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ppt 冀教版数学八上14.4近似数ppt课件3 ㊣ 精品文档 值得下载

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《冀教版数学八上14.4近似数ppt课件3》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....标准审核频次内部质量审核按年度计划每年至少次,并在个月内覆盖所有过程和部门。审核准备管理者代表指定审核组长和审核组成员审核组长编制质量审核计划表,内容包括目的范围审核准则审核部门审核组成员和审核日程安排。质量审核计划表经管理者代表审批后,由审核组长提前三天送至受审核部门。审核组长召集内审员开碰头会,进行分内工。内审员编制内审检查表,交审核组长审批,审核员收集有关文件,准备审核记录。受审核部门接到质量审核计划表后确定陪同人员做好必要的准备。内审员条件内审员培训取得资格,并受工总经理司聘任。内审员不得审核自己的工作,确保审核过程的可惯性和公正性。审核实施首次会议由审核组长主持,内审员及被审核部门负责参加,说明审核目的范围准则和要求。审核过程内审员按检查记录表,采用交谈查阅文件资料,现场检查,抽取样本,收程序文件编号内部审核程序版次修改次页码集证据......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....文件控制本公司编制了文件控制程序,由制造部控制质量管理体系文件的编制审批发放使用更改作废和回收。记录控制本公司建立了记录控制程序,由制造部控制记录的标识,各部门负责记录的贮存保护检索保存期限和归档工作。本章包括下列程序文件文件控制程序记录控制程序质量手册绪章文件控制程序版次修改次页码目的对本公司质量管理体系有关的文件进行控制,确保各部门使用的文件均为有效版本。适用范围本程序适用于与质量管理体系有关的文件的控制。职责行政人事部门负责本公司质量体系文件的归口管理。各部门负责相关文件的编制使用和保管。工作程序文件分类编号文件分类质量手册包含质量方针质量目标程序文件包含在质量手册内。作业文件公司的其它文件和部门的作业文文件......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....工作程序顾客满意度调查订单部设计顾客满意度调查表简称调查表。调查内容可包括顾客对产品性能外观履约交期价格包装服务改进等方面的意见。订单部每年至少次,向顾客发送顾客们度调查表。调查表发送范围按随机抽样原则,抽取的顾客进行调查,调查表的回收率争取达到以上,以便客观的反映顾客的满意度。顾客满意度评定调查表的汇总统计出客户维修部会同质保部进行。统计方法根据调查内容按顾客满意度评定准则来评定顾客满意度。在总经理主持下,订单部会同质保部制造部采购财务部仓库对顾客满意度调查结果进行专题评审可与管理评审结合进行。除评审调查结果之外,订单部应提供日常顾客意见处理情况,以便客观真实的做出顾客满意度的综合评定。顾客满意度改进通过评审,明确当前顾客最不满意的方面分析顾客的需求和期望。订单部应适当的运用统计技术,寻找问题的原因和改进机会。评审输出结果由质保部组织有关责任能部门按纠正和预防措施控制程序实施......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....寻找改进机会。审核结束后,内审员对发现的问题由审核组长汇总分类,填写不符合项报告,并及时让受审核部门领导或陪同人员确认,以保证不合格项能够完全被理解,有利于纠正。不符合项分类分为严重不符合项和般不符合项二类。对质量管理体系有严重影响或系统西的不合格为严重不符合项对质量管理体系有轻微影响或偶然发生的不合格为般不符合项。末次会议审核活动结束后,由审核组长主持,审核组成员和受审核部门有关人员参加,再次重申审核目的范围和准则,报告审核结果。撰写报告质量管理体系内部审核报告由审核组长撰写,审核报告内容包括受审核部门审核目的范围句准则日期审核人员和受审核部门的主要陪同人员审核综述不符合项数量和性质的分析对质量管理体系运行的评价不符合项纠正措施要求等。审核报告经管理者代表审批后,发放至受审核部门和有关责任部门。措施和验证受审核部门接到不符合项报告后......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....评价质量管理体系的实施效果是否达到规定的符合要求,以便及时发现问题,采取纠正和预防措施,使质量管理体系有效实施并保持。适用范围适用于本公司内部质量体系审核。职责管理者代表负责内部质量审核的策划组织。制造部协助管理者代表组织实施内部质量审核,保存有关审和文件记录。审核组长带领审核组实施审核,跟踪验证纠正措施的实施效果。被审核部门配合审核实施,针对不合格项采取纠正和预防措施并组织实施。工作程序审核策划根据公司质量管理体系运行状况对产品质量的重要度和以往审核结果,管理者代表策划审核方案,制造部变质公司年度质量管理体系内部审核计划,经管理者代表审核总经理批准后组织实施......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....标准审核频次内部质量审核按年度计划每年至少次,并在个月内覆盖所有过程和部门。审核准备管理者代表指定审核组长和审核组成员审核组长编制质量审核计划表,内容包括目的范围审核准则审核部门审核组成员和审核日程安排。质量审核计划表经管理者代表审批后,由审核组长提前三天送至受审核部门。审核组长召集内审员开碰头会,进行分内工。内审员编制内审检查表,交审核组长审批,审核员收集有关文件,准备审核记录。受审核部门接到质量审核计划表后确定陪同人员做好必要的准备。内审员条件内审员培训取得资格,并受工总经理司聘任。内审员不得审核自己的工作,确保审核过程的可惯性和公正性。审核实施首次会议由审核组长主持,内审员及被审核部门负责参加,说明审核目的范围准则和要求。审核过程内审员按检查记录表,采用交谈查阅文件资料,现场检查,抽取样本,收程序文件编号内部审核程序版次修改次页码集证据......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....包括表格报告记录本等。按记录控制程序控制外来文件如外来标准适用法律法规图样实样等。文件编号质量手册编号年份质量手册代号公司代号注封面质量手册编号,其中代表质量手册表示包括程序文件。质量手册绪章文件控制程序版次修改次页码程序文件编号年份顺序号章节号程序文件号公司代号作业文件编号年份顺序号对应文件程序作业文件代号记录按记录控制程序编号外来文件按原文件编号和收文日期编号。制造部负责全公司文件的统编号文件的编制审批发放质量手册包括文件程序由管理者代表组织贯标工作小组人员编写,管理者代表审核,总经理批准发布。行政人事部负责发放登记和日常管理。作业相关文件由相关部门组织编写,部门负责人审核管理者代表批准总经理室发放文件由总经理批准,由文件主管部门登记发放......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....可进行文件换版。划改和增添处要做好更改标识。由更改者签字或盖章。文件的版次按字母„„的顺序排列,修改次数按阿拉伯数字„„的顺序排列。文件的补发领用因破损而重新领用的文件,发放编号不变。收回破损文件,发放信文件。因丢失而补发的文件,应给予新的发放编号,并注明丢失文件的发号作废。文件的保存作废和销毁存放文件的地方要干燥通风和安全。各吃由文件者应妥善保管,保持不合格品控制程序计量器具管理标准质量记录计量器具领用登记台账计量器具周期检定计划表计量器具校准维修记录检定证书程序文件编号测量分析和改进程序版次修改次页码测量分析和改进总则本章规定了对顾客满意内部审核过程和产品监视与测量不合格品控制数据分析持续改进纠正和预防措施的要求,以达到证实产品的符合性确保质量管理体系符合性和持续改进质量管理体系有效性的目的。适用范围适用于本公司对监视测量分析和改进的策划和实施的控制......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....受审核部门组织实施纠正或预防措施。审核组跟踪验证纠正措施的实施情况及有效性,并记程见产品生产工艺流程图绪章建立本手册,确定这些过程的顺序和相互作用。建立相应的程序文件作业文件和记录,确保过程的有效运作和控制。配置必要的资源,收集必要的信息以支持过程的运作。质量手册绪章质量管理体系版次修改次页码通过内部审核管理评审过程和产品的监视测量和数据分析,系统的管理和控制这些过程的运作。采取纠正和预防措施,不断寻找改进机会,实现过程策划的结果和持续改进。文件要求本企业质量管理体系文件结构及代号质量手册包括质量方针质量目标质量管理体系范围删减说明程序文件及对质量管理体系过程相互作用的表述代号。程序文件包含在质量手册内。根据标准要求和本公司实际情况,共形成书面程序个代号作业文件根据公司生产规模产品特点过程特点过程复杂程度员工素质能力......”

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