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doc 公路水路行业内部审计工作规定(网络版) ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:10 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 17:42

《公路水路行业内部审计工作规定(网络版)》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....应当列入本单位预算。第十条交通运输单位应当支持和保障内部审计机构通过业务培训交流研讨等多种途径开展继续教育,提高内部审计人员的职业胜任能力。第十条对忠于职守坚持原则认真履职成绩显著的内部审计人员和内部审计机构,由上级主管部门或者所在单位予以表彰。第章内部审计职责第十条内部审计机构应当按照国家有关规定和本单位的要求,履行下列的建议十对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员,给予通报批评或者提出追究责任的建议十对严格遵守财经法规经济效益显著贡献突出的被审计单位和个人,可以向单位党组织董事会或者主要负责人提出表彰建议。第十条内部审计机构对本单位及所属单位的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,在向本单位党组织董事会或者主要负责人报告的同时,应当及时向上级单位的内部审计机构报告。十被审计单位或者相关人员对经批准的审计报告或者审计决定有异议的......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....下同,以及必要的计算机技术文档参加有关会议,召开与审计事项有关的会议参与研究制定有关的规章制事会或者主要负责人责令改正,并依法依规对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理拒绝接受或者不配合内部审计工作的拒绝拖延提供与内部审计事项有关的资料,或者提供资料不真实不完整的拒不纠正审计发现问题的整改不力屡审屡犯的违反国家规定或者本单位内部规定的其他情形。第十条内部审计机构和内部审计人员有下列情形之的,由单位依法依规对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任未按有关法律法规本规定和内部审计职业制审计方案,确定审计范围内容方式和进度安排。内部审计机构在实施审计日前向被审计单位或者相关人员送达审计通知书。特殊审计业务可在实施审计时送达审计通知书。公路水路行业内部审计工作规定网络版......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....包括对公路水路国家重点基本建设项目进行的绩效审计对境外机构境外资产和境外经济活动进行审计对经济管理和效益情况进行审计对自然资源资产管理和生态环境保护责任的履行情况进行审计对内部控制及风险管理交通运输单位党组织董事会或者主要负责人应当定期听取内部审计工作汇报,加强对内部审计工作规划年度审计计划审计质量控制问题整改和队伍建设等重要事项的管理。第章责任追究第十条被审计单位有下列情形之的,由单位党组织董事会或者主要负责人责令改正,并依法依规对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理拒绝接受或者不配合内部审计工作的拒绝拖延提供与内部审计事项有关的资料,或者提供资料不真实不完整的拒不纠正审计发现问题的整改不力屡审屡犯的违反国家规定或者本单力量和各类审计成果......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....第十条内部审计人员因履行职责受到打击报复陷害的,单位党组织董事会或者主要负责人应当及时采取保护措施,并对相关责任人员进行处理涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。第章附则第十条本规定自年月日起施行。年月日发布的交通行业内部审计工作规定交通部令年第号同时废止第十审计组实行组长负责制。审计组调查了解被审计单位的情况,编制审计方案,确定审计范围内容方式和进度安排。内部审计机构在实施审计日前向被审计单位或者相关人员送达审计通知书。特殊审计业务可在实施审计时送达审计通知书......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....第十条内部审计人员因履行职责受到打击报复陷害的,单位党组织董事会或者主要负责人应当及时采取保护措施,并对相关责任人员进行处理涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。第章附则第十条本规定自年月日起施行。年月日发布的交通行业内部审计工作规定交通部令年第号同时废止第十情况进行审计对本单位内部管理的领导人员履行经济责任情况进行审计十协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作十对所属单位的内部审计工作进行指导监督和管理十国家有关规定和本单位要求办理的其他事项。第十条内部审计机构履行内部审计职责......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....并依法依规对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理拒绝接受或者不配合内部审计工作的拒绝拖延提供与内部审计事项有关的资料,或者提供资料不真实不完整的拒不纠正审计发现问题的整改不力屡审屡犯的违反国家规定或者本单问题的整改工作十对所属单位的内部审计工作进行指导监督和管理十国家有关规定和本单位要求办理的其他事项。第十条内部审计机构履行内部审计职责,可以行使以下权限要求被审计单位按时报送发展规划战略决策重大措施内部控制风险管理财政财务收支等有关资料含相关电子数据,下同,以及必要的计算机技术文档参加有关会议,召开与审计事项有关的会议参与研究制定有关的规章制度,提出制定内部审计规章制度的建议检查有关财政财务收支经济活动内部控制风险管理的资料文件和现场勘察实物责任审计时,参照国家有关经济责任审计的规定执行。公路水路行业内部审计工作规定网络版......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....第十条交通运输单位应当支持和保障内部审计机构通过业务培训交流研讨等多种途径开展继续教育,提高内部审计人员的职业胜任能力。第十条对忠于职守坚持原则认真履职成绩显著的内部审计人员和内部审计机构,由上级主管事会或者主要负责人应当及时采取保护措施,并对相关责任人员进行处理涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。第章附则第十条本规定自年月日起施行。年月日发布的交通行业内部审计工作规定交通部令年第号同时废止第十条上级单位内部审计机构根据工作需要,可以委托下级单位内部审计机构办理审计事项,并指导审计工作开展。下级单位内部审计机构应当按要求及时办理,接受指导并报告工作。第十条内部审计机构应当按要求向上级单位内部审计机构报送下列资料内部审计工作发展规划年度审门或者所在单位予以表彰。第章内部审计职责第十条内部审计机构应当按照国家有关规定和本单位的要求......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....第十条内部审计机构应当对下级单位内部审计机构,提出制定内部审计规章制度的建议检查有关财政财务收支经济活动内部控制风险管理的资料文件和现场勘察实物检查有关计算机系统及其电子数据和资料就审计事项中的有关问题,向有关单位和个人开展调查和询问,取得相关证明材料对发现的正在进行的严重违法违规严重损失浪费行为及时向单位主要负责人报告,经同意作出临时制止决定对可能转移隐匿篡改毁弃会计凭证会计账簿会计报表以及与经济活动有关的资料,经批准,有权予以暂时封存提出纠正处理违法违规行为的意见和改进管理提高绩门或者所在单位予以表彰。第章内部审计职责第十条内部审计机构应当按照国家有关规定和本单位的要求,履行下列职责对贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计对发展规划战略决策重大措施以及年度业务计划执行情况进行审计对财政财务收支进行审计对固定资产投资项目进行审计......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....可视情况不再在审计报告中反映。第章指导监督第十条内部审计机构应当接受审计机关的指导和监督,按要求向同级审计机关备案有关审计资料。第十条内部审计机构对内部审计工作进行指导监督,履行下列职责研究制定内部审计工作的制度和规划检查督促所属单位,指导本行业按照国家有关规定建立健全内部审计制度,开展内部审计工作指导内部审计机构统筹安排审计计划,突出审计重点组织开展专项审计和审计调查监督所属单位内部突出审计重点组织开展专项审计和审计调查监督所属单位内部审计机构职责履行情况,检查内部审计业务质量。第十条内部审计机构可以采取日常监督结合审计项目监督等方式,对所属单位的内部审计制度建立健全情况内部审计工作质量情况等进行指导和监督。对内部审计制度建设和内部审计工作质量存在问题的,内部审计机构应当督促所属单位内部审计机构及时进行整改并书面报告整改情况情节严重的......”

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