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🔯 格式:DOC | ❒ 页数:7 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 15:45

《关于会计工作自查报告》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....明确了会计工作领导责任制,建立并执行会计人员岗位责任制。帐务处理程正确设置和使用会计科目。原始凭证的格式内容填制方法审核程序记帐凭证的内容填制方法基本要求及更正凭证的方法等符合国家统会计制度的规定。严格按照国家统会计制度设置启用登记会计帐薄,会计帐薄的结帐更正的方法符合规定,做到了帐证帐帐帐实相符。根据登记完整核对无误的会计帐薄记录和其他有关资料编制会计报表,定期记帐凭证的内容填制方法基本要求及更正凭证的方法等符合国家统会计制度的规定。严格按照国家统会计制度设置启用登记会计帐薄,会计帐薄的结帐更正的方法符合规定,做到了帐证帐帐帐实相符。根据登记完整核对无误的会计帐薄记录和其他有关资料编制会计报表,定期向上级财政部门报送,并做到了数字真实计算准确内容完整签章手计基础工作规范化管理办法会计档案管理办法等有关法律制度规定......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....在会计工作中都能严格按照会计法的要求认真履行职责,没有违法违纪行为。会计核算工作情况严格遵守中华人民共和国会计法行政单位会计制度,根据实际发生的经济业务事项进行会计核算银行开户数和现金管理符合国家规定。按照会计法和国家统会计制度的规定,依法建立会计帐册,关于会计工作自查报告本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下点要求明确了记账人员与审批人员经办人员的职责权限,使其相互分离相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。关于会计工作自查报告。非税收入征收合法合规,无乱收费乱罚款和截留非税收入的行为。认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现上级财政部门报送,并做到了数字真实计算准确内容完整签章手续齐全。会计档案管理情况严格按照财政部国家档案局制定的会计档案管理办法管理会计凭证会计帐薄会计报表和其他会计资料......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....设置会计机构并配备专职会计人员开展会计核算工作。现有财务负责人人,会计人,出纳人。各会计人员均持有会计从业资格证,续齐全。会计档案管理情况严格按照财政部国家档案局制定的会计档案管理办法管理会计凭证会计帐薄会计报表和其他会计资料,定期整理立卷归档。会计电算化资料按工作规定保存打印出纸质档案并备份电子档案。以上均指定专人负责会计档案,妥善保管。会计档案的调阅销毁等手续严格按照国家统规定执行。内部会计管理制度建设监督方面卫辉市认真执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金补贴的行为。国有资产帐实相符,核算规范,无违规处臵国有资产截留处臵收入的行为。存在问题通过自查,医院在财务管理和财务工作过程中还存在些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到会计法所规定的要求......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....今后要放在不同的文件柜当中,并加锁确保安全。单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了医院内部控制制度。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性完整性以及单位财产的安全,加强了对工作领导责任制,建立并执行会计人员岗位责任制。帐务处理程序制度。内部牵制和稽核制度。原始记录管理制度。财产清查制度等内部控制制度和会计管理及监督制度。并且对各项资金的管理经费收支审批等均作了明确的规定,进步规范了财务会计管理监督工作。存在的问题和今后打算是会计基础工作各项管理制度建设在新形势下还需进步完善。是序制度。内部牵制和稽核制度。原始记录管理制度。财产清查制度等内部控制制度和会计管理及监督制度。并且对各项资金的管理经费收支审批等均作了明确的规定......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....是财务人员专业培训需进步加强。针对以上问题我局将及时纠改,在措施上既要抓好制度建设和会计出纳人员素质建设,更要抓好各项管理制度的落实。关于会计工作自查报告。认真执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金补贴的行为。国有资产帐实相符,核算规范,无违规处臵国有续齐全。会计档案管理情况严格按照财政部国家档案局制定的会计档案管理办法管理会计凭证会计帐薄会计报表和其他会计资料,定期整理立卷归档。会计电算化资料按工作规定保存打印出纸质档案并备份电子档案。以上均指定专人负责会计档案,妥善保管。会计档案的调阅销毁等手续严格按照国家统规定执行。内部会计管理制度建设监督方面卫辉市格按照国家统规定执行。内部会计管理制度建设监督方面卫辉市规划局历来重视单位内部管理制度建设及监督,以加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性为目的。保证会计工作规范有序进行......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....更要抓好各项管理制度的落实。关于会计工作自查报告。,根据医院会计制度的规定,确定单位会计科目和明细科目的设臵和使用范围确定本单位会计凭证格式填制要求审核要求传递程序保管要求等确定本单位的总账明细账现金日记账关于会计工作自查报告上级财政部门报送,并做到了数字真实计算准确内容完整签章手续齐全。会计档案管理情况严格按照财政部国家档案局制定的会计档案管理办法管理会计凭证会计帐薄会计报表和其他会计资料,定期整理立卷归档。会计电算化资料按工作规定保存打印出纸质档案并备份电子档案。以上均指定专人负责会计档案,妥善保管。会计档案的调阅销毁等手续严规划局历来重视单位内部管理制度建设及监督,以加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性为目的。保证会计工作规范有序进行,近几年来相继制定了加强财务会计管理的制度规定......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....存在的问题和今后打算是会计基础工作各项管理制度建设在新形势下还需进步完善。是会计工作缺乏创新,在精度和深度上欠缺,按部就班工作。是财续齐全。会计档案管理情况严格按照财政部国家档案局制定的会计档案管理办法管理会计凭证会计帐薄会计报表和其他会计资料,定期整理立卷归档。会计电算化资料按工作规定保存打印出纸质档案并备份电子档案。以上均指定专人负责会计档案,妥善保管。会计档案的调阅销毁等手续严格按照国家统规定执行。内部会计管理制度建设监督方面卫辉市上级财政部门报送,并做到了数字真实计算准确内容完整签章手续齐全。会计档案管理情况严格按照财政部国家档案局制定的会计档案管理办法管理会计凭证会计帐薄会计报表和其他会计资料,定期整理立卷归档。会计电算化资料按工作规定保存打印出纸质档案并备份电子档案。以上均指定专人负责会计档案,妥善保管。会计档案的调阅销毁等手续严责人人,会计人,出纳人......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....还未能完全达到会计法所规定的要求,预算管理制度财务分析制度稽核制度尚未建立健全,今后要单位的总账明细账现金日记账银行存款日记账各种辅助账等的设臵格式登记对账结算改错等要求,确保会计核算准确无误。固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购臵时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物款项的增减变动和结存情等。方面做到账簿上所反映的有关财物款项的结存数同实存数致另方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。自查方式自查小组成员参照财政局关于开展年度会计监督检查工作的通知逐条对照,采取账簿报表查阅和单据抽查等方式。自查结果按照州财政局关于开展年度会计监督检人员专业培训需进步加强。针对以上问题我局将及时纠改......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....会计电算化资料按工作规定保存打印出纸质档案并备份电子档案。以上均指定专人负责会计档案,妥善保管。会计档案的调阅销毁等手续严产截留处臵收入的行为。非税收入征收合法合规,无乱收费乱罚款和截留非税收入的行为。认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。内部控制和档案管理方面财务人员具有明确的岗位职责,岗位职责清晰,授权明确合理,不相容职务相互分离,相互制约。会计档案的保管由专人保管,有专门的会计档案柜,会计档案按年度,分别存的要求,预算管理制度财务分析制度稽核制度尚未建立健全,今后要进步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。关于会计工作自查报告根据新乡市财政局关于开展会计基础工作规范年活动的通知新财会号关于开展会计基础工作检查的通知新财会号文件的要求,为切实做好我局财务会计基础工作的自查自纠整改提高,进会计工作缺乏创新,在精度和深度上欠缺......”

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