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工作。


在这个阶段,我花费了更多的时间在即将吸收合并子公司应付类往来科目的清理笼统,也不利于收入和成本的配比,在核算方式没有改变的情况下,我打算在账外建立按各个工程分类的发出商品辅助明细账和材料成本结转明细账,这样可能会非常辛苦,但为了为企业提供更快捷可靠的财务信息,此辅助账迫在眉捷。


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因为子公司账务的加入,我重新设计了应付类往来明细余额表,表中不仅可以区分出子公司和本部,我还增加了不少附表,使应付类往来明细更加目了然。


,月发生尚未完结,我的汇总日期由年月到年月。


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各车间生产成本和完工产品的成本核算第是生产日报表,关于耗用的材料,产出的半成品,报损正常和异常,完工产品成本主要是包括材料,人工成本会计述职报告月日开始做完结算清单,其他事项基于基本工作完成后合理的安排时间进行,车间和后勤的费用耗费主要反映在制造费用和管理费用上,以此作为细分的依据,不必要再做新的统计报表,但是在费用产生后在两项费用上摘要处做出费用产生的明细说明。


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建立辅助账方面因为子公司的成本只按照部门核算,未能按照每工程分别核算,这样显得特子公司应付类往来科目的清理和核对上,主要包括应付账款其他应付款预付账款应交税费应付职工薪酬这些科目的清理和核对工作,协助对方单位财务让它们更加清晰准确和真实化,也为年月同子公司财务的交接做好了准备。


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