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doc 南京市内审协会201×年工作总结和201×年工作意见材料 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:10 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 11:37

《南京市内审协会201×年工作总结和201×年工作意见材料》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....南京市商业银行年重点针对内控制度执行严不严的情况进行了监督和评价,将这项,其中晋升人平调人免职人离退人行政处理人司法处理人其他情况人。二工程建设项目竣工决算审计成为内部审计防腐倡廉,节约单位投资资金,减少资产成本的重要手段我市多年来在南京市内部审计指导计划中,要求各单位内审机构把工程竣工决算审计作为必审项目。全市内审机构单位能积极响应,并结合自己单位的实际情况,分别采取自审或送审的办法认真贯彻执行。有的单位甚至规定万元以上的维修工程也要做到必审,对大的工程决算审计项目还采取全过程跟踪审计,审计率近。工程决算审计为单位加强项目管理,防腐倡廉,节约资金投入,减少工程成本,取得了较大效益。如江苏电信南京分公司每年的建设工程项目都比较多,资金使用量也比较大。年通过参加有关部门组织的市通信工作设计施工队伍及施工设计强单位内部管理......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....以确保客户的保证金不被挪用,准确无误。南京奶业集团加强对中外合资企业的现有资产状况进行摸底调查,通过调查确定合资企业净资产的真实性,为中方谈判提供依据,二为集团公司领导决策做好基础工作,三发挥了资产的效应。南京市总工会加强了对工会经费及互助保险金的审计工作。南京机电产业集团为了规范从计划到实施完毕进行全过程的监督,形成了闭环管理模式,降低了企业采购成本,节约了可贵资金,取得较大效益。其中,对常规性的物资采购开展价格审计,审核采购计划余万元,审核采购发票份,仅此项工作就节约采购资金万元。南京市自来水总公司年对下属物资供销公司天寅实业公司全年的物资采购定价工作进行跟踪审计,通过招投标和竞争性询价方式,为该单位节约资金约万元。在此基础上将相应经验在全公司予以推广,并涵盖到工程劳务技术等多个领域,不仅增加了采购工作的公正与透明,而且优化了管理......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....及内审出省出国考察工作六是加大内审信息的采集与内审工作的宣传,编好南京增强内审要为实现单位目标服务的理念与意识。我们计划开展的审计项目,或执行监督检查评价的职能,都是为了保障组织的发展,为了帮助组织目标实现进行的。通过我们的工作应当能够体现出为单位组织或增加价值或节约资金或防范风险的功能,这样我们的工作才能得到领导与部门同志们的支持,取得成效。三强化制度建设,按章审计,提高内审质量水平审计署关于内部审计工作的规定重修颁发与内部审计基本准则以及十五个具体准则的颁布,使内审工作有法可依,有章可循。我市也按照新的规定与要求,重新修订了内审工作质量考核办法与档案规范。各单位应针对存在的问题,加强和督促各内审机构结合单位工作的实际情况,根据号令与内审准则制定相应的内部审计工作制度,按照制度规范开展审计工作......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....按照省市审计工作会议精神,遵循管理宣传服务交流的宗旨,以年度南京市内部审计工作为导向,积极引导全市内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极地作用,实现内部审计为实现单宣传工作有关。我们不仅要做得好,还应加强宣传与沟通,要经常的向主要领导或负责人工作情况,公开有关审计信息,既要让与你工作相关的人支持你,还应让单位其他人员与社会了解进而支持你,形成良好的工作环境,使我们的审计成果得到转化,审计价值得到社会承认。内部审计协会的职能就是要做好管理宣传服务交流,工作,今年我们主要抓好是制定内审工作指导计划和加强年终检查考核力度二是加强与各会员单位内审机构的联系沟通,做好上门指导与咨询服务。三是着手对改转制企业私营企业内审情况进行调查......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....使之符合号令与内审准则的要求。南京市教育局以号令与内审准则为契机,重新组建了教育系统内审网络,并按地区划分为城北城南和市属高校三个片,开展交流学习活动,促进提高教育系统内审工作总体水平。南京造币厂重新修订了企业经济活动内部审签办法制定了实施的镇村公路水泥化项目的资金使用及管理情况,五小养路费货物附加费的征收解缴和分配使用情况,市局下拨的专项资金的管理使用情况专门进行了审计调查,发现了部分区县存在会计核算不规范成本核算不合规资金划拨不及时资金使用不合理等问题,及时提出了整改建议,确保了资金的专款专用。南京证券公司针对营业部客户关心的保证金使用问题进行了专项审计......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....二等奖个,三等奖个,优秀奖个,并获全国优秀论文三等奖个,并协助省内审协会主办了内部审计质量理论研讨班,在高淳县红太阳集团召开了审计质量现场会。市内审协会获得二项论文组织奖。四是完成了人次的国际注册内部审计师的报考工作和多人次的内部审计上岗资格证的补报工作,以及对上年度人员取得与证书的发放工作。该项工作获省考务工作集体等奖。五是完成了审计署关于内部审计报表变动,对内审人员报表报送的指导与电子报盘的修改工作。积极为内审人员做好服务工作,完成南京市内审协会年工作总结和年工作意见材料内审通讯七是举本文权属之音所有,更多请登陆网络查看办次大型短期培训班和期小型内审竣工决算项目培训班八是做好考试报名与内审人员上岗资格后继教育培训工作九是组织好省里举办的理论课题研讨活动,积极向省里推荐优秀论文。十是积极完成局领导交办的任务,支持配合省内审协会做好其他各项工作......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....年年审,问题还是存在,领导整改意识不强四是有的单位内审工作较好,但审计信息报道薄弱,宣传少,内审工作实绩缺乏,先进经验也难以推广五统计报表报送不及时不严谨,有的事项不愿报,造成报表数据与实际有定差距六是有的单位内审理论研究严重不足,内审档案需进步规范。七是年终内审工作考核各单位自查自行申报工作还须加强领导。这些不足与困难制约着我市内审工作质量和水平的进步提高与事业的发展。二年内审工作实施意见年是深入贯彻执行党的十六大精神,全面落实三个代表的要求,加强党的执政能力,审计为我市率先全面建设小康社会率先基本实现现代化以下简称两个率先服务,深入贯彻执行审计署关于内部审计工作规定对中国内协与省内协举办的培训班通知及时转发和要求。三是加强理论研讨年初对省内审协会下达的理论研讨课题进行了转发并作了要求,积极组织内审人员参加省内审协会举办的期理论研讨班,共组织篇......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....五围绕单位中心工作,按照领导要求,积极做好各专项审计与调查,是内审工作获得领导支持的立足点。围绕单位中心工作,抓住领导群众关心的重点热点难点问题开展内部审计,为单位实南京市内审协会年工作总结和年工作意见材料关口前移,从事后的查错性审计转移到事前的预防性审计,达到防患于未燃的目的,也促进了单位管理制度化规范化法治化建设。如南京浦镇车辆厂结合厂实际情况,围绕成本控制,开展了管理审计。审计部针对应收账款存货余额居高不下的状况,进行了调查分析,根据审计结果要求各单位制定整改措施,通过审计使应收账款大量回收,库存物资得到了有效的控制,避免了烂账损失和纠正了账实不符的问题,提高了资金的使用效率。审计部还通过评价跟踪控制流程,发现委外配件审核部门及人员对物耗定额不太了解,影响了物耗定额的审核质量。于是建议调整流程将审核职能由专业职能处室及人员负责,既加强了委外加工内控制度......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....进行反腐倡廉维护财经秩序,减少企业成本,增加效益方面发挥了积极地越来越重要的作用。年全市内部审计工作,主要特点如下开展经济责任审计已成为内部审计工作的基本任务根据上级关于开展任期经济责任审计的规定和要求,经过我市多年实行年度内部审计工作指导,我市各单位内部审计机构对单位内有关责任人开展离任审计已成为项基本工作任务。有的单位内审机构,不但对所属法定代表人离任进行审计,还对与经济有关的责任人离任时也进行离任审计,基本做到有离必审。有能力的单位内审机构还全面加强了单位责任人任期内经济责任审计。如南京市教育局根据有关经济责任审计的规定,结合教育局自身的实际情况,在贯彻执行南京市教育局直属学南京市内审协会工作总结和工作意见课件年内审工作回顾年我市内审协会在省审计厅和省内审协会的下,在市审计局的直接下,积极贯彻党的十六大及十六届四中全会精神......”

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