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行督查,要督促本地扶贫资金审计发现问题的整改,旦发现违规违纪违法问题并查实的,坚持案双查,既要追究分管负责人的主要责任具体承办人的直接责任,还要追究所在党委的主体责任和纪委的监督责任。


全文完年月日所有各项财政预算安排的扶贫资金使用管理情况。


资金的申报审批情况扶贫项目资金是否申报审批分配是否符合政策程序规定情况。


包括是否集体研究,是否项目评审,是否符合扶贫资金投向,是否公示是否按照审计程序,精准到户等。


二扶贫资金使用拨付情况是否严格按照相关政策要求及时足额拨付到位,有无截留挤占挪用滞留举报,贪污和骗取扶贫资金现象。


三扶贫资金实施情况是否按规划组织实施,项目调整是否符合程序要求,是否严格执行招投标制度,特别是项目实施单位在资金使用分资金管理使用自查情况登记表扶贫工作自查问题线索报告表报送至区纪委。


二实地督查成立由区纪委监察局区检察院区财政局区审计局区扶贫办联合组成的督查组,对各乡镇街道扶贫工作开展情况及扶贫资金使用情况进行全面检查。


各督查组将督查报告报送至区纪委。


有关要求加强组织领导。


各乡镇街道要高度重视自查工作,切实加强领导,明确任务和分工,落实工作责任,确保督查工作顺利推进。


二加大问责力度。


各乡镇街道在自查时要认真负责,发现问题及时改正区督查组督查时要全方位进配过程中补助标准补助对象审批程序是否符合政策规定。


四资金管理运行情况是否实行专户运行专账核算专人管理,是否执行扶贫资金报账制度。


五扶贫资金项目建成后续管理情况项目实施行政村是否建立扶贫项目后续管理办法,特别是扶贫项目公益设施的管理,是否确保扶贫项目持续和有效地发挥效益。


六群众满意度情况是否让贫困地区真正发展贫困群众真正受益,群众对扶贫项目和扶贫工作是否满意。


督查方式乡镇自查乡镇街道要对本单位扶贫资金使用情况进行自查,并将工作自查报告扶贫况工程决策预决算监理资金管理使用情况及合同签订项目推进阶段材料竣工验收报告和项目审计报告等。


制度要求各项目实施单位要根据项目决策招议投标建设验收环节,认真填写每个环节的廉洁报告表,其中立项环节包含决策审批等个风险点,招议投标环节包含造价审核及确定控制价上限等个风险点,建设环节包含设计概算调整监理等个风险点,验收环节包含工程完成竣工验收等个风险点,廉洁报告表经由单位把手审核签字后报县纪委备案,并进行公示。


县纪委组织人员不好扶贫专项资金审计发现问题的整改,严明工作纪律,着力发现财政扶贫资金管理使用中存在的违规违纪违法问题,切实加强扶贫领域监督执纪问责,为全区打赢脱贫攻坚战实现扶贫开发工作目标提供坚强纪律保障。


时间步骤年月日至月日,各单位对扶贫资金管理使用情况进行自查自纠,区督查组对各单位扶贫资金管理使用情况进行实地督查。


年月日至日,市监察局将组织各县区监察局开展互查。


每县区随机抽取至少个乡镇,每乡镇个村,进行重点全面检查。


自查督查内容年至年定期对项目廉洁档案建档工程进展资金拨付使用等情况进行监督检查,根据发现的问题及时提出廉政预警意见,限期整改,违纪违法问题按照相关规定处理。


扶贫监督执纪自查报告篇二为进步加强全区扶贫资金使用管理工作,提升扶贫资金的使用效益,规范扶贫资金使用管理,认真抓好扶贫专项资金审计发现问题的整改,严明工作纪律,深入扎实推进我区精准扶贫工作,经研究决定,对扶贫资金管理使用情况开展专项督查。


工作目标通过督查,进步落实好扶贫资金各项政策,提升扶贫资金使用效益,规范扶贫资金使用管理,认真面承诺。


如下是帮帮网给大家整理的扶贫监督执纪自查报告,希望对大家有所作用。


扶贫监督执纪自查报告篇为认真贯彻落实党风廉政建设责任制,强化对金融扶贫项目事前事中事后监管,促进党员干部廉洁从政,近日,都兰县制定了金融扶贫项目廉洁报告制度试行。


制度按照决策程序符合规范招投标程序符合规定建设质量符合标准工程验收符合要求干部履职公正透明纪律审查事实清楚的要求,把党风廉政建设融入到项目建设的全过程,通过绘制廉政风险防控图建立廉洁档案上报廉洁报告表监督检查四个环节,对项目建设进行全程监督全程留痕,切实落实项目终身负责制,从源头和过程监督中预防遏制腐败行为发生。


制度根据谁管项目谁用资金谁负主体责任的原则,各项目实施单位要在项目决策招议投标建设验收四个环节绘制廉政风险防控流程图,找准廉政风险点,采取有效措施做好防范工作。


项目实施单位要将廉洁档案的建立贯穿于项目决策招议投标建设验收等全过程,重点内容包含集体讨论项目的会议纪要,项目立项报告立项批文,项目预算方案,项目资金来源招议投标情年扶贫监督执纪自查报告要求相关部门对扶贫领域项目资金使用的各个环节认真开展自查自纠。


对查找出来的风险点和问题进行专题分析研究,形成份自查报告,报送市纪委备案。


对没有发现问题的,单位主要领导要作出书面所有各项财政预算安排的扶贫资金使用管理情况。


资金的申报审批情况扶贫项目资金是否申报审批分配是否符合政策程序规定情况。


包括是否集体研究,是否项目评审,是否符合扶贫资金投向,是否公示是否按照审计程序,精准到户等。


二扶贫资金使用拨付情况是否严格按照相关政策要求及时足额拨付到位,有无截留挤占挪用滞留举报,贪污和骗取扶贫资金现象。


三扶贫资金实施情况是否按规划组织实施,项目调整是否符合程序要求,是否严格执行招投标制度,特别是项目实施单位在资金使用分好扶贫专项资金审计发现问题的整改,严明工作纪律,着力发现财政扶贫资金管理使用中存在的违规违纪违法问题,切实加强扶贫领域监督执纪问责,为全区打赢脱贫攻坚战实现扶贫开发工作目标提供坚强纪律保障。


时间步骤年月日至月日,各单位对扶贫资金管理使用情况进行自查自纠,区督查组对各单位扶贫资金管理使用情况进行实地督查。


年月日至日,市监察局将组织各县区监察局开展互查。


每县区随机抽取至少个乡镇,每乡镇个村,进行重点全面检查。


自查督查内容年至年

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