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doc 港务局审计规章制度精选范文 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:11 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-27 00:27

《港务局审计规章制度精选范文》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....有关事业单位应缴经费是否足额缴纳。资产管理情况。银行开户是否合规,有第条内部审计人员实行岗位资格和后续教育制度,本单位应当予以支持和保障。第条内部审计机构和内部审计人员应当保持相对稳定,经设立和选用,不得随意撤并和更换。第条内部审计人员履行审计职责,应当严格遵守内部审计准则和职业规范,忠于职守,做到独立客观公正保密。第条内部审计机构和内部审计人员他利害关系,可能影响审计公正的。第章内部审计机构和人员第条根据实行内部审计制度的需要,港务局计财科为内部审计机构,依法履行内部审计职责并对局下属事业单位的内部审计工作进行业务指导和监督。其他单位根据需要设立内部审计机构或配备专兼职内部审计人员。第条内部审计机构在本单位主要负责人或员的独立性,应当保护内部审计人员依法履行职责,任何单位和个人不得打击报复。港务局审计规章制度精选范文......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....本单位应当予以保证。内部审计人员应当享受的审计业务补贴,具体可参照国家审计机关等部门标准执行。第章内部审计机构和人员第条根据实行内部审计制度的需要,港务局计财科为内部审计机构,依法履行内部审计职责并对局下属事业单位的内部审计工作进行业务指导和无多头开户和公款私存问题。资产是否及时登记造册和入账,做到账卡相符是否建立了资产领用定期清产核资制度,保证账实相符购置的有关资产是否按规定纳入政府采购。无形资产的形成和计价是否真实准确,对外投资是否经过财政和主管部门批准和备案,其收益是否按规定及时收缴入账,其中以有形资产无形续审计。第条内部审计人员实行岗位资格和后续教育制度,本单位应当予以支持和保障。第条内部审计机构和内部审计人员应当保持相对稳定,经设立和选用,不得随意撤并和更换。第条内部审计人员履行审计职责,应当严格遵守内部审计准则和职业规范,忠于职守......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....本单位应当予以保证。内部审计人员应当享受的审计业务补贴,具体可参照国家审计机关等部门标准执行。第章内部审计机构和人员第条根据实行内部审计制度的需要,港务局计财科为内部审计机构,依法履行内部审计职责并对局下属事业单位的内部审计工作进行业务指导和部审计工作程序第十条审计人员进行内部审计时,有下列情形之的,应当回避与被审计单位负责人或者有关主管人员之间有夫妻关系直系血亲关系代以内旁系血亲以及姻亲关系的与被审计单位或者审计事项有经济利益关系的曾在被审计单位担任领导职务,脱离被审计单位不满两年的与被审计单位或者审计事项有及时修改审计方案。实施审计时可以运用检查观察查询及函证计算分析性复核等方法,审查被审计单位银行开户会计凭证会计账簿会计报表,查阅与审计事项有关的文件资料......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....具体可参照国家审计机关等部门标准执行。第章内部审计机构和人员第条根据实行内部审计制度的需要,港务局计财科为内部审计机构,依法履行内部审计职责并对局下属事业单位的内部审计工作进行业务指导和行审计决定,并在规定的期限内以书面形式报告执行结果。十被审计单位对审计意见书和审计决定如有异议,可向内部审计机构所在单位主要负责人提出,该负责人应当及时处理在未做出新的决定之前,原审计意见书和审计决定仍然有效。十对采纳审计意见和执行审计决定的情况,应进行检查对主要项目,应进行港务局审计规章制度精选范文力机构的领导下开展工作。港务局的内部审计工作在局长的领导下开展并向其负责局属事业单位的内部审计工作在本单位主要负责人的领导下开展并向其负责各单位主要负责人必须保证内部审计机构和人员的独立性,应当保护内部审计人员依法履行职责,任何单位和个人不得打击报复......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....并接受政府审计机关指导和监督本系统的内部审计工作。对认真履行职责忠于职守坚持原则做出显著成绩的内部审计机构和内部审计人员由所在单位予以表彰奖要情况自查发现的问题及纠正情况或整改计划问题产生的原因及完善财政财务管理的措施或办法。局计财科在对各单位自查报告认真分析的基础上,确定重点抽查对象。对严格按照财政财务收支监督内容和重点进行自查自纠并且成效显著的,经核实后,报请局长给予表彰奖励。内部审计结论应当作为各单位考核奖资金闲置或流失等情况。专项资金未能发挥作用或不能发挥预期效益的主要原因。预算外资金管理情况。各项收费是否合规,已形成的预算外收入是否及时足额缴入财政专户,有无截留坐支等问题。是否按规定向财政部门申拨预算外资金,有无虚报冒领等问题。其他财政财务收支情况......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....第条内部审计人员实行岗位资格和后续教育制度,本单位应当予以支持和保障。第条内部审计机构和内部审计人员应当保持相对稳定,经设立和选用,不得随意撤并和更换。第条内部审计人员履行审计职责,应当严格遵守内部审计准则和职业规范,忠于职守,做到独立客观公正保密。第条内部审计机构和内部员履行职责所必需的经费和工作条件,本单位应当予以保证。内部审计人员应当享受的审计业务补贴,具体可参照国家审计机关等部门标准执行。根据审计报告和被审计单位的书面意见,拟出审计意见书和审计决定,报送本单位主要负责人审批。经批准的审计意见书和审计决定,送达被审计单位,被审计单位必须执行项以及审计人员的专业判断进行记录,编制审计工作底稿,并对审计工作底稿的真实性负责。审计终结,提出审计报告......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....取得审计证据。实施审计时,应当对审计工作中的重要不执行内部审计结论以及报复陷害内部审计人员的,单位主要负责人或权力机构应当及时予以处理构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。第十条各内部审计机构或内部审计人员对本单位及所属单位严格遵守财经法规经济效益显著贡献突出的集体和个人,向单位主要负责人或权力机构提出表扬和奖励的建议。第章经费使用是否符合预算和国家规定的用途及开支标准,有无扩大开支范围或违规发放奖金补贴提高招待费标准等问题。各项行政事业性收入和罚款是否及时足额上缴财政并严格执行了收支两条线罚缴分离制度,有无隐瞒截留占压挪用等问题,有关事业单位应缴经费是否足额缴纳。资产管理情况。银行开户是否合规,有督。其他单位根据需要设立内部审计机构或配备专兼职内部审计人员。第条内部审计机构在本单位主要负责人或权力机构的领导下开展工作......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....第条内部审计机构和内部现金实物有价证券和被审计单位运用电子计算机管理财务收支的财务会计核算系统,取得审计证据。实施审计时,应当对审计工作中的重要事项以及审计人员的专业判断进行记录,编制审计工作底稿,并对审计工作底稿的真实性负责。审计终结,提出审计报告,并征求被审计单位的意见。港务局审计规章制度精选范文计决定,并在规定的期限内以书面形式报告执行结果。十被审计单位对审计意见书和审计决定如有异议,可向内部审计机构所在单位主要负责人提出,该负责人应当及时处理在未做出新的决定之前,原审计意见书和审计决定仍然有效。十对采纳审计意见和执行审计决定的情况,应进行检查对主要项目,应进行后续经费使用是否符合预算和国家规定的用途及开支标准,有无扩大开支范围或违规发放奖金补贴提高招待费标准等问题。各项行政事业性收入和罚款是否及时足额上缴财政并严格执行了收支两条线罚缴分离制度......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....第十条被审计单位不配合内部审计工作,拒绝内部审计或者提供虚假资料拒产对外投资或将非经营性资产转入经营性资产的,其价值是否经过专业评估机构评估。固定资产的减少处置是否履行法定报批程序,并送政府指定公物拍卖机构公开拍卖,处置收入是否按规定入账和使用。暂收暂付款是否及时清理。专项资金管理使用情况。是否实行专户管理,支出是否合规合法,有无应拨未拨挤占挪经费使用是否符合预算和国家规定的用途及开支标准,有无扩大开支范围或违规发放奖金补贴提高招待费标准等问题。各项行政事业性收入和罚款是否及时足额上缴财政并严格执行了收支两条线罚缴分离制度,有无隐瞒截留占压挪用等问题,有关事业单位应缴经费是否足额缴纳。资产管理情况。银行开户是否合规,有计人员履行职责所必需的经费和工作条件,本单位应当予以保证......”

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