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doc 内审年度工作计划材料 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:12 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 15:10

《内审年度工作计划材料》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....帮助和督促被审计单位及时整改。审计的内容根据内部审计的规定要求,有计划地对教学系的教师津贴发放,学生奖学金助学金发放,班费实习费等使用情况进行内审根据内部审计的规定要求,有计划地对电大工作部的学费教材费等收缴情况进行内审根据内部审计的规定要求,有计划地对附属中学的学费教材费等财务收支情况进行内审根据内部审计的规定要求,有计划地对教育部的学费教材费等收缴情况进行内审根据内部审计的规定要求,有计划地后勤集团的财务收支进行审计根据内部审计的规定要求,有计划地对学院招待费使用情况进行内审通过开展财务周期审计,使审计工作规范化制度化,及时评价部门财经管理状况,加强事前防范,促进部门管理自律。审计的方法及范围审计的方法是首先各单位自查,并形成自查报告其次内审人员采取审查资料个别访谈审计调查等方法进行。审计的范围是教学系及相关单位年以来的财务收支情况......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....披露内容包括内部控制存在的重大缺陷或重大风险已经或可能导致的后果,以及已采取或拟采取的措施等。内审年度工作计划材料。时间安排上半年对教学系进行内审下半年对电大工作部附属中学教育部后勤集团育苑公司等部门进行审计。有关资料的提供学生奖学金助学金发放,评定办法评定程序评定结果班费实习费的使用情况等资料。院系两级教师津贴发放及津贴分配与次分配办法。电大工作部附属中学教育部各类生源的收费依据后勤集团育苑公司各类收费的依据学院有关接待招待的文件审批表月汇总表等其它相关工作学院内部审计工作,由院监察审计室牵头,抽调相关人员,组成年学院内部审计工作组,工作组依据国家省市相关文件和教育部教育系统内部审计工作规定开展工作,院属各单位要积极配合,搞好内部审计,使我院的各项事业又好又快地发展。扩展阅读内部审计是对公司及所属各部门各分公司控股子公司以下统称所属单位内部控制的健全有效......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....第十条内部审计应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节,包括但不限于销售及收款采购及付款存货管理固定资产管理资金管理投资与融资管理人力资源管理信息系统管理和信息披露事务管理等。第十条内部审计人员在审计工作中应将获取审计证据的名称来源内容时间等信息清晰完整地记录在工作底稿中。按照有关规定编制与复核审计工作底稿,并在审计项目完成后,及时对审计工作底稿进行分类整理并归档。第十条审计部应当建立工作底稿保密制度,并依据有关法律法规的规定,建立相应的档案管理制度。第十条内部审计人员的权限根据内部审计工作的需要,有权要求被审计单位报送或提供有关计划预算决算财务会计资料以及其他相关资料有权审查被审计单位的会计凭证账簿报表合同以及其他有关生产经营活动的资料......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....对其任职期间的经济责任考核指标完成情况经营绩效以及相关责任进行评价对公司及所属单位进行年度审计,评价其经营业绩对公司及所属单位中发现的重大违反财务管理制度或国家财经法律法规的行为进行专项审计协助外部监管机构对公司进行的检查,协助外部审计单位对公司的审计董事会规定的其他职责。第十条审计部应当在每个会计年度结束前两个月内向审计监督委员会提交次年度内部审计工作计划,并在每个会计年度结束后两个月内向审计监督委员会提交年度内部审计工作报告。审计部应当将审计重要的对外投资购买和出售资产对外担保关联交易募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。第十条审计部应当以业务环节为基础开展审计工作,并根据实际情况......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....评价内部控制的有效性,至少每年向审计监督委员会提交次内部控制评价报告。评价报告应当说明审查和评价内部控制的目的范围审查结论及对改善内部控制的建议。第十条内部控制审查和评价范围应当包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况。审计部应当将对外投资购买和出售资产对外担保关联交易募集资金使用信息披露事务等事项相关内部控制制度的完整性合理性及其实施的有效性作为检查和评估的重点。第十条审计部对审查过程中发现的内部控制缺陷,应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间,并进行内部控制的后续审查,监督整改措施的落实情况。审计部负责人应当适时安排内部控制的后续审查工作,并将其纳入年度内部审计工作计划。第十条审计部在审查过程中,如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险,应当及时向审计监督委员会报告。审计监督委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....现制定我院年内部审计工作计划。年度审计工作目标年的内部审计工作,以个代表重要思想为指导,以国家财经法规财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性合法性效益性为重点,结合我院年工作要点学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计工作的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发现的问题提出审计意见和建议,帮助和督促被审计单位及时整改。审计的内容根据内部审计的规定要求,有计划地对教学系的教师津贴发放,学生奖学金助学金发放,班费实习费等使用情况进行内审根据内部审计的规定要求,有计划地对电大工作部的学费教材费等收缴情况进行内审根据内部审计的规定要求,有计划地对附属中学的学费教材费等财务收支情况进行内审根据内部审计的规定要求......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....有权要求有关单位和个人配合调查和提供证明材料对可能被转移隐匿篡改毁弃的会计资料及相关资料,经审计监督委员会批准,有权予以暂时封存对正在进行的严重违法违规行为严重损失浪费行为,有权做出临时制止决定有权就审计事项提出纠正处理违法违规行为的意见和改进经营管理健全内部管理的建议对违法违规和造成损失浪费的单位和人员,给予通报批评或者提出追究责任的建议十对公司及所属单位严格遵守财经法规经济效益显著贡献突出的单位和个人,可以向公司提出表扬和奖励的建议。内审年度工作计划不管对公司管理层的管理工作还是内审部的具体实施工作来说都是个新的挑战。那么怎么写份计划呢下面和小编起来看看吧,内审年度工作计划为进步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....资产的安全完整,经营的合规性以及经营绩效等进行的检查监督和评价,是在公司及所属单位自我监督的基础上实施的再监督。内审年度工作计划不管对公司管理层的管理工作还是内审部的具体实施工作来说都是个新的挑战。那么怎么写份计划呢下面和小编起来看看吧,内审年度工作计划为进步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。年度审计工作目标年的内部审计工作,以个代表重要思想为指导,以国家财经法规财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性合法性效益性为重点,结合我院年工作要点学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计工作的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....第章职责和权限第十条审计监督委员会在指导和监督审计部工作时,应当履行以下主要职责指导和监督内部审计制度的建立和实施至少每季度召开次会议,审议审计部提交的工作计划和报告等至少每季度向董事会报告次,内容包括但不限于内部审计工作进度质量以及发现的重大问题协调审计部与会计师事务所国家审计机构等外部审计单位之间的关系。公司董事会授权的其它事宜。第十条审计部工作的主要职责是对公司及所属单位的内部控制制度的完整性合理性及其实施的有效性进行检查和评估对公司及所属单位的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性合规性真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告业绩快报自愿披露的预测性财务信息等协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为至少每季度向审计监督委员会报告次......”

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