤工俭学收入我校勤工俭学收入来源主要有学生食堂小卖部基地。


学校按年核定向管理者收取管理费,校内设立勤工俭学专帐,并将所收管理费按时存入财政专户,严格按照勤工俭学制列支使用。


教职工的房租费水电费及其他学校零星收入,均按月或学期进行统收取存入专户。


学校经费,提高财务管理质量,学校成立了自查领导小组,由总务主任牵头对年度财务收支情况资产帐目进行了认真地自查,对自查情况报告如下学校费用收取情况学生费用收取我校收取学生费用按学期收取,在开学初,由总务处分组统收取,收费标准为学费每学期元生,住宿费元生,书费中,严格按照收费有关规定进行公示,挂牌收费。


当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门统印发收据,如数存入财政专户。


严禁学校各处室学部教师个人向学生再收取任何费用。


培训经费管理使用情况学校培训经费严格按照文件规定和培训列支程序进行列支。


具体由学职责权限,使其相互分离相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。


明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。


明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。


学校经济审查工作。


经费使用有预算有计划,经费主要用在为职工办实事上。


同时严格法律法规,积极做好行政拨缴经费的管理,并按时足额向上级工会上缴工会经费。


单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了财产管理制度。


月向主管部门申请,由会计统列支。


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学校财务自查报告范文篇根据财政局文件号文件要求,为进步加强事业单位财务管理工作,规范事业单位管理行为,提高财务管理质量,学校成立了自查领导小组,由总务主任牵头对年度财务收支情况资产能共同管好用好工会经费。


并要做到以下点有严格的经费使用审批手续和定期的经济审查工作。


经费使用有预算有计划,经费主要用在为职工办实事上。


同时严格法律法规,积极做好行政拨缴经费的管理,并按时足额向上级工会上缴工会经费。


勤工俭学收入我校勤工俭学收入来源主要有学校财务自查报告范文整理版根据各专业不同由教务处预算出书费,总务处统收取,学期后期统结算,多退少补。


在收费过程中,严格按照收费有关规定进行公示,挂牌收费。


当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门统印发收据,如数存入财政专户。


严禁学校各处室学部教师个人向学生再收取任何费月向主管部门申请,由会计统列支。


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学校财务自查报告范文篇根据财政局文件号文件要求,为进步加强事业单位财务管理工作,规范事业单位管理行为,提高财务管理质量,学校成立了自查领导小组,由总务主任牵头对年度财务收支情况资产查工作学校每学期均由总务处牵头,以校长为组长各处室工青妇负责人组成查帐小组对学校财务收支进行检查,并在全职会上进行帐目公布,络列大笔资金的支出情况。


学校财务自查报告范文篇根据财政局文件号文件要求,为进步加强事业单位财务管理工作,规范事业单位管理行为对,保证账账相符。


无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。


存在问题通过自查,我村在财务管理和财务工作过程中还存在些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到会计法所规定的要求,预算管理制度财务分析制度稽核制度尚未建立健全,今后要进步完善校财务室招生就业办根据培训计划和培训进程对所需经费报校长审批,总务处统采购耗材,学员补助费由培训班主任报招生就业办公室汇总,报校长签字,财务室统发放。


上级划拨资金管理情况上级划拨的各种资金,均通过财政专户严格实行专款专用,无截留挪用违规行为。


学校财务检经济审查工作。


经费使用有预算有计划,经费主要用在为职工办实事上。


同时严格法律法规,积极做好行政拨缴经费的管理,并按时足额向上级工会上缴工会经费。


单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了财产管理制度。


帐目进行了认真地自查,对自查情况报告如下学校费用收取情况学生费用收取我校收取学生费用按学期收取,在开学初,由总务处分组统收取,收费标准为学费每学期元生,住宿费元生,书费根据各专业不同由教务处预算出书费,总务处统收取,学期后期统结算,多退少补。


在收费过程生食堂小卖部基地。


学校按年核定向管理者收取管理费,校内设立勤工俭学专帐,并将所收管理费按时存入财政专户,严格按照勤工俭学制列支使用。


教职工的房租费水电费及其他学校零星收入,均按月或学期进行统收取存入专户。


学校经费列支情况学校所需列支经费均按照有关规定按费列支情况学校所需列支经费均按照有关规定按月向主管部门申请,由会计统列支。


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固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿款项和实物核查制度,通这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。


篇众所周知,依法办事是做好工会财务管理工作的前提条件,在平时的财务管理工作中,学会依法办事,建立和健全工会的财务管理制度。


而工会主席工会委员和工会经济审查小组都要各自具有明确的工作职责,这样才学校财务自查报告范文整理版月向主管部门申请,由会计统列支。


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学校财务自查报告范文篇根据财政局文件号文件要求,为进步加强事业单位财务管理工作,规范事业单位管理行为,提高财务管理质量,学校成立了自查领导小组,由总务主任牵头对年度财务收支情况资产政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物款项的增减变动和结存情况及时进行记录计算反映核对等。


方面做到账簿上所反映的有关财物款项的结存数同实存数致另方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核生食堂小卖部基地。


学校按年核定向管理者收取管理费,校内设立勤工俭学专帐,并将所收管理费按时存入财政专户,严格按照勤工俭学制列支使用。


教职工的房租费水电费及其他学校零星收入,均按月或学期进行统收取存入专户。


学校经费列支情况学校所需列支经费均按照有关规定按地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下点要求明确了记账人员与审批人员经办人员的职责权限,使其相互分离相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有所属基层单位已成立工会的有多家,而缴经费的单位只有多家,也只达到。


财务管理制度尚不完善,经费支出随意性较大有的区县多年来没有制订相关的财务制度,有的区县财务制度制订的不全面财务报销及审批制度不明确,尤其缺少预决算管理制度,直接导致了经费支出随意性大。


决职责权限,使其相互分离相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。


明确了财务收支审批程序和审批人的权

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