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doc 内部控制年度工作计划材料 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:5 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 15:10

《内部控制年度工作计划材料》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....内部控制贯穿于决策执行监督改进和反馈全过程,贯穿各项业务流程和各个环节,覆盖街道机关各部门事业单位和岗位,并由全体干部职工参与。是健全权利制衡制度,缜密划分不同权利的使用范围,针对不同类别的权利特征和作用。建立职权清晰责任明确,既相互制约又相互协调的权利制衡机制。是完善权责体系,进步明晰内部机构设置权利事项岗位职责等相关情况。实现权利岗位责任和制度的有机结合,逐步形成套成熟的权责体系。实施风险防范措施。内部控制年度工作计划材料。是针对干部任用资金使用行政审批等权利比较集中的重点部位和关键节点。建立完善的风险管理措施,把风险排查分析应对等工作落实到具体岗位具体责任人和具体工作环节。是建立完善防控措施。全面整合补充优化各项监督制约措施......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....是完善权责体系,进步明晰内部机构设置权利事项岗位职责等相关情况。实现权利岗位责任和制度的有机结合,逐步形成套成熟的权责体系。实施风险防范措施。内部控制年度工作计划材料。内部控制年度工作计划指导思想贯彻落实依法治国基本方略,全面推进依法行政,有效防控机关事务及管理中存在的各类风险。建立健全机关事业内部约束机制,加强机关惩防体系建设,以落实好权责致有效制衡为核心,体现分事行权分岗设权分级授权的要求,保证政策执行监督相互协调又相互制约,以推进机关内部控制组织体系建设机关内部控制制度体系建设机关内部控制执行体系建设机关内部控制信息化建设为目标。与依法行政廉政建设政务管理紧密联系,努力提高机关工作质量,提升机关管理水平,保证机关事业干部队伍廉洁高效......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....研究提出本部门内部各业务环节和岗位的风险防控措施,制订内部控制操作规程。建立符合内部控制基本制度要求,与各专项风险内部控制办法相互交融有机结合,覆盖本部门所有业务流程的单位内部控制体系。要严格按照定方案等相关规定,厘清单位及各岗位职责,不缺位不越位,达到过程留痕责任可追溯的基本要求。划分责任边界。厘清单位和岗位职责后,各单位应梳理出本单位各项业务流程,把业务流程细化到岗位,将每项业务流程上下游的岗位职责科室职责领导职责及其责任边界归纳表述清楚。单位内部操作规程重在分清每个岗位和环节的责任,明确工作流程中每个岗位和每个环节的责任边界。每项业务上下游各个环节的责任应有效衔接,避免出现责任不清责任缺位的情况......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....构建内容协调程序严密配套完备有效管用的制度体系。要结合本单位实际研究制定科学合理的内部控制基本制度专项风险控制管理办法及各单位内部操作规程等内控制度,深入梳理预算管理政府采购资产管理项目建设决策机制等重点领域和主要流程,抓住重要环节和控制节点,分析存在的业务风险和廉政风险,按照分事行权分岗设权分级授权的要求,综合运用不相容岗位职责分离控制授权控制归口管理流程控制信息系统管理控制等方法进行有效防控。,结合业务和流程,找出关键节点,识别和分析存在的风险,综合运用不相容岗位职责分离控制授权控制归口管理流程控制信息系统管理控制制度等方面进行有效防控。制定内部控制操作规程按照内部控制基本制度和专项风险防控管理办法要求......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....查找并列明每项业务流程中的风险点,确定需要进行重点控制的流程节点,制订有针对性的防控措施。对不同岗位可按不同风险类型制定具体防控措施,对重点业务环节,要将已制定的专项风险内部控制办法中的相关措施与本单位的特色措施有机融合。同时,应将业务风险防控与廉政风险防控有机结合,将每个重要环节的廉政风险防控措施纳入操作规程。对于个完整的业务流程,应采用个流程说明加个流程图的形式予以规范说明,以图的形式对业务流程进行简化反映,展示本单位各岗位之间,以及与其他单位或外部门在业务上的衔接关系。内部操作规程应以操作手册的形式编写,高度注重实用性和可操作性,使初次接触此项工作或轮换岗位的人员在阅读后便能直观精确地了解业务流程,特别是流程中的重点控制环节......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....执行力和落实度不到位等问题。定期组织廉政风险查找回头看,通过风险查找分类等手段,提高风险应对能力。加强领导,明确责任建立公平有效的内部控制考评机制。科学确定考核评价的重点和标准,将专项风险内部控制办法及操作规程当中的风险进行量化,设定合理的分值,将各部门内部控制制度执行情况自查自纠情况风险事件应对情况专项检查处理及整改落实情况等纳入考核评价范围和指标体系,逐步形成科学合理公平公正的考核评价指标体系建立严格的检查问责机制。坚持有责必问问责必严,组织开展定期检查和不定期检查,通报检查结果,对好的部门和个人予以表扬,对工作不力的部门和个人予以通报,并对内部控制失职失察部门和干部职工违规行为进行责任追究强化结果运用......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....逐步形成科学合理公平公正的考核评价指标体系建立严格的检查问责机制。坚持有责必问问责必严,组织开展定期检查和不定期检查,通报检查结果,对好的部门和个人予以表扬,对工作不力的部门和个人予以通报,并对内部控制失职失察部门和干部职工违规行为进行责任追究强化结果运用。将部门和个人内部控制制度执行情况与评优评先干部提拔使用等挂钩,全面提升管理成效。根据市局布署,逐步将内部控制制度操作规程内部控制理念控制活动控制措施等固化融入各类业务系统和办公自动化系统。建立风险识别和预警机制,通过信息采集风险预警等技术手段,强化流程控制,对机关资金运行全过程等主要业务的内部控制有效性进行,对机关内部控制各项业务进行管理......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....实现机关各部门内部控制的信息化程序化和常态化。工作内容内部控制制度体系分为个层次,即基本制度专项风险内部控制办法和各部门内部控制操作规程。是针对干部任用资金使用行政审批等权利比较集中的重点部位和关键节点。建立完善的风险管理措施,把风险排查分析应对等工作落实到具体岗位具体责任人和具体工作环节。是建立完善防控措施。全面整合补充优化各项监督制约措施,着力解决现有各种工作规范和制度效用发挥不足,执行力和落实度不到位等问题。定期组织廉政风险查找回头看,通过风险查找分类等手段,提高风险应对能力。加强领导,明确责任。是健全权利制衡制度,缜密划分不同权利的使用范围,针对不同类别的权利特征和作用。建立职权清晰责任明确......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....全面提升管理成效。根据市局布署,逐步将内部控制制度操作规程内部控制理念控制活动控制措施等固化融入各类业务系统和办公自动化系统。建立风险识别和预警机制,通过信息采集风险预警等技术手段,强化流程控制,对机关资金运行全过程等主要业务的内部控制有效性进行,对机关内部控制各项业务进行管理,做到过程留痕责任可追溯,实现机关各部门内部控制的信息化程序化和常态化。工作内容内部控制制度体系分为个层次,即基本制度专项风险内部控制办法和各部门内部控制操作规程内部控制应与职责分工业务范围风险水平和人员构成等相适应,并根据新情况及时调整完善。内部控制存在的问题能够得到及时纠正和反馈,有效管控各类风险。工作目标......”

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