1、原则入职培训先审批后支付原则凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出没有申请或未经批准的费用不得支出。谁审批谁负责原则审核人批准人要对由本人审核批准支付的费用支出负责任。应退余款对财务知识比较欠缺,对公司财务报销流程及报销觃定不太了解,出现报销单据填写不觃范报销内容不明确等情况,由于单据填写错误导致的重复填写工作也多次发生,给本部门财务部及相关部门工作带来不必要困扰。入职培训费等,可以填写在张报销单上,但需分行填写清楚如有奖金,提成,补贴或者其它需要用替代票代替报销的情况,报销项目按粘贴票据的性质分栏填写如办公用品餐饮费车费等备注栏按实际情况用便签纸。
2、需注明情况等部门主费用报销大流程报销凭填写觃范报销凭证票据粘贴方法入职培训目录费用报销大流程报销凭填写觃范报销凭证票据粘贴方法入职培训费用报销大原则谁批准谁负责原则手续完整原则即时清目录费用报销大流程报销凭填写觃范报销凭证票据粘贴方法入职培训报销凭填写觃范费用报销单除出差费用外的所有费用都填写费用报销单若张报销单上有多个报销项目,如交通费餐费等,可以填代报销,请附上原印章清晰的收据。财务报销流程培训精华课件版。入职培训财务报销流程培训公司财务报销流程培训主讲人入职培训前言在日常工作中,部分员工对财务知识比财务报销流程培训精华课件版.原则先审批后支出。
3、经理总经理正楷签字正楷签字正楷签字入职培训报销凭填写觃范付款申请书填写要求基本上和费用报销单致,需注意的是收款单报销。财务报销流程培训精华课件版。大张的票据只需固定票据的左上角,小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上,不能厚薄不匀。请用胶水粘贴,不可用订书针装订。报销凭证票据粘贴方法粘贴要求入职培训或者业务接待完成后,填写报销单抵销借款。入借款金额多余实际使用金额,则由借款人将应退余款转账至公司账户。部门主管部门经理部门总监副总经理总经理正楷签字入职培训报销凭填写觃范差旅费报销单差旅费报销原则先审批后支出原则入职培训先审批后支付原则凡支出项目均需事先。
4、填写后粘贴如果是拿必须为全称,账号与开户行要如实填写,如银行支行等。单据及附件张数填写附件的总数量。入职培训财务报销流程培训公司财务报销流程培训主讲人入职培训前言在日常工作中,部分员或者业务接待完成后,填写报销单抵销借款。入借款金额多余实际使用金额,则由借款人将应退余款转账至公司账户。部门主管部门经理部门总监副总经理总经理正楷签字入职培训报销凭填写觃范差旅费报销单差旅费报销借支金额大于报销金额请填写。报销凭填写觃范入职培训报销凭填写觃范费用报销单报粘贴票据性质分类汇总分行填写用便签纸填写实际内容,然后粘贴在备注栏额度,奖金,提成,补贴,替代票或其它。
5、即时清结原则凡借用公款者,前账不清后款不借。手续完整原则报销必须有经办人规定各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据。费用报销大原则让我们来看看这几个原则分别是什么意思入职培训款转账至公司账户。即时清结原则凡借用公款者,前账不清后款不借。手续完整原则报销必须有经办人规定各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据。费用报销大原则让我们来看看这几个原则分别是什么意训报销凭填写觃范差旅费报销单公司长沙长沙济南壹玖玖玖零零参加长沙展会入职培训粘贴前将票据上面所有的钉书针,回形针,夹子等外在的东西全部去掉。部门主管部门经理。
6、成后,填写报销单抵销借款。入借款金额多余实际使用金额,则由借款人将应退余款转账至公司账户。部门主管部门经理部门总监副总经理总经理正楷签字入职培训报销凭填写觃范差旅费报销单差旅费报销附上原印章清晰的收据。财务报销流程培训精华课件版。餐饮费用填写在其他栏。入职培训报销凭填写觃范差旅费报销单公司长沙长沙济南训报销凭填写觃范差旅费报销单公司长沙长沙济南壹玖玖玖零零参加长沙展会入职培训目录费用报销大流程报销凭填写觃范报销凭证票据粘贴方法入职培训报销凭填写觃范费用报销单除出差费用外的所有费用都填写费用报销单若张报销单上有多个报销项目,如交通费餐费等,可以。
7、觃范报销凭证票据粘贴方法入职培训目录费用报销大流程报销凭填写觃范报销凭证票据粘贴方法入职培训费用报销大原则谁批准谁负责原则手续完整原则即时清壹玖玖玖零零参加长沙展会入职培训报销凭填写觃范借款审批单借款审批单为各部门相关人员备用金申请出差或业务接等借支申请时使用,填写要求如同前几种单据。出在张报销单上,但需分行填写清楚如有奖金,提成,补贴或者其它需要用替代票代替报销的情况,报销项目按粘贴票据的性质分栏填写如办公用品餐饮费车费等备注栏按实际情况用便签纸填写后粘贴如果是拿替代报销,或者业务接待完成后,填写报销单抵销借款。入借款金额多余实际使用金额,则。
8、人员备用金申请出差或业务接等借支申请时使用,填写要求如同前几种单据。出差或者业务接待完成后,填写报销单抵销借款。入借款金额多余实际使用金额,则由借款人将应退票据外,其他均需有票据。出差起讫日期必须填写清楚,以便于财务方便核算出差补助费用。已发放出差补助,不再报销餐饮费用。如确实需要招待客人的,经主管领导审批后可凭餐饮报销。餐饮费用填写在其他栏。入职报销。财务报销流程培训精华课件版。大张的票据只需固定票据的左上角,小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上,不能厚薄不匀。请用胶水粘贴,不可用订书针装订。报销凭证票据粘贴方法粘贴要求入职培训或者业务接待完。
9、部门总监副总经理总经理正楷签字入职培训报销凭填写觃范差旅费报销单差旅费报销单需付出差申请单,除出差补助不需要付财务报销流程培训精华课件版.原则先审批后支出原则入职培训先审批后支付原则凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出没有申请或未经批准的费用不得支出。谁审批谁负责原则审核人批准人要对由本人审核批准支付的费用支出负责任。应退余款需付出差申请单,除出差补助不需要付及票据外,其他均需有票据。出差起讫日期必须填写清楚,以便于财务方便核算出差补助费用。已发放出差补助,不再报销餐饮费用。如确实需要招待客人的,经主管领导审批后可凭餐费用报销大流程报销凭填写。
10、申请经批准后才可支出没有申请或未经批准的费用不得支出。谁审批谁负责原则审核人批准人要对由本人审核批准支付的费用支出负责任。应退余款欠缺,对公司财务报销流程及报销觃定不太了解,出现报销单据填写不觃范报销内容不明确等情况,由于单据填写错误导致的重复填写工作也多次发生,给本部门财务部及相关部门工作带来不必要困扰。入职培训目录财务报销流程培训精华课件版.整原则即时清结原则先审批后支出原则入职培训先审批后支付原则凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出没有申请或未经批准的费用不得支出。谁审批谁负责原则审核人批准人要对由本人审核批准支付的费用支出负责原则先审批后支。
11、由借款人将应退余款转账至公司账户。部门主管部门经理部门总监副总经理总经理正楷签字入职培训报销凭填写觃范差旅费报销单差旅费报销即时清结原则凡借用公款者,前账不清后款不借。手续完整原则报销必须有经办人规定各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据。费用报销大原则让我们来看看这几个原则分别是什么意思入职培训目录费用报销大流程报销凭填写觃范报销凭证票据粘贴方法入职培训目录费用报销大流程报销凭填写觃范报销凭证票据粘贴方法入职培训费用报销大原则谁批准谁负责原则手续捌柒陆伍肆零综合管理部必需填写餐饮费加油费办公用品费交通费部门经理部门总监副总。
12、原则入职培训先审批后支付原则凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出没有申请或未经批准的费用不得支出。谁审批谁负责原则审核人批准人要对由本人审核批准支付的费用支出负责任。应退余款入职培训目录费用报销大流程报销凭填写觃范报销凭证票据粘贴方法入职培训报销凭填写觃范费用报销单除出差费用外的所有费用都填写费用报销单若张报销单上有多个报销项目,如交通费费用报销大流程报销凭填写觃范报销凭证票据粘贴方法入职培训目录费用报销大流程报销凭填写觃范报销凭证票据粘贴方法入职培训费用报销大原则谁批准谁负责原则手续完整原则即时清销凭填写觃范借款审批单借款审批单为各部门相关。
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