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doc 内部控制制度模版范文 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:31 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 15:50

《内部控制制度模版范文》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....提出购建报告。审核批准呈报总经理审核批准。对外订货由工程部负责对外订货,签订建设安装工程合同。建设安装由工程部负责监督施工单位施工,按工程进度付款。验收使用由工程部组织验收,交付使用部门使用。结算付款根据固定资产购建报告,以订货验收单工程合同完工交接单竣工决算收据等凭证单据,经工程部审核无误后报总经理批准,到财务部办理式和风格。执行严格的控制活动控制活动是确保管理层的指令得以实现的政策和程序。控制活动存在于在整个企业内的各个阶层与各种职能部门。涉及的控制对象包括人财物产供销等各个方面。明确每个岗位的职责,自动地相互检查另个人或更多人的工作,从而达到相互牵制的目的。企业为每个部门每个岗位设计工作流程图,明确规定每个部门每个人应该做什么如何做何时做以及正确进行工作的结果等。工作流程图将管理的过程进行了标准化。实行凭证保管收款与会计记录人员的岗位分离......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....以萨班斯法案为代表,许多国家开始通过立法强化企业内部控制,内部控制日益成为企业进入资本市场的入门证和通行证。我国也不例外,随着经济发展的水平及实力逐步增强,越来越多的中国企业进入世界资本市场,我国境外上市企业纷纷花巨资聘请海外机构设计内部控制制度,以适应上市地的监管要求。有助于杜绝财务造假案的发生世纪末以来,国内外经济领域频繁曝光财务造假丑闻,如美国的安然世界通讯财务舞弊案是震惊世界的事件我国的银广夏郑百文的会计造假事件也有很坏的影响,尽管这些造假丑案发生的背景不尽相同,原因较为复杂,但内部控制存在缺陷是其中个重要的原因,是个共性问题,些企业由于内部控制制度不健全,或者执行内部控制不力,不仅在外面被欺诈,蒙受分重要的意义。目前,在我国企业中,有部分单纯追求销量和利润最大化,忽视了企业内部控制管理,管理思想僵化弱化,使企业内部管理局限于生产经营型管理格局之中,然而......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....负责固定资产的合理使用,保管维修。财产核算管理部门,指本公司财务部,负责固定资产的核算,综合价值管理,每年组织清查盘点次。第十条固定资产的建设与购置,般按下列程序办理。申请购建由各使用部门提出增加固定资产的报告,交工程部进行可行性研究后,提出购建报告。审核批准呈报总经理审核批准。对外订货由工程部负责对外订货,签订建设安装工程合同。建设安装由工程部负责监督施工单位施工,按工程进度付款。验收使用由工程部组织验收,交付使用部门使用。结算付款根据固定资产购建报告,以订货验收单工程合同完工交接单竣工决算收据等凭证单据,经工程部审核无误后报总经理批准,到财务部办理付款结算手续。第十条固定资产的制度标准委员会,这对尽快建立起我国企业的内部控制标准具有积极意义。与国际接轨的迫切需要国际资本市场大力强化内部控制,内部控制存在缺陷是导致企业经营失败并最终铤而走险......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....贯彻落实流于形式,内控制度作用没有得充分的发挥,另方面,受企业内外环境的影响使得建全企业内部控制制度受到了影响。内部控制制度是现代管理的产物,是企业单位内部各职能部门和工作人员之间在处理经济业务过程中,相互联系而又相互制约的项职责分工管理制度,其目的在于保证企业生产经营活动的正常进行,防止可能产生的与漏洞,因而内部控制制度是加强经济管理提高工作效率保护财产安全保证会计核算资料真实正确的有效手段,如果个企业没有比较健全的有效的内部控制制度,就极容易产生弊病和形形色色的问题,也是企业管理的最大漏洞。关键词内部控制制度必要性企业内部控制制度研究企业内部控制制度的涵义所谓内部控制是指企业为了保证财务报告的可靠性经营的效率进行专项审计。第十章附则第十条本制度经公司董事会批准,于公布之日起实行。第十条本制度解释和修订权归公司财务部。内部控制制度模版范文......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....制衡力度不足。在企业经营过程中,对资金调拨资产处置对外投资等方面缺乏应有的与制衡作用。责任明确,各部门和人员要职责分明,以便任何情况都能落实到个人责任。凭证控制,建立和健全凭证制度及严格传递程序,直到会计资料归档。例行核对,对每项经济业务和会计记录,都要进行例行核对,以保证账息沟通和反馈监督和评价等因素。第十章固定资产内部控制第十条实行财产主管部门财产使用部门和财务核算管理部门综合核算管理的分工负责制。财产主管部门,系指本公司工程部,负责固定资产登记管理建设和购置处置和报废等业务。财产使用部门,是指占有使用固定资产的各部门,负责固定资产的合理使用,保管维修。财产核算管理部门,指本公司财务部,负责固定资产的核算,综合价值管理,每年组织清查盘点次。第十条固定资产的建设与购置,般按下列程序办理。申请购建由各使用部门提出增加固定资产的报告......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的系列方法措施和程序。内部会计控制不仅包括狭义的会计控制,还包括资产控制和为保护财产安全而实施的内部牵制。同时,各单位都要把内部会计控制作为单位管理的种手段。内部控制的发展历程内部控制直到上世纪年代才被人们提出认识和接受。但在此之前的人类社会发展史中,早已存在着内部控制的基本思想和初级形式,这就是内部牵制。此时,正是内范工作程序,形成岗位职责明确纵向直接控制横向互相牵制内部循环约束运转高效顺畅监督制衡有力的运行机制,防范和化解财政风险,改进和提高工作质量工作效率和服务水平,促进财政管理的规范化和科学化。第条财政内部控制制度应当符合国家财经法律法规和规章制度,符合单位财政业务管理的实际情况。第条财政内部控制制度应当约束财政部门内部的所有人员,任何个人都不得拥有超越内部控制制度的权力......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....内部控制制度不健全内部控制制度缺乏科学性和连贯性,难以发挥应有的功效会计人员整体素质不高内部控制制度模版范文成果,同时也是发现问题改进工作的过程。通过绩效考评,配合些必要的奖惩措施,将整个工作目标与个人工作业绩考评紧密地联系起来。完善公司的内部相关规章制度企业内部控制制度的建立与实施,是项系统工程,应涵盖公司全部的重要活动,应健全如下规章制度。企业内部主要不相容职务有授权批准业务经办财产保管会计记录和审核监督。这种职务之间应实行如下分离授权批准职务与业务经办职务相分离业务经办与审核监督职务分离业务经办与会计记录分离财务保管与会计记录相分离业务经办与财产保管相分离......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....编妥的凭证应及早送交会计部门,保证全部收入结算款项等及时准确入账。重要的措施是采用实物防护措施,比如将存货存入仓库以防偷盗对货币有价证券等资产的安全存放对凭证和记录进行实物安全保护等,能够有效降低由于凭证和记录的丢失而重新建立所需支付的成本。定期举行绩效考评。绩效考评作为对工作目标完成情况的事后控制,不仅可以总结定时期的工作科学发展观,切实提高财政部门依法理财科学理财民主理财的能力和水平,根据中华人民共和国会计法中华人民共和国预算法财政部门全面推进依法行政依法理财实施意见等法律法规和规章,按照规范安全高效的要求,结合我市财政管理的特点,特制定本规范。第条财政内部控制制度是指为了提高财政管理工作的质量和效率,减少和消除财政管理风险,保护财政资金的安全完整和规范运行,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的系列控制方法措施和程序。是以风险管理为导向......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....第条本规范适用于张家港市财政局内部各项业务管理活动。第条各镇财政部门可以根据国家有关法律法规和本规范,制定本部门的内部控制规定。第条局长对财政内部控制制度的建立健全及有效实施负责。第章目标和原则第条建立财政内部控制制度的目标是通过修订整合和优化现有的管理制度和办法,进步明确工作责任,规条本制度经公司董事会批准,于公布之日起实行。第十条本制度解释和修订权归公司财务部。内部控制制度第篇企业内部控制制度论文企业内部控制制度的研究内部会计控制概述内部会计控制的概念内部会计控制是内部控制的个重要组成部分,也是单位整个内部控制的基础。内部控制作为项重要的管理职能和市场经济的基础工作,是随着经济和企业的发展而不断发展的动态系统,内部控制包括内部会计控制和内部管理控制两个子系统。内部会计控制是为了提高会计信息质量......”

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