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doc 内部审计工作年终总结材料 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:7 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 12:03

《内部审计工作年终总结材料》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....共有余人参加了培训,创下了内审人员参学之最。开班时,市审计局吴利林局长亲临致辞,对参学人员是个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课,系统地学习了内部审计项目质量管理内部审计文书规范化,审计信息化等内容,为提高全市内审人员的专业素质和业务技能,建立健全内部审计制度,促进全市内审工作的规范化制度化科学化和职业化水平起到了积极的作用。第,继续做好考试的宣传报名工作。是国际内部审计专家的标志,是提高内审人员素质的条重要途径。市内审协会为组织宣传报名工作投入了很大精力,年共组织了人参加考试。是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进步推动内部审计工作发展......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....据统计,全市内审机构已对个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计,强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识自我约束意识,促进了党风廉政建设。如市邮政局年以财务收支审计为基础经济责任审计为重点,实施了对蜀山区局局长包河区局局长的任中经济责任审计,努力做到个结合,即经济责任审计与财务收支审计相结合经济责任审计与廉政工作相结合经济责任审计与职业素质相结合。市建委市民政局市教育局市卫生局市园林局瑶海区庐阳区大杨镇百大集团方集团市公路局蜀山区教育局等单位,也积极开展经济责任审计,切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任人事部门考核任用干部纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。年月,市内审协会举办了期全市内部审计质量管理培训班......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....避免潜在风险,全年共审查合同余份,较好地履行了风险控制职能。内部审计工作年终总结材料。是组织内审单位参加了合肥审计系统我与审计同行主题读书演讲比赛。合肥燃气集团有限公司内审员王英撰写牛慧演讲的感悟审计人生,无怨无悔荣获等奖,合肥经开区管委会梁美演讲的无悔的选择荣获等奖,合肥热电集团史晓云演讲的审计伴我去成长荣获优胜奖。是强化内部审计宣传。为进步优化内部审计工作环境,市内审协会注重加强协会秘书处工作,努力抓好学习和自身建设,并利用各种媒体,采取多种形式,强化内部审计宣传工作,推动内审工作发展。并在内审单位自愿的基础上征订了年中国内部审计份。按照安徽省内部审计人员岗位资格证书年检办法和省内部审计师协会年的工作要求,为加强内审人员的职业化管理......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....市建委市民政局市教育局市卫生局市园林局瑶海区庐阳区大杨镇百大集团方集团市公路局蜀山区教育局等单位,也积极开展经济责任审计,切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任人事部门考核任用干部纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。内部审计工作年终总结材料。是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益,严格按照合同法规定,对企业涉外的所有协议合同进行认真审核严格把关,全年共审核审签经济合同份,金额达万元,无违约合同发生,很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至年月底共审核集团锦邦等个公司的合同份,合同进展报告份。合肥市建设投资控股集团有限公司严格按照集团公司合同管理暂行办法规范合同的订立审查,从维护公司利益角度出发......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....共年检余人。是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放周年暨审计机关成立周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参加,共征集书法美术摄影作品等计余幅,其中荣获个等奖,个等奖,个等奖。内部审计工作年终总结材料。内部审计工作年终总结内部审计工作年终总结我市的内部审计工作在市委市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展促进管理促进提高效益,强化内部控制防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作,取得了明显的成绩。据不完全统计,全市家内审机构共完成审计项目项,查出损失浪费万元......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....以及年风险导向审计在审计风险管理中的应用和内部审计质量控制与管理两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的固定资产内控管理审计项目被评为全省优秀内部审计项目等奖并获通报表彰,合肥供电公司杨晓荣李国勋撰写的风险导向审计与企业风险管理的相互应用和合肥科技农村商业银行包少书蒋宝撰写的试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制等篇论文获奖并通报表彰,其中等奖篇,等奖篇,优秀奖篇。是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督,累计完成财务收支审计项,促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节,注意严格把关,极力提升采购资金节约效率,强化对政府采购的监管。截至年月份,全区自行采购预算亿元,实际支付亿元,节约资金万元......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....是强化内部审计宣传。为进步优化内部审计工作环境,市内审协会注重加强协会秘书处工作,努力抓好学习和自身建设,并利用各种媒体,采取多种形式,强化内部审计宣传工作,推动内审工作发展。并在内审单位自愿的基础上征订了年中国内部审计份。是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益,严格按照合同法规定,对企业涉外的所有协议合同进行认真审核严格把关,全年共审核审签经济合同份,金额达万元,无违约合同发生,很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至年月底共审核集团锦邦等个公司的合同份,合同进展报告份。合肥市建设投资控股集团有限公司严格按照集团公司合同管理暂行办法规范合同的订立审查,从维护公司利益角度出发,修改不合法不合规之处......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....全年共审查合同余份,较好地履行了风险控制职能。是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督,累计完成财务收支审计项,促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节,注意严格把关,极力提升采购资金节约效率,强化对政府采购的监管。截至年月份,全区自行采购预算亿元,实际支付亿元,节约资金万元,资金节约率高达。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委里拐社居委夹塘社居委草塘社居委龙王社居委高桥社居委照山社居委王墩社居委大杨村十张村谢岗村岗西村水库村计个村居年月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属个单位年财务收支进行了全面审计,审计面为,通过审计,发现问题个,提出审计意见条,所审项目均下发了审计意见书,并进行跟踪落实......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委里拐社居委夹塘社居委草塘社居委龙王社居委高桥社居委照山社居委王墩社居委大杨村十张村谢岗村岗西村水库村计个村居年月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属个单位年财务收支进行了全面审计,审计面为,通过审计,发现问题个,提出审计意见条,所审项目均下发了审计意见书,并进行跟踪落实。是大力开展经济责任审计。据统计,全市内审机构已对个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计,强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识自我约束意识,促进了党风廉政建设。如市邮政局年以财务收支审计为基础经济责任审计为重点,实施了对蜀山区局局长包河区局局长的任中经济责任审计,努力做到个结合......”

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